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甲公司計劃投資建設(shè)一條生產(chǎn)線,項目總投資600萬元,建設(shè)期為3年,前兩年每年年初投入300萬元。項目建成后預(yù)計可使用10年,經(jīng)營期每年可產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量150萬元,若甲公司要求的投資報酬率為10%,如何計算該項目的凈現(xiàn)值?
小王老師
??|
提問時間:11/12 14:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 凈現(xiàn)值=150×[(p/A,10%,13)-(p/A,10%,3)]-300-300×(P/F,10%,1) 或者:=150×(p/A,10%,10)×(p/F,10%,3)-300-300×(P/F,10%,1) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,什么情形下應(yīng)當(dāng)撤銷假釋
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 23:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 被假釋的犯罪分子,在假釋考驗期限內(nèi)犯新罪,或發(fā)現(xiàn)漏罪,應(yīng)當(dāng)撤銷假釋。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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最后分錄,第一個分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄?因為一直沒有彌補所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄?
趙老師
??|
提問時間:12/18 16:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 最后分錄,第一個分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄? 答復(fù):以前年度損益調(diào)整5萬是因為在2014年少確認(rèn)了成本,所以在2019年發(fā)現(xiàn)時對之前的少確認(rèn)的成本進(jìn)行補確認(rèn)。 因為一直沒有彌補所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄? 答復(fù):這是2019年發(fā)現(xiàn)的,所以該更正分錄是在2019年做的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務(wù)師#
你好,受贈資產(chǎn)影響的企業(yè)所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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老師,現(xiàn)在個人申請代開發(fā)票,一年累計能開多少啊,謝謝
venus老師
??|
提問時間:08/09 17:25
#稅務(wù)師#
這個沒有要求的,你實際發(fā)生的業(yè)務(wù)就是可以
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您好,聽說 當(dāng)被稅務(wù) 定為 偷稅 或 虛開發(fā)票時, 只是 法人要承擔(dān)刑事責(zé)任?股東交點罰款就可以不負(fù)刑事責(zé)任對不對?
文文老師
??|
提問時間:08/01 14:27
#稅務(wù)師#
實際中,很多是這樣處理的
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為什么開發(fā)費用和耕地占用稅只能開發(fā)新房才能扣?
venus老師
??|
提問時間:07/17 08:27
#稅務(wù)師#
因為這個耕地占用稅是你占用了耕地在施工的過程當(dāng)中所繳納的,那么這個就是放到開發(fā)成本。新房扣減
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A為什么選呢?不理解
青老師
??|
提問時間:06/12 16:48
#稅務(wù)師#
你好; 具體問題是什么
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老師,C選項為什么是錯的?
桂龍老師
??|
提問時間:06/12 16:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,以公允價值模式計量,不計提減值損失。
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為什么上面的文字說經(jīng)營所得有四項扣除,下面的公式卻沒有,稅二里的個稅
金金老師
??|
提問時間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個是屬于成本費用的項目包含了,是一個籠統(tǒng)概括
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進(jìn)去就可以下載了。
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數(shù)電票開票時最下方的經(jīng)辦人寫誰?為什么
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,經(jīng)辦人是開票員
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對兩種方案進(jìn)行企業(yè)所得稅籌劃?進(jìn)行分析設(shè)計
小畢老師
??|
提問時間:06/06 10:38
#稅務(wù)師#
您好,正在為您解答
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老師,我有想注冊一個直播賣酒的公司?,F(xiàn)在電商都要求走對公賬戶。我們每天的收入在50萬,但實際毛利也就5000左右,我是自己提供酒包裝,請工廠給我代加工的成品酒,要求酒廠給我開票的話,會有消費稅,稅負(fù)很高,我想問下,像我們這種情況,可以通過哪些進(jìn)項降低稅負(fù)?能否給我一個節(jié)稅方案?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/10 13:07
#稅務(wù)師#
您好!你們只是賣酒,那買酒就是你們的進(jìn)項,酒廠要給你們開發(fā)票的,這個是最大的進(jìn)項哦
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老師,括號2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無限責(zé)任的意思
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2022年收到的保險費專用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開具。第一:費用類發(fā)票紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?第二:企業(yè)所得稅應(yīng)如何處理,應(yīng)如何申報企業(yè)所得稅?
新新老師
??|
提問時間:10/07 13:41
#稅務(wù)師#
你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當(dāng)期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個稅。。
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將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品,試用裝進(jìn)項為什么不得抵扣
金金老師
??|
提問時間:09/09 17:24
#稅務(wù)師#
您好,是這試用期間這個產(chǎn)品的吧
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老師請問這題該選啥呢
楓楓老師
??|
提問時間:12/07 13:10
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),答案是ABDE,第三項是非流動負(fù)債
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來 這個是發(fā)工資,工資表里面有個人負(fù)擔(dān)的社保個稅扣除項目 到時候支付的時候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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老師,你好,請問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報工資個稅就行
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請教下老師,二手設(shè)備能出口退稅嗎
東老師
??|
提問時間:09/04 15:34
#稅務(wù)師#
你好,二手設(shè)備取得專票可以退稅
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劃線的這句話是啥意思?公益性捐贈的扣除這一節(jié)
小林老師
??|
提問時間:09/24 13:40
#稅務(wù)師#
您好,就是上述收入類型參照分類所得的方式計算扣除限額
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異地施工項目有勞務(wù)費發(fā)票,還需要交個人所得稅嗎
venus老師
??|
提問時間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費發(fā)票不影響個稅的申報,那個勞務(wù)費是增值稅呀
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單選●5. 下列產(chǎn)生暫時性差異的是. A、各項稅收的滯納金、罰金 B、非公益性捐贈 ●C、企業(yè)購買國債的利息收入 D、存貨跌價準(zhǔn)備
小天老師
??|
提問時間:12/28 08:18
#稅務(wù)師#
您好,產(chǎn)生暫時性差異的是 D、存貨跌價準(zhǔn)備 企業(yè)的非公益性對外捐贈支出,按稅法規(guī)定不允許稅前扣除,不產(chǎn)生暫時性差異;
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老師,會計做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入是不是一致
文文老師
??|
提問時間:11/15 11:46
#稅務(wù)師#
會計做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入,應(yīng)一致
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第(3)問在非四川省的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊
何老師(apple)
??|
提問時間:01/04 14:30
#稅務(wù)師#
您好! 如果不在四川省,“買物贈物”方式在增值稅處理上視同銷售,贈送的商品可以理解為實物折扣,如果開具發(fā)票,顧客買和商家送的商品開在同一張發(fā)票上,符合國家“可按折扣后的銷售額征收增值稅”的規(guī)定,所以和在四川省計算出來的稅額是一樣的,按照(100+20-20)*30%/(1+13%)*13%=3.45 在企業(yè)所得稅處理上,應(yīng)該將總的銷售金額100按各項商品的公允價值的比例分?jǐn)偞_認(rèn)各項的銷售收入,和在四川省計算出來的一樣,稅后利潤: 100*(1-70%)/(1+13%)-3.45*(7%+3%)=26.20 26.20*(1-25%)=19.65 所以,還是第二種方案更好
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老師 我們有一批固定資產(chǎn),然后租給別人了 原則上我們是不能計提折舊是嗎?但是我計提了,不計提的話我們公司就盈利要交企業(yè)所得稅,這種怎么避稅
庚申老師
??|
提問時間:03/19 11:42
#稅務(wù)師#
你們出租資產(chǎn),照提折舊的哈,折舊就是你們的成本
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老師,個稅檔位是多少
宋老師2
??|
提問時間:12/27 08:53
#稅務(wù)師#
你好,你說的是什么業(yè)務(wù)的個稅?工資,薪金還是什么?
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老師,你好 這個題目里的股利,在沒有明確說明的情況下,是應(yīng)該按已宣告未發(fā)放來計算嗎 2月份買的,4月份發(fā)放股利,應(yīng)該算是去年股利吧,這個題目在這里糾結(jié)了一會
小天老師
??|
提問時間:01/07 06:31
#稅務(wù)師#
早上好,不是的,450000-400000-4000+15000 在沒有明確說明的情況,按實際發(fā)放時計算
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