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老師你好,超市里面的牛奶稅率是不是13%,我開票開的是9%,老師我們農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)開發(fā)票進(jìn)去如果導(dǎo)入的稅率是9%,實(shí)際稅率是13%會(huì)不會(huì)提示稅率不合法
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:45
#稅務(wù)#
超市里純牛奶一般適用 13% 稅率,若農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)開票時(shí)導(dǎo)入稅率與實(shí)際稅率不符可能會(huì)提示稅率不合法且可能導(dǎo)致發(fā)票開具錯(cuò)誤及后續(xù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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老師 我想請(qǐng)問下之前我們公司欠一個(gè)股東355000元 她后來從我們公司取了48000備注為備用金 這種可以給她算成我們公司還了她48000元不
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:42
#稅務(wù)#
僅因股東支取 48000 元并備注為備用金,不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為公司償還了其 48000 元欠款,需視該備用金后續(xù)實(shí)際用途及公司財(cái)務(wù)核算規(guī)定而定。
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老師好!總公司是小規(guī)模納稅人,分公司也是小規(guī)模納稅人,分公司可以單獨(dú)享受季度30萬以內(nèi)免稅政策嗎?分公司開票會(huì)不會(huì)影響總公司30萬以內(nèi)的免增值稅的額度?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:39
#稅務(wù)#
您好,分公司可以單獨(dú)享受季度30萬以內(nèi)免稅政策。為會(huì)??偡止镜脑鲋刀愂菃为?dú)申報(bào)的
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做丁字賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,都放在應(yīng)交稅費(fèi)科目里嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:32
#稅務(wù)#
是的,“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 和 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 都屬于 “應(yīng)交稅費(fèi)” 科目,在做丁字賬時(shí)放在 “應(yīng)交稅費(fèi)” 這個(gè)一級(jí)科目下核算。
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稅務(wù)籌劃師,國家認(rèn)可不?含金量高不高?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:31
#稅務(wù)#
稅務(wù)籌劃師是國家認(rèn)可的職業(yè),含金量較高
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第一次開新公司,怎么登陸個(gè)稅申報(bào),我是法人,用我的賬號(hào)登陸上還是顯示員工個(gè)稅系統(tǒng)頁面,出不來我的公司
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:25
#稅務(wù)#
以企業(yè)身份注冊(cè)并登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端來進(jìn)行申報(bào),不能用個(gè)人賬號(hào)登錄員工個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)企業(yè)相關(guān)內(nèi)容。
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老師 請(qǐng)問利潤表的本年累計(jì)金額是不是等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的本期期末數(shù)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:24
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的,對(duì)
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老師好,請(qǐng)問出售固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅,由增值稅產(chǎn)生的附加稅費(fèi)入什么科目?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:24
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,附加稅計(jì)入資產(chǎn)處置損益
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合作社需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:21
#稅務(wù)#
合作社是否申報(bào)個(gè)稅要看具體情況,如農(nóng)民專業(yè)合作社對(duì)于社員 “四業(yè)” 盈余返還暫不征收個(gè)稅,但社員盈余分配所得、員工工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬等符合條件的可能要申報(bào),農(nóng)村股份經(jīng)濟(jì)合作社成員分紅要申報(bào),勞務(wù)合作社也需要按月申報(bào)。
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老師你好,問一下有一個(gè)單位需要開票,有內(nèi)部裝修,比如說屋內(nèi)吊頂比如說包窗口。還有比如說墻面刮膩?zhàn)?。這些都是建筑服務(wù),可是還有那個(gè)家居。就是買的茶幾呀,窗簾啊茶吧機(jī)等。必須開到一張票上。建筑裝修呢,必須是建筑服務(wù)類的票里面能帶家具嗎?能帶貨物嗎?開建筑服務(wù)類的票能帶貨物嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:06
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是建筑服務(wù),不能帶貨物的,這個(gè)不允許的,這個(gè)
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老師,進(jìn)項(xiàng)稅如何查詢,怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 19:51
#稅務(wù)#
您好, 在電子稅務(wù)局上面可以查,在發(fā)票開具,發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)里面
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老師,稅務(wù)籌劃有哪些,各種稅,麻煩說全一些
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 19:47
#稅務(wù)#
以下是一些常見的稅務(wù)籌劃方法: 利用稅收優(yōu)惠政策:國家為了鼓勵(lì)某些行業(yè)或地區(qū)的發(fā)展,會(huì)出臺(tái)一系列的稅收優(yōu)惠政策。企業(yè)可以充分利用這些政策,降低自身的稅負(fù)。例如,高新技術(shù)企業(yè)可以享受所得稅減免、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等優(yōu)惠;小微企業(yè)可以享受增值稅起征點(diǎn)提高、所得稅優(yōu)惠等政策。企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國家稅收政策的動(dòng)態(tài),及時(shí)了解并申請(qǐng)適用的稅收優(yōu)惠政策。 合理安排收入和支出:企業(yè)可以通過合理安排收入和支出的時(shí)間和方式,來調(diào)整當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額,從而降低稅負(fù)。例如,企業(yè)可以在年末將部分收入延遲到下一年度確認(rèn),或者提前支付一些費(fèi)用,以減少當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額。此外,企業(yè)還可以通過合理的成本分?jǐn)偤唾M(fèi)用控制,降低應(yīng)納稅所得額。 利用稅收協(xié)定:我國與其他國家簽訂了一系列稅收協(xié)定,以避免雙重征稅。企業(yè)可以利用這些協(xié)定,合理規(guī)劃跨國交易和投資活動(dòng),降低整體稅負(fù)。例如,企業(yè)在進(jìn)行跨國投資時(shí),可以選擇在稅收協(xié)定國設(shè)立子公司或分支機(jī)構(gòu),以享受較低的預(yù)提所得稅稅率。 資產(chǎn)重組和并購:企業(yè)可以通過資產(chǎn)重組和并購來實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置,提高經(jīng)濟(jì)效益。在稅收方面,企業(yè)可以利用資產(chǎn)重組和并購過程中的稅收優(yōu)惠政策,如免稅合并、遞延納稅等,降低稅負(fù)。同時(shí),企業(yè)還可以通過并購虧損企業(yè),利用虧損彌補(bǔ)政策降低整體稅負(fù)。 合理利用稅收征管漏洞:稅收征管過程中可能存在一些漏洞和不完善之處,企業(yè)可以在合法合規(guī)的前提下,利用這些漏洞降低稅負(fù)。例如,企業(yè)可以通過合理的轉(zhuǎn)讓定價(jià)、利潤轉(zhuǎn)移等方式,將利潤轉(zhuǎn)移到低稅率的地區(qū)或國家。但需要注意的是,這種方法存在一定的風(fēng)險(xiǎn),一旦被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為避稅行為,可能會(huì)面臨嚴(yán)重的法律后果。 個(gè)人所得稅稅務(wù)籌劃:對(duì)于個(gè)人來說,也可以通過合理的稅務(wù)籌劃來降低稅負(fù)。例如,個(gè)人可以通過購買商業(yè)健康保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品,享受個(gè)稅扣除政策;個(gè)體工商戶可以選擇適合自己的征收方式(查賬征收或定期定額征收),以降低個(gè)稅負(fù)擔(dān);個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以通過“核定征收”方式,降低個(gè)稅稅率。
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老師,非營利組織沒有在稅務(wù)局登記,收到的會(huì)費(fèi),沒有會(huì)員要收據(jù),也沒有開票這樣可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 19:42
#稅務(wù)#
您好,非營利組織如果沒有在稅務(wù)局登記,收到的會(huì)費(fèi)沒有會(huì)員要收據(jù),也沒有開票,這種做法是不合規(guī)的。
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老師,這張圖片上的業(yè)務(wù),應(yīng)交增值稅是怎么算的?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/07 19:35
#稅務(wù)#
您好,換算成未稅,再乘稅率,30000/1.03*0.03
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老師,民間非營利組織沒有到稅務(wù)局登記,收會(huì)費(fèi)怎樣給票據(jù)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 19:11
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)一般是給財(cái)政收據(jù)的
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老師,小規(guī)模納稅人有開3%和1%的專票,在增值稅主表上該怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 19:09
#稅務(wù)#
您好,都是填在第二行專票那里,一個(gè)點(diǎn)的再填附表就可以
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老師,典當(dāng)公司開出的當(dāng)票,其中典當(dāng)金額為11000元,綜合費(fèi)用為220元,實(shí)付金額為11000元,要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/07 19:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:抵押貸款 11000 貸:銀行存款 11000
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老師,我營業(yè)執(zhí)照是一般納稅人,但是登陸電子稅務(wù)局,查看增值稅,是小規(guī)模,哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 19:01
#稅務(wù)#
您好,申報(bào)表是一般人的嗎?
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老師,您好,年底關(guān)賬注意哪些風(fēng)險(xiǎn)?三個(gè)報(bào)表之間要注意哪些事項(xiàng)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 18:49
#稅務(wù)#
年底關(guān)賬需注意的風(fēng)險(xiǎn) 收入確認(rèn):確保所有應(yīng)稅收入都已準(zhǔn)確確認(rèn),特別是對(duì)于已售出但未開票的產(chǎn)品。 成本費(fèi)用:核查當(dāng)年度費(fèi)用是否都已入賬,避免跨年列支。 扣除憑證:確保所有支出都有合法有效的發(fā)票或外部憑證。 往來款項(xiàng):與客戶和供應(yīng)商對(duì)賬,清理不再收取或支付的尾差。 存貨盤點(diǎn):進(jìn)行年底存貨盤點(diǎn),處理盤盈盤虧。 固定資產(chǎn):核實(shí)固定資產(chǎn)賬面數(shù)量與實(shí)物數(shù)量是否一致。 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):檢查稅費(fèi)計(jì)提和繳納情況,確保稅負(fù)水平正常。 三個(gè)報(bào)表之間要注意的事項(xiàng) 利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表:利潤表中的未分配利潤應(yīng)增加在資產(chǎn)負(fù)債表中的股東權(quán)益部分。 資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表:資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金的變化應(yīng)與現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金凈流量相對(duì)應(yīng)。 利潤表與現(xiàn)金流量表:凈利潤與現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額可能存在差異,這通常由非現(xiàn)金收支引起。 數(shù)字準(zhǔn)確性:確保各報(bào)表中的數(shù)字準(zhǔn)確無誤,避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)或異常值。 邏輯性:報(bào)表項(xiàng)目不應(yīng)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除非特殊情況,并需合理解釋。 重分類正確性:檢查待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是否正確重分類至資產(chǎn)科目。
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銀行以受托支付的方式發(fā)放貸款。公司收到貸款并不是銀行直接轉(zhuǎn)到公司賬戶上,怎么記賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 18:41
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)貸款轉(zhuǎn)到哪里去了?
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新疆新和縣一般納稅人企業(yè)月報(bào)表有哪些報(bào)表,季報(bào)有哪些報(bào)表,印花稅是怎么計(jì)算的(是購銷都要交嗎?及計(jì)算方法)
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/07 18:32
#稅務(wù)#
增值稅附加稅,個(gè)稅安月 企業(yè)所得稅安季度 其他的印花是水利建設(shè)等看你稅務(wù)局核定 印花稅沒有這個(gè)核定就是安次,發(fā)生的15日以內(nèi)申報(bào) 對(duì)的 購入銷售都要繳 合同金額*稅率,小型微利企業(yè)可以減半,如果是買賣合同,那就是萬分之3 稅種認(rèn)定在電子稅務(wù)局,我要查詢一戶式查詢里面有一個(gè)企業(yè)信息查詢,在這里面找稅種認(rèn)定。
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老師你好,代理記賬公司可以幫客戶開票給他們的客戶嗎?那業(yè)務(wù)是真實(shí)還是虛開我們是不知道的,我們要承擔(dān)責(zé)任嗎
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 18:27
#稅務(wù)#
代理記賬公司可以在業(yè)務(wù)真實(shí)且符合規(guī)定的情況下幫客戶開票,若涉及虛開發(fā)票,代理記賬公司可能需要承擔(dān)責(zé)任。
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,收到專票怎辦
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 18:25
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人收到專票時(shí),按發(fā)票全額計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用,無需認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,正常進(jìn)行賬務(wù)處理即可。
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一家公司將其舊款自產(chǎn)的空調(diào)(去年已停產(chǎn))用于員工宿舍的裝修,其他單位的市場(chǎng)平均售價(jià)為2260元/臺(tái)(含稅),成本為1500元/臺(tái),增值稅稅率為13%。假設(shè)共使用了10臺(tái)空調(diào),判斷是否屬于視同銷售范圍,如果是請(qǐng)計(jì)算銷售額和銷項(xiàng)稅額
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/07 18:15
#稅務(wù)#
你好!要判斷是否屬于視同銷售范圍,我們需要了解相關(guān)的稅法規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則,企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等行為,視同銷售貨物。 在這個(gè)問題中,公司將自產(chǎn)的空調(diào)用于員工宿舍的裝修,這屬于將自產(chǎn)貨物用于集體福利,因此需要視同銷售處理。 接下來我們計(jì)算銷售額和銷項(xiàng)稅額: 1. 確定市場(chǎng)平均售價(jià)(含稅): - 市場(chǎng)平均售價(jià)為2260元/臺(tái)(含稅)。 2. 計(jì)算不含稅售價(jià): - 不含稅售價(jià) = 含稅售價(jià) / (1 + 增值稅稅率) - 不含稅售價(jià) = 2260 / (1 + 0.13) - 不含稅售價(jià) = 2260 / 1.13 - 不含稅售價(jià) ≈ 2000元/臺(tái) 3. 計(jì)算總銷售額(不含稅): - 總銷售額(不含稅) = 不含稅售價(jià) × 數(shù)量 - 總銷售額(不含稅) = 2000 × 10 - 總銷售額(不含稅) = 20000元 4. 計(jì)算銷項(xiàng)稅額: - 銷項(xiàng)稅額 = 總銷售額(不含稅) × 增值稅稅率 - 銷項(xiàng)稅額 = 20000 × 0.13 - 銷項(xiàng)稅額 = 2600元 綜上所述,該行為屬于視同銷售范圍,銷售額(不含稅)為20000元,銷項(xiàng)稅額為2600元。
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老師,預(yù)付賬款的輔助核算是不是應(yīng)掛供應(yīng)商呀?如果同事掛的客戶如何調(diào)整呢。主要是先款后票的一些單位。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 18:12
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不影響,只要能收到錢就可以了
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老師好,11月份開具增值稅專票還有普票增值稅報(bào)表怎么填寫
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 18:11
#稅務(wù)#
您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
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客戶心臟病發(fā),醫(yī)療費(fèi)我們出,發(fā)票是客戶的名字,能入賬嗎
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 17:58
#稅務(wù)#
也可以的,通常若能證明支付客戶心臟病醫(yī)療費(fèi)與公司業(yè)務(wù)相關(guān),如因業(yè)務(wù)往來中的特殊情況或基于合同責(zé)任等,即便發(fā)票是客戶名字也可在符合相關(guān)規(guī)定下以業(yè)務(wù)招待費(fèi)等合適科目入賬,但需遵循稅法對(duì)相應(yīng)費(fèi)用扣除的限制。
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銀行賬戶收到美金,折算成人民幣做賬的匯率是選擇中行第一個(gè)工作日的匯率還是以中行匯款到賬當(dāng)天的匯率?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 17:50
#稅務(wù)#
一般可以選擇匯款到賬當(dāng)天的中國銀行外匯牌價(jià)中間價(jià)進(jìn)行折算入賬,但具體也可根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)政策來確定。
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老師,之前公司里有臨時(shí)工,8,9兩個(gè)月就有臨時(shí)工的報(bào)稅,然后十月就沒有了,我十一月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了一個(gè)人的可以報(bào),今天準(zhǔn)備報(bào)十一月的時(shí)候就報(bào)不了了
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/07 17:46
#稅務(wù)#
您好,不是把人員作了離職處理了,要再改為狀態(tài)為正常才能申報(bào)
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在兩家公司都申報(bào)有個(gè)稅,但是每個(gè)公司每個(gè)月都不超過5000,累計(jì)數(shù)超過5000,這個(gè)時(shí)候要怎么扣呢,要怎么繳費(fèi)嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 17:40
#稅務(wù)#
這種情況平時(shí)由兩家公司分別預(yù)扣預(yù)繳,年度終了后需要辦理匯算清繳,將兩處工資合并計(jì)算,扣除全年 6 萬元以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除等后,按照綜合所得稅率表計(jì)算應(yīng)納稅額,多退少補(bǔ)。
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