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老師,C選項為什么是錯的?
桂龍老師
??|
提問時間:06/12 16:25
#稅務(wù)師#
同學,你好,以公允價值模式計量,不計提減值損失。
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進去就可以下載了。
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A為什么選呢?不理解
青老師
??|
提問時間:06/12 16:48
#稅務(wù)師#
你好; 具體問題是什么
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這一步是什么意思?這一步是什么意思?沒看懂
小天老師
??|
提問時間:06/01 20:50
#稅務(wù)師#
您好,境內(nèi)外全部工資按境內(nèi)占境內(nèi)外比例計算部分在我國交個稅。
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請問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購買的稅控設(shè)備款嗎?圖片中顯示無論取得專票還是普票都可以抵扣進項稅?
樸老師
??|
提問時間:08/10 09:19
#稅務(wù)師#
同學你好 這個可以抵扣 可以全額抵扣
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#提問 #在電子稅局的稅務(wù)通知書查詢中發(fā)現(xiàn)有個2021年通知 事由是稅務(wù)注銷預(yù)檢 我們不注銷 這通知不用管吧?謝謝
樸老師
??|
提問時間:06/01 09:29
#稅務(wù)師#
同學你好 這個不用管
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對兩種方案進行企業(yè)所得稅籌劃?進行分析設(shè)計
小畢老師
??|
提問時間:06/06 10:38
#稅務(wù)師#
您好,正在為您解答
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老師,現(xiàn)在個人申請代開發(fā)票,一年累計能開多少啊,謝謝
venus老師
??|
提問時間:08/09 17:25
#稅務(wù)師#
這個沒有要求的,你實際發(fā)生的業(yè)務(wù)就是可以
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數(shù)電票開票時最下方的經(jīng)辦人寫誰?為什么
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學您好,經(jīng)辦人是開票員
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務(wù)師#
你好,受贈資產(chǎn)影響的企業(yè)所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個稅。。
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老師,括號2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔有限責任,普通合伙人承擔無限連帶責任?
金金老師
??|
提問時間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔無限責任的意思
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2022年收到的保險費專用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開具。第一:費用類發(fā)票紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?第二:企業(yè)所得稅應(yīng)如何處理,應(yīng)如何申報企業(yè)所得稅?
新新老師
??|
提問時間:10/07 13:41
#稅務(wù)師#
你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標準條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案: 方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元; 方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。 這兩個方案的應(yīng)納增值稅和消費稅,附加稅怎么算啊
樸老師
??|
提問時間:09/25 09:48
#稅務(wù)師#
以下為方案一和方案二的應(yīng)納增值稅、消費稅以及附加稅的計算方法: 方案一: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬元+75萬元)×13%=28.75萬元 ● 消費稅=100萬元×(1-13%)×50%=43.5萬元 ● 附加稅=應(yīng)交增值稅×12%= 1.收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(43.5萬元+95萬元+100萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%+(43.5萬元+95萬元)/(1-56%)×56%=494.267萬元 ● 附加稅=(28.75萬元+增值稅)×12%= 方案二: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬元+170萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=增值稅×12%= 1.收回后的卷煙直接對外銷售??偝杀?100萬元增值稅+44.8萬元= ● 應(yīng)納增值稅=(44.8萬元+230萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=(增值稅+50.224萬元)×12%=11.466萬元
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將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品,試用裝進項為什么不得抵扣
金金老師
??|
提問時間:09/09 17:24
#稅務(wù)師#
您好,是這試用期間這個產(chǎn)品的吧
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什么是資金流動性??
冉老師
??|
提問時間:09/27 17:41
#稅務(wù)師#
你好,通俗易懂的理解,就是變現(xiàn)快慢
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為什么上面的文字說經(jīng)營所得有四項扣除,下面的公式卻沒有,稅二里的個稅
金金老師
??|
提問時間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個是屬于成本費用的項目包含了,是一個籠統(tǒng)概括
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來 這個是發(fā)工資,工資表里面有個人負擔的社保個稅扣除項目 到時候支付的時候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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第(3)問在非四川省的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊
何老師(apple)
??|
提問時間:01/04 14:30
#稅務(wù)師#
您好! 如果不在四川省,“買物贈物”方式在增值稅處理上視同銷售,贈送的商品可以理解為實物折扣,如果開具發(fā)票,顧客買和商家送的商品開在同一張發(fā)票上,符合國家“可按折扣后的銷售額征收增值稅”的規(guī)定,所以和在四川省計算出來的稅額是一樣的,按照(100+20-20)*30%/(1+13%)*13%=3.45 在企業(yè)所得稅處理上,應(yīng)該將總的銷售金額100按各項商品的公允價值的比例分攤確認各項的銷售收入,和在四川省計算出來的一樣,稅后利潤: 100*(1-70%)/(1+13%)-3.45*(7%+3%)=26.20 26.20*(1-25%)=19.65 所以,還是第二種方案更好
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老師,個稅檔位是多少
宋老師2
??|
提問時間:12/27 08:53
#稅務(wù)師#
你好,你說的是什么業(yè)務(wù)的個稅?工資,薪金還是什么?
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異地施工項目有勞務(wù)費發(fā)票,還需要交個人所得稅嗎
venus老師
??|
提問時間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費發(fā)票不影響個稅的申報,那個勞務(wù)費是增值稅呀
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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計劃分配率=計劃進口總值÷計劃出口總值×100% 這個公式 進口/出口,可以理解為進口的少,出口的多;進料加工,其中一部分出口,分配率不應(yīng)該是出口/進口 嗎??
Fenny老師
??|
提問時間:11/12 16:22
#稅務(wù)師#
同學你好 進口總值是企業(yè)在進口保稅料件時在海關(guān)登記的計劃進口材料總金額,出口總值是企業(yè)在海關(guān)登記的計劃出口總金額。 簡單的理解為出口的貨物中耗用了多少進口的保稅料件,是一個比值。 保稅進口料件金額=進料加工出口貨物人民幣離岸價*計劃分配率 這個比例乘以出口的離岸價就是指耗用的保稅料件的金額是多少。
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老師,你好,請問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報工資個稅就行
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單選●5. 下列產(chǎn)生暫時性差異的是. A、各項稅收的滯納金、罰金 B、非公益性捐贈 ●C、企業(yè)購買國債的利息收入 D、存貨跌價準備
小天老師
??|
提問時間:12/28 08:18
#稅務(wù)師#
您好,產(chǎn)生暫時性差異的是 D、存貨跌價準備 企業(yè)的非公益性對外捐贈支出,按稅法規(guī)定不允許稅前扣除,不產(chǎn)生暫時性差異;
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老師 我們有一批固定資產(chǎn),然后租給別人了 原則上我們是不能計提折舊是嗎?但是我計提了,不計提的話我們公司就盈利要交企業(yè)所得稅,這種怎么避稅
庚申老師
??|
提問時間:03/19 11:42
#稅務(wù)師#
你們出租資產(chǎn),照提折舊的哈,折舊就是你們的成本
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老師,我問下 稅務(wù)師考試 這五年是必須在同一地方考嗎
高建老師
??|
提問時間:05/30 16:25
#稅務(wù)師#
同學,你好。不是必須的。可以在不同區(qū)域考試,在報名期間、可以自己選擇報名考試的城市。
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老師,會計做賬確認收入和增值稅確認收入是不是一致
文文老師
??|
提問時間:11/15 11:46
#稅務(wù)師#
會計做賬確認收入和增值稅確認收入,應(yīng)一致
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老師請問這題該選啥呢
楓楓老師
??|
提問時間:12/07 13:10
#稅務(wù)師#
你好,同學,答案是ABDE,第三項是非流動負債
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老師,你好 這個題目里的股利,在沒有明確說明的情況下,是應(yīng)該按已宣告未發(fā)放來計算嗎 2月份買的,4月份發(fā)放股利,應(yīng)該算是去年股利吧,這個題目在這里糾結(jié)了一會
小天老師
??|
提問時間:01/07 06:31
#稅務(wù)師#
早上好,不是的,450000-400000-4000+15000 在沒有明確說明的情況,按實際發(fā)放時計算
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