關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
個(gè)人所得稅扣除的單位員工個(gè)稅,每年3月底前要在自然人系統(tǒng)內(nèi)退付手續(xù)費(fèi)版塊兒申請。這個(gè)是什么意思?需要我們員工再自己手機(jī)上操作什么嗎?我在自然人系統(tǒng)上退付手續(xù)費(fèi)版塊兒,點(diǎn)擊獲取結(jié)報(bào)單沒有信息。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/16 15:57
#事業(yè)單位#
你好,他的意思是退手續(xù)費(fèi) 就是企業(yè)代扣代繳的個(gè)稅,稅務(wù)局可以按照2%給企業(yè)退這個(gè)服務(wù)費(fèi)。
?閱讀? 41
?收藏? 0
老師,您好,事業(yè)單位有自己的食堂,食堂自己購買食材給員工提供伙食,這個(gè)是屬于福利費(fèi)支出?還是屬于人員的伙食補(bǔ)助支出?比如單位是按一天20的標(biāo)準(zhǔn)給職工提供伙食。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 08:15
#事業(yè)單位#
是的,你購買食材提供伙食這個(gè)屬于福利費(fèi)。
?閱讀? 40
?收藏? 0
12月只上了20天班,一個(gè)月6000,月休四天假工資怎么算
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/14 20:38
#事業(yè)單位#
12月只上了20天班,月工資6000元,月休四天,工資應(yīng)按照實(shí)際出勤天數(shù)與月計(jì)薪天數(shù)的比例來計(jì)算。 首先,需要確定月計(jì)薪天數(shù)。由于一個(gè)月中通常包含休息日和法定節(jié)假日,這些天數(shù)不計(jì)入計(jì)薪天數(shù)。在常規(guī)情況下,一個(gè)月按照21.75天作為月計(jì)薪天數(shù)12。 接下來,根據(jù)日工資的計(jì)算公式:日工資 = 月工資收入 ÷ 月計(jì)薪天數(shù),可以計(jì)算出日工資為:6000元 ÷ 21.75天 ≈ 275.86元/天。 然后,根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)(20天)來計(jì)算應(yīng)發(fā)工資:應(yīng)發(fā)工資 = 日工資 × 實(shí)際出勤天數(shù) = 275.86元/天 × 20天 ≈ 5517.2元。 因此,12月只上了20天班,月工資6000元,月休四天的情況下,工資應(yīng)約為5517.2元。這個(gè)計(jì)算方法遵循了常規(guī)的月工資計(jì)算方法,并考慮了月計(jì)薪天數(shù)和實(shí)際出勤天數(shù)的因素
?閱讀? 38
?收藏? 0
注冊一個(gè)個(gè)體工商戶 只需要開普票, 是不是就不用做賬, 0申報(bào)就行
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:59
#事業(yè)單位#
你好,要看你的征收方式是查賬征收還是核定征收的
?閱讀? 38
?收藏? 0
門窗加工業(yè),采用月末加權(quán)平均法,在產(chǎn)品怎么做分錄,老師給寫個(gè)完整的
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/15 22:06
#事業(yè)單位#
您好, 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫存商品 在產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
?閱讀? 37
?收藏? 0
老師,請問以前年度入帳,年度考核獎(jiǎng)績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金沒有通過,應(yīng)付職工薪酬科目過渡。問題大嗎?需不需要調(diào)賬哦
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 35
?收藏? 0
本期盈余的計(jì)算公式是什么
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:32
#事業(yè)單位#
你好,財(cái)政撥款收入減去業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
?閱讀? 35
?收藏? 0
老師你好,我們對醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具發(fā)票,之前業(yè)務(wù)部門談了有部分藥品是有折讓的,想問問我開具發(fā)票的時(shí)候可否可以按折后金額開具稅票呢?因?yàn)閷Ψ綍?jì)說,我們應(yīng)該按銷售單開具無折扣稅票。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:01
#事業(yè)單位#
你好,你如果不開帶折扣的發(fā)票,你就按照折扣后的金額開也是可以的。
?閱讀? 34
?收藏? 0
虧本了,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借 利潤分配一未分配利潤10萬 貸 本年利潤 10萬
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 13:50
#事業(yè)單位#
這種賬務(wù)處理是正確的。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)虧損時(shí),將本年利潤的虧損金額(這里是 10 萬)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 - 未分配利潤科目,通過上述會計(jì)分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),反映企業(yè)累計(jì)未分配利潤的減少。這樣的處理符合會計(jì)準(zhǔn)則的要求,能夠準(zhǔn)確地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營成果和所有者權(quán)益的變動(dòng)情況。
?閱讀? 33
?收藏? 0
折舊進(jìn)入累計(jì)盈余會影響本期盈余嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:33
#事業(yè)單位#
不會的,那個(gè)是調(diào)整以前年度的盈余
?閱讀? 33
?收藏? 0
將廠房租給其他公司開的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)怎么寫分錄?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/15 16:19
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
?閱讀? 32
?收藏? 0
老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報(bào)銷嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
?閱讀? 29
?收藏? 0
核算在產(chǎn)品有哪幾種方法,分別怎么計(jì)算
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 23:06
#事業(yè)單位#
您好,我們在財(cái)管里學(xué)過的,我寫上來
?閱讀? 21
?收藏? 0
老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?在會計(jì)核算模塊里可以自己結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:36
#事業(yè)單位#
年末結(jié)轉(zhuǎn)主要包括將收入類科目余額轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 貸方,成本費(fèi)用類轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 借方,再根據(jù) “本年利潤” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”,并進(jìn)行利潤分配相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)。 在會計(jì)核算模塊里,一般的會計(jì)軟件如用友、金蝶等都有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能,可在相關(guān)模塊設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板后自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,但一些特殊復(fù)雜業(yè)務(wù)可能需手動(dòng)編制憑證結(jié)轉(zhuǎn)。
?閱讀? 20
?收藏? 0
月末在產(chǎn)品不多的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月,怎么做賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 20:24
#事業(yè)單位#
在產(chǎn)品做生產(chǎn)成本 下個(gè)月期初余額在生產(chǎn)成本里面的 不需要單獨(dú)做
?閱讀? 19
?收藏? 0
老師一件羊肉卷10盒賣145元一盒500盒,400克1件10盒,那400克的一件該多少錢怎么算?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:33
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一盒500盒什么意思?? 400克1件,一件幾盒??一盒多少錢??
?閱讀? 14
?收藏? 0
老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對嗎? 您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的 還有就是我2024年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會計(jì)記賬是: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù) 財(cái)務(wù)會計(jì)是不是正常記賬,進(jìn)費(fèi)用呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:22
#事業(yè)單位#
對于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預(yù)算會計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù)的分錄是正確的,這是對原收入入賬時(shí)預(yù)算會計(jì)分錄的沖回。 對于 2024 年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù)的分錄也是合理的。 在財(cái)務(wù)會計(jì)方面,使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,如果是用于費(fèi)用性支出,是正常記賬進(jìn)費(fèi)用的,例如: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目 貸:銀行存款等資產(chǎn)科目
?閱讀? 13
?收藏? 0
老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 08:16
#事業(yè)單位#
您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的
?閱讀? 13
?收藏? 0
老師行政事業(yè)單位收到微信認(rèn)證費(fèi)賬務(wù)怎么處理?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 13:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收入
?閱讀? 5
?收藏? 0
上一頁
1
...
382
383
384
385
386
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問