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老師,我們公司幫別人做的信息營銷推廣服務(wù),開發(fā)票是開"信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)"還是開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)呀?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 15:58
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是*現(xiàn)代服務(wù)*信息營銷推廣服務(wù)
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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老師,公司法改變:對未到位股權(quán)轉(zhuǎn)讓,能否轉(zhuǎn)讓有哪些影響
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/11 13:12
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)目前細(xì)則還沒出來
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老師,你好!請問適應(yīng)簡易計(jì)稅的退票手續(xù)費(fèi)(電影院退票手續(xù)費(fèi))是按6%,還是也可以按照簡易計(jì)稅呢?
小筱老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:08
#稅務(wù)師#
電影院退票的手續(xù)費(fèi)要看該企業(yè)有沒有選擇簡易計(jì)稅,如果選擇簡易計(jì)稅的話,稅率就是3%,如果不是簡易計(jì)稅,是一般計(jì)稅方法的就是6%
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老師,兩個(gè)單位同時(shí)領(lǐng)工資都按工資申報(bào)嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 09:23
#稅務(wù)師#
你好是的各自申報(bào)各自的
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請問老師,在正常銷售過程中,如平進(jìn)平出(真實(shí)的業(yè)務(wù)),有什么風(fēng)險(xiǎn)?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/08 16:54
#稅務(wù)師#
這個(gè)是市場行為,還有可能虧本呢
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老師好:這條指的是0-183的無住所非居民,滿183-連續(xù)不滿6年的可以享受嗎? ①境內(nèi)受雇所得協(xié)定待遇:是指按照稅收協(xié)定受雇所得條款規(guī)定,在稅收協(xié)定規(guī)定的期間內(nèi)境內(nèi)停留天數(shù)不超過183天的對方稅收居民個(gè)人,在境內(nèi)從事受雇活動取得受雇所得,不是由境內(nèi)居民雇主支付或者代其支付的,也不是由雇主在境內(nèi)常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)的,可不繳納個(gè)人所得稅。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/19 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問題是什么
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開工儀式計(jì)入哪個(gè)科目
夢瑤老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)或開辦費(fèi)
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老師你好,我們母公司,有幾個(gè)全資子公司 ,有1個(gè)子公司A很掙錢,有一個(gè)子公司B很賠錢,可以不可以把B的一部分費(fèi)用讓母公司承擔(dān)了,反正是全資子公司,這樣B子公司虧損的別那么多太難看了,然后母公司的虧損些可以平一部分A子公司分來的利潤。
張樂老師
??|
提問時(shí)間:04/10 19:38
#稅務(wù)師#
你好,可以,但需要注意合理性,防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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委托加工收回的高檔香水生產(chǎn)護(hù)膚護(hù)發(fā)產(chǎn)品可以抵扣上一環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅嗎。為什么,
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/05 19:49
#稅務(wù)師#
委托加工收回的高檔香水、生產(chǎn)護(hù)膚或護(hù)發(fā)產(chǎn)品,通常不能抵扣上一環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅。消費(fèi)稅是針對特定消費(fèi)品的稅種,通常不允許進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,只能在銷售環(huán)節(jié)由生產(chǎn)或進(jìn)口環(huán)節(jié)的企業(yè)繳納。
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稅務(wù)師應(yīng)試指南里有題 計(jì)算材料成本差異率時(shí)候?yàn)槭裁雌诔醪町?購進(jìn)差異還-委托加工物資差異 分母也同樣-了委托加工物資的計(jì)劃成本嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/21 09:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:麻煩您指出一下題目的具體位置,老師可以有針對性的回答。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好,第二個(gè)方案和第三個(gè)方案算不太出來,能幫忙看看是如何計(jì)算嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/21 10:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:乙方案和丙方案,通過規(guī)定的部門進(jìn)行公益性捐贈,只需要考慮和“當(dāng)年度”會計(jì)利潤的12%做比較即可,超過12%的部分當(dāng)年度不能扣除,但是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。丙方案需要將兩年分開進(jìn)行計(jì)算。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師第一個(gè)個(gè)第二個(gè)為什么是錯(cuò)誤的?
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/29 21:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題稅務(wù)所經(jīng)過了授權(quán),應(yīng)是稅務(wù)所為被告。這里原告起訴的被告錯(cuò)誤,人民法院應(yīng)當(dāng)告知原告變更被告;原告不同意變更的,裁定駁回起訴。而不是法院直接確定被告。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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).百利公司為一般納稅人,企業(yè)所得稅率25%。2019年度會計(jì)報(bào)表銷售收入4000萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元,利潤總額為520萬元,全年已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅130萬元。 2019年經(jīng)營有關(guān)情況如下,請計(jì)算應(yīng)納稅調(diào)整金額。 將自產(chǎn)產(chǎn)品捐贈給學(xué)校,市場銷售價(jià)(不含稅) 300萬元,成本200萬元。 投資收益中,國債利息收入15萬元,其他居民企業(yè)投資的股息分紅40萬元,地方政府債券利息10萬元 營業(yè)外收入科目中,財(cái)政補(bǔ)助收入20萬元 職工人數(shù)350人,平均月工資3000元。工會經(jīng)費(fèi)支出30萬元;職工福利費(fèi)支出200萬元;職工教育經(jīng)費(fèi)支出90萬元。 2019年度銷售費(fèi)用中,廣告宣傳費(fèi)715萬元 管理費(fèi)用中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元,研發(fā)費(fèi)用80萬元 營業(yè)外支出中,通過公益性社會團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈110萬元,贊助支出25萬元。稅務(wù)部門罰款6萬元,銀行逾期滯納金5萬元,司法部門沒收10萬元,環(huán)保部門罰款8萬元,支付合同違約金7萬元。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/06 09:26
#稅務(wù)師#
你好,題目具體要求做什么?
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# 提問 #小規(guī)物業(yè)公可 經(jīng)營范圍有物業(yè)管理 這能開電費(fèi)發(fā)票嗎?謝謝
秦楓老師
??|
提問時(shí)間:06/23 05:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,物業(yè)公司可以開具電費(fèi)發(fā)票。
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應(yīng)記入“固定資產(chǎn)清理”科目借方的有,這句話什么意思,借方是固定資產(chǎn)清理
青老師
??|
提問時(shí)間:09/15 12:36
#稅務(wù)師#
你好; 借方登記固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的凈值和清理過程中發(fā)生的費(fèi)用 。借方余額表示清理后的凈損失
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為什么不是境內(nèi)外應(yīng)納所得稅22.27×境外所得48.91/(境內(nèi)外所得合計(jì))128.91=境外抵免稅額?
海貝老師
??|
提問時(shí)間:10/27 22:07
#稅務(wù)師#
因?yàn)槿〉镁硟?nèi)外的應(yīng)納稅所得額是這么多 境內(nèi)經(jīng)營所得800×10%+境外48.91-6-4400(三險(xiǎn)一金)×12/10000=117.63(萬元) 捐贈限額=117.63×30%=35.29(萬元)。實(shí)際發(fā)生的捐贈支出52萬元,超過限額,只能扣除35.29萬元。 取得境內(nèi)外經(jīng)營所得的應(yīng)納稅所得額=117.63-35.29=82.34(萬元)
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老師 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退應(yīng)退稅額是怎么算的啊
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/17 15:13
#稅務(wù)師#
你好 在出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中,征稅稅率與退稅稅率這兩個(gè)稅率不盡相同,所以產(chǎn)生了“免抵退貨物應(yīng)退稅額”的數(shù)據(jù)! 比方說,征稅稅率為17%,而退稅稅率為13%,那么就有了4%的差額,這4%的差額就算進(jìn)了 納稅申報(bào)表 第15欄中!
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老師,今年備考中級職稱,請想補(bǔ)報(bào)名考稅務(wù)師,請問報(bào)考哪幾種較合適?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/08 11:21
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以考會計(jì),稅法的,這倆
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稅法二個(gè)稅的七級累進(jìn)稅率和速算扣除,考試時(shí)會給嗎,還是要自己背
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/06 10:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)需要自己記住
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我們酒店停車場,給別的單位貼了廣告,我們收了錢,也沒有合同,現(xiàn)在人家要發(fā)票,我們可以開嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/01 15:45
#稅務(wù)師#
你好; 你們可以開票的; 你們有啥范圍; 比如有廣告服務(wù)范圍沒有 ; 這樣好判斷
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問為什么會可轉(zhuǎn)債為什么會增加利潤么,每股收益不是凈利潤除以加權(quán)平均股數(shù)么?,稀釋每股收益,調(diào)分子,分母,為什么分子,是增加利潤?
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:02/17 11:43
#稅務(wù)師#
你好,可轉(zhuǎn)換債券是債券的性質(zhì),需要向投資人支付利息,轉(zhuǎn)股相當(dāng)于節(jié)約了這部分稅后利息,因此會增加凈利潤。
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為什么這個(gè)題目里面計(jì)算煙葉稅不用乘以1 10%
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/29 15:05
#稅務(wù)師#
實(shí)際支付的價(jià)款=收購價(jià)+補(bǔ)貼了,所以,煙葉稅不用乘以1 +10%
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老師,為何這題c是對的?撤資和減資收回的相當(dāng)于出資的怎么要作為投資收回?不應(yīng)該高于初始投資才要交稅?
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:03
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不對的吧,題目問的是表述不正確的
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注冊稅務(wù)師報(bào)名,我現(xiàn)在報(bào)了名,不繳費(fèi),等到8月份補(bǔ)報(bào)名繳費(fèi)可以嗎
紫藤老師
??|
提問時(shí)間:07/08 12:00
#稅務(wù)師#
你好,在報(bào)名截止之前繳費(fèi)就可以的
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老師,請問第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款有2萬多,后來發(fā)現(xiàn)不需要交所得稅,第一季度的申報(bào)預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么調(diào)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/08 20:51
#稅務(wù)師#
去更正你的所得稅申報(bào)表
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個(gè)人無形資產(chǎn)(專利權(quán))資產(chǎn)評估金額為300萬,以無形入股公司30%的股份,請問個(gè)人需要繳納什么稅嗎? 繳納期限是什么?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/06 09:56
#稅務(wù)師#
需要去稅局代開發(fā)票的,
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稅務(wù)師有簡答題嗎?自己寫的?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:07/13 20:40
#稅務(wù)師#
您好 稅務(wù)師稅代著門有簡答題 其他門都是客觀題
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請問老師,2022年度,因享受固定資產(chǎn)加計(jì)扣除政策,而確認(rèn):借 所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)責(zé)。屬于圖片的第一個(gè)還是第二個(gè)。解釋一下原因?
Jack老師
??|
提問時(shí)間:04/16 10:56
#稅務(wù)師#
您好,享受固定資產(chǎn)加計(jì)扣除政策不需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的,因?yàn)椴皇菚簳r(shí)性差異,是永久性差異。
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怎么把專票金額3603429.71開成稅額為297530.89的
艷子老師
??|
提問時(shí)間:07/25 11:01
#稅務(wù)師#
您好,用是想開成價(jià)稅合計(jì)是3603429.71嗎?
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