問題已解決
老師 我這個(gè)帳是短了的 現(xiàn)在接著做都是新的 前期數(shù)據(jù)都沒有了 我現(xiàn)在收到保險(xiǎn)退款 借銀行存款 我貸方做什么科目 本來應(yīng)該 是沖管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)的 因?yàn)橹暗拿荑€數(shù)據(jù)了 我現(xiàn)在沖什么科目合適
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速問速答您好,也只能沖管理費(fèi)用了,我們期初的數(shù)據(jù)取的是哪里的
2024 06/08 14:50
84784989
2024 06/08 14:52
沒有期數(shù)數(shù) 之前沒有做賬
廖君老師
2024 06/08 14:56
您好,那我們沒有期初您全當(dāng)0呀,和稅務(wù)的申報(bào)表銜接不上,不行的
84784989
2024 06/08 14:56
內(nèi)賬 不是外
廖君老師
2024 06/08 15:02
哦哦,那您還是沖管理費(fèi)用
84784989
2024 06/08 15:03
因?yàn)闆]有前期的數(shù)據(jù) 沖的話是負(fù)數(shù)
廖君老師
2024 06/08 15:04
您好,這有什么關(guān)系呢,管理費(fèi)用其他科目有數(shù)據(jù)的嘛,
要么這樣??
借:銀行? ?貸:未分配利潤
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