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我們是母公司,有兩個全資子公司,想問下,子公司B是虧損的,A是盈利的,那么分紅時候是子公司各分紅各的,還是可以都和在母公司一塊分紅。但是我們子公司交企業(yè)所得稅是各交各的,如果都并在母公司分紅的話比如整體不交稅,但是有子公司盈利是需要交企業(yè)所得稅的。
小林老師
??|
提問時間:04/10 19:41
#稅務(wù)師#
你好,分紅是各個公司分各自的
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出讓國有土地使用權(quán)的行為不屬于土地增值稅征收范圍。這里和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?
朱朱老師
??|
提問時間:12/04 17:10
#稅務(wù)師#
您好 解答如下 出讓是,是指國家以土地所有者的身份將土地使用權(quán)在一定年限內(nèi)讓與土地使用者,并由土地使用者向國家支付土地使用權(quán)出讓金的行為,屬于土地買賣的一級市場。 土地使用權(quán)出讓的出讓方是國家,國家憑借土地的所有權(quán)向土地使用者收取土地的租金
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老師,您好!我想請問一下,企業(yè)做出口退稅申報時,出口貨物收匯情況表的收匯憑證號是指的什么呀?
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:45
#稅務(wù)師#
這個是銀行回單的號碼。
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老師,你好,按照這個按計算器,怎么結(jié)果不等于這么多?看下是不是解析的公式或者算法不對
apple老師
??|
提問時間:11/13 17:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!用計算器算的話,是 4312.77. 采購數(shù)量肯定是 整數(shù)的,因此,是4313. 這個答案,把 開平方給漏寫了,正確的公式 =1/(2DK/KC)^2
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2023年三季度有利潤,申報所得稅季度報表時系統(tǒng)自動彌補2022年度虧損對嗎?前四年度都是虧損,不能彌補嗎?
樸老師
??|
提問時間:10/11 09:24
#稅務(wù)師#
根據(jù)中國企業(yè)所得稅法的規(guī)定,企業(yè)在每個季度申報所得稅時,可以按照規(guī)定對上一年度的虧損進行彌補。因此,如果企業(yè)在2023年三季度有利潤,申報季度報表時系統(tǒng)會自動彌補2022年度的虧損。 然而,對于前四年的虧損,需要進行具體的計算和判斷是否能夠進行彌補。根據(jù)規(guī)定,企業(yè)只能對五年內(nèi)的虧損進行彌補,因此如果前四年的虧損已經(jīng)超過了五年,那么就不能再彌補了。
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老師,什么情形下應(yīng)當(dāng)撤銷假釋
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 23:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 被假釋的犯罪分子,在假釋考驗期限內(nèi)犯新罪,或發(fā)現(xiàn)漏罪,應(yīng)當(dāng)撤銷假釋。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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最后分錄,第一個分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄?因為一直沒有彌補所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄?
趙老師
??|
提問時間:12/18 16:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 最后分錄,第一個分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄? 答復(fù):以前年度損益調(diào)整5萬是因為在2014年少確認了成本,所以在2019年發(fā)現(xiàn)時對之前的少確認的成本進行補確認。 因為一直沒有彌補所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄? 答復(fù):這是2019年發(fā)現(xiàn)的,所以該更正分錄是在2019年做的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,有免費稅務(wù)師課件嗎?能回訪的那種
易 老師
??|
提問時間:05/11 16:22
#稅務(wù)師#
這種情況暫時沒有的
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老師 我們公司是出口外貿(mào)企業(yè),這個月收到一張供應(yīng)商開來的增值稅電子專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,我已經(jīng)在電子稅務(wù)局勾選出口退稅了,怎樣才能讓供應(yīng)商作廢這張發(fā)票?
樸老師
??|
提問時間:05/22 10:17
#稅務(wù)師#
讓他們給你重新開就可以
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進去就可以下載了。
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A公司付款的 現(xiàn)在A公司以承兌匯票付款給我們公司 我們又轉(zhuǎn)給其他公司 轉(zhuǎn)了 好多筆 最后是B公司付款,老師那我們要以什么做賬啊
郭老師
??|
提問時間:05/31 15:35
#稅務(wù)師#
你好,A公司付款的這個具體的是什么業(yè)務(wù)?
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對兩種方案進行企業(yè)所得稅籌劃?進行分析設(shè)計
小畢老師
??|
提問時間:06/06 10:38
#稅務(wù)師#
您好,正在為您解答
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您好,聽說 當(dāng)被稅務(wù) 定為 偷稅 或 虛開發(fā)票時, 只是 法人要承擔(dān)刑事責(zé)任?股東交點罰款就可以不負刑事責(zé)任對不對?
文文老師
??|
提問時間:08/01 14:27
#稅務(wù)師#
實際中,很多是這樣處理的
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固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)報廢后,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣嗎?
艷子老師
??|
提問時間:05/19 14:10
#稅務(wù)師#
您好,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務(wù)師#
你好,受贈資產(chǎn)影響的企業(yè)所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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請問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購買的稅控設(shè)備款嗎?圖片中顯示無論取得專票還是普票都可以抵扣進項稅?
樸老師
??|
提問時間:08/10 09:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以抵扣 可以全額抵扣
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老師,現(xiàn)在個人申請代開發(fā)票,一年累計能開多少啊,謝謝
venus老師
??|
提問時間:08/09 17:25
#稅務(wù)師#
這個沒有要求的,你實際發(fā)生的業(yè)務(wù)就是可以
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為什么開發(fā)費用和耕地占用稅只能開發(fā)新房才能扣?
venus老師
??|
提問時間:07/17 08:27
#稅務(wù)師#
因為這個耕地占用稅是你占用了耕地在施工的過程當(dāng)中所繳納的,那么這個就是放到開發(fā)成本。新房扣減
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為什么上面的文字說經(jīng)營所得有四項扣除,下面的公式卻沒有,稅二里的個稅
金金老師
??|
提問時間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個是屬于成本費用的項目包含了,是一個籠統(tǒng)概括
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#提問 #在電子稅局的稅務(wù)通知書查詢中發(fā)現(xiàn)有個2021年通知 事由是稅務(wù)注銷預(yù)檢 我們不注銷 這通知不用管吧?謝謝
樸老師
??|
提問時間:06/01 09:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個不用管
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個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個稅。。
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老師,括號2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無限責(zé)任的意思
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數(shù)電票開票時最下方的經(jīng)辦人寫誰?為什么
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,經(jīng)辦人是開票員
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將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品,試用裝進項為什么不得抵扣
金金老師
??|
提問時間:09/09 17:24
#稅務(wù)師#
您好,是這試用期間這個產(chǎn)品的吧
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來 這個是發(fā)工資,工資表里面有個人負擔(dān)的社保個稅扣除項目 到時候支付的時候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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請教下老師,二手設(shè)備能出口退稅嗎
東老師
??|
提問時間:09/04 15:34
#稅務(wù)師#
你好,二手設(shè)備取得專票可以退稅
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劃線的這句話是啥意思?公益性捐贈的扣除這一節(jié)
小林老師
??|
提問時間:09/24 13:40
#稅務(wù)師#
您好,就是上述收入類型參照分類所得的方式計算扣除限額
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2022年收到的保險費專用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開具。第一:費用類發(fā)票紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?第二:企業(yè)所得稅應(yīng)如何處理,應(yīng)如何申報企業(yè)所得稅?
新新老師
??|
提問時間:10/07 13:41
#稅務(wù)師#
你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當(dāng)期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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異地施工項目有勞務(wù)費發(fā)票,還需要交個人所得稅嗎
venus老師
??|
提問時間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費發(fā)票不影響個稅的申報,那個勞務(wù)費是增值稅呀
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老師,你好,請問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報工資個稅就行
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