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公司取得對投資單位的投資,今年取得了一筆分紅,進了投資收益,請問這筆投資收益需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,稅率按照多少?
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:09
#稅務(wù)#
公司取得的投資單位分紅收益,是否繳納增值稅分情況:符合條件的權(quán)益性投資收益及非保本投資收益不繳納;“明股實債” 等以貨幣資金投資收取固定或保底利潤的,需按貸款服務(wù)繳納。需繳納時,一般納稅人稅率 6%,小規(guī)模納稅人征收率 3%。
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老師,買賣合同和營業(yè)賬簿印花稅一起申報不了,只有110萬的營業(yè)賬簿可以下次申報嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 12:06
#稅務(wù)#
不可以的,你這個下一次申報的話就得下一年了。
?閱讀? 7
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固定資產(chǎn)處置買了21萬 盤虧15200.35,讓填圖二,圖二怎么填
王琳老師
??|
提問時間:01/10 12:05
#稅務(wù)#
你好,你的資產(chǎn)盤虧是什么原因引起的
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老師,企業(yè)所得稅率按多少繳納
小菲老師
??|
提問時間:01/10 12:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅25%,小微企業(yè)是5%
?閱讀? 7
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請問預(yù)繳填寫的增值稅要加上附加一起填寫還是只填增值稅
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:04
#稅務(wù)#
預(yù)繳時,增值稅填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》,附加稅費填寫《城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加申報表》,兩者分別填寫。一般先申報增值稅,確定預(yù)繳稅額后,以此為計稅依據(jù)申報附加稅費,部分電子稅務(wù)局系統(tǒng)會自動將預(yù)繳增值稅稅額帶入附加稅費申報表的計稅依據(jù)欄。
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老師,個體的經(jīng)營所得含稅還是不含稅,增值稅不交稅款是不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
郭老師
??|
提問時間:01/10 12:03
#稅務(wù)#
你好 查賬征收的不含稅金額 得和你增值稅銷售額一致
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老師,勞務(wù)公司在,一般納稅人,24年就只有一筆開票收入,然后準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)開票額度被減少了,請問這個是怎么提額?
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:03
#稅務(wù)#
勞務(wù)公司一般納稅人開票額度被減后提額方法: 聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān),了解開票額度降低的具體原因。 若存在欠稅、漏稅等涉稅風(fēng)險,及時處理并解除。 在完成月度或季度增值稅申報后,登錄電子稅局,依次點擊 “我要辦稅”—“發(fā)票使用”—“發(fā)票額度調(diào)整申請”,點擊 “新增申請”,填寫信息并上傳購銷合同等附件后提交申請。 在電子稅務(wù)局 “發(fā)票額度調(diào)整申請” 頁面查看申請審核狀態(tài)和進度,了解額度調(diào)整結(jié)果
?閱讀? 4
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你好,我想請問題下我們小規(guī)模公司在2024年12月份給對方公司開具1%服務(wù)費普票,然后在2025年1月7號才收到成本票,我可以把1月份的成本票做進2024年12月份么,還有這家公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可能會涉及到清稅,這會有影響么
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:53
#稅務(wù)#
理論上按權(quán)責(zé)發(fā)生制,2025 年 1 月的成本票若屬 2024 年成本,可計入 2024 年。實操上,2024 年 12 月先暫估入賬,2025 年 1 月收到票時先沖銷暫估再正常入賬。對股權(quán)轉(zhuǎn)讓清稅而言,這樣處理能準(zhǔn)確反映成本利潤,提升稅務(wù)合規(guī)性,減少被稅務(wù)調(diào)整風(fēng)險,也利于審計和信息披露,保障股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利進行。
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增值稅留抵抵欠申請條件 是什么意思
宋生老師
??|
提問時間:01/10 11:52
#稅務(wù)#
你好,就是什么情況下可以抵欠稅?但是實際上沒有,這沒有明確的規(guī)定需要什么條件,是看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求的。
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有限責(zé)任公司(自然人獨資),屬于哪種性質(zhì)?法人是股東嗎? 未分配利潤正數(shù)該如何處理,直接轉(zhuǎn)給法人代表嗎?交完企業(yè)所得稅還需要交個稅20%嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 11:51
#稅務(wù)#
你好,這個性質(zhì)是有限責(zé)任公司 法人不一定是股東,也可以不是股東。 你有利潤的話可以轉(zhuǎn)給股東。是需要交20%的個稅。
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老師,如果實收資本和資本公積沒有發(fā)生變化,需要零申報營業(yè)賬簿印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:47
#稅務(wù)#
按年申報的話,對的是的。
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老師,適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)中利潤表里的上期金額填上個季度的嗎
文文老師
??|
提問時間:01/10 11:45
#稅務(wù)#
上期金額填去年同期數(shù)據(jù)
?閱讀? 33
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老師 申報24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動帶出的 比如減:銷售費用(填寫A104000) 一定要去填A(yù)104000表嗎
小愛老師
??|
提問時間:01/10 11:44
#稅務(wù)#
您好,小型企業(yè)現(xiàn)在都是簡并申報,系統(tǒng)會自動獲取填好的,A104000不一定要填。你看右下角有個風(fēng)險提示,點開若是沒有風(fēng)險就可以提交
?閱讀? 7
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老師,建筑業(yè)資源稅的量怎么申報
宋生老師
??|
提問時間:01/10 11:44
#稅務(wù)#
你好,你有開采資源嗎 不然就0申報就行
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老師,昨天申報的社保,,沒有繳費,今天繳費為什么點開繳費信息沒有的?
文文老師
??|
提問時間:01/10 11:43
#稅務(wù)#
再看下申報是否成功了?
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老師,我們是餐飲公司,就像咱們支付工人的飯費,還有那不銹鋼的費用,這類計銷售費用,行嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:39
#稅務(wù)#
支付工人的飯費計入福利費,不銹鋼的費用可以計入銷售費用
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印花稅是簽訂合同時繳納還是付錢時繳納
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:37
#稅務(wù)#
那個是按合同不含稅,簽合同時交
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老師,公司之前是承包加氣站搞技術(shù)服務(wù),買賣天然氣的,現(xiàn)在買了幾輛車,租賃了幾輛,暫時這兩個月有運輸天然氣賺運費的活,后續(xù)就是買賣天然氣這些車配送上門,買賣天然氣配送上門的業(yè)務(wù)收入是按照混合銷售入賬的,成本我設(shè)置的時候是不是其他業(yè)務(wù)成本-運輸成本,這個二級科目下再設(shè)置,加氣費,過停洗,車輛維護費、車輛配件費、勞保費,是這樣嗎,我單純干運輸?shù)臉I(yè)務(wù),收入是其他業(yè)務(wù)收入運費收入,下設(shè)自有車輛收入和租賃車輛收入,成本是其他業(yè)務(wù)成本-運輸成本,跟上面的成本入在一起按照單車核算,這個思路對嗎,科目設(shè)置合理嗎
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:33
#稅務(wù)#
這種思路和科目設(shè)置有一定合理性,收入分類能清晰區(qū)分來源,成本核算符合實際且利于計算與管理??蓛?yōu)化之處在于,可增設(shè) “車輛租金” 科目,對 “加氣費”“車輛維護費” 等進一步細分,若運輸業(yè)務(wù)發(fā)展壯大,可將運輸收入從 “其他業(yè)務(wù)收入” 調(diào)整為 “主營業(yè)務(wù)收入”。
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為什么有一些大公司,就是要當(dāng)年發(fā)生的費用和收入,一定要當(dāng)年開發(fā)票出來呢,不能跨年,不是支持先記賬再補發(fā)票的嗎
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 大公司一般不這樣做
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老師 申報24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動帶出的 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 與A100000表上的數(shù)據(jù)對應(yīng)不上 A105050只填寫了職工薪酬 A100000表上辦公費用是沒有的 對嗎?
東老師
??|
提問時間:01/10 11:31
#稅務(wù)#
具體是是哪個數(shù)字?
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老師,現(xiàn)在預(yù)估成本,進項稅額部分怎么寫憑證
宋生老師
??|
提問時間:01/10 11:29
#稅務(wù)#
你好,預(yù)估成本的話不需要管進項稅的部分。
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老師 我們是生產(chǎn)型企業(yè),外購的貨物,在12月份出口了,12月份開了免稅的出口發(fā)票,但是進項發(fā)票只來了部分,剩余部分的進票在1月份開給我們公司,現(xiàn)在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進項發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出?
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 11:28
#稅務(wù)#
你好,你可以選轉(zhuǎn)出部分,下月來了再全部轉(zhuǎn)出
?閱讀? 10
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老師好,小規(guī)模納稅人分公司,在稅費認(rèn)定信息里面征收項目沒有印花稅,還用繳納嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:27
#稅務(wù)#
有印花稅的憑證范圍就得自行采集申報,比如有買賣商品的業(yè)務(wù)
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12月份付的房租費沒有發(fā)票過來的,以后也不會有發(fā)票開過來,就直接借管理費用,貸銀行存款嗎?做費用嗎?借管理費用的金額要價稅分離嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:24
#稅務(wù)#
那個不能取得發(fā)票,不需要做價稅分離
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想問下,公司之前mai過piao,后來開票方公司出了事,稅局便通知讓我們做進項稅轉(zhuǎn)出。 想問下, 如果以后公司的真實交易也出現(xiàn)了 開票方出事,我們收受了對方發(fā)票的公司,也依然會被稅局要求做進項轉(zhuǎn)出的不?。俊 ∧秦M不是啞巴吃黃連?(就是了解下,謝謝老師)
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/10 11:23
#稅務(wù)#
您好,并不是的,要看具體情況,發(fā)果業(yè)務(wù)真實合理,那就看溝通能力了,有的就是不允許 ,有的溝通好的,寫個情況說明提交上去,就沒事了。真實業(yè)務(wù),真實交易,票據(jù)合規(guī),沒有理由強制不讓用的。
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請問集體經(jīng)濟會計制度中收益及收益分配表季度填報數(shù)據(jù)是填季度數(shù)據(jù)還是年初累計到本季度的數(shù)據(jù),因為此表只有一列數(shù)據(jù),和企業(yè)會計制度的利潤表不一樣?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 11:21
#稅務(wù)#
你好,這個是按年初到本季度的累計數(shù)。
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老師管理人員的工資是不是可以讓企業(yè)所得稅減少
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:20
#稅務(wù)#
是的,是可以讓企業(yè)所得稅減少
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附列資料表五 這個問題怎么改 是2024年新成立的一般納稅人企業(yè)
小愛老師
??|
提問時間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
您好,看你12月底的報表,同時符合:資產(chǎn)總額5000萬以下、年利潤總額300萬以下、職工人數(shù)300人以下的就選小型微利企業(yè)
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申報財務(wù)報表時,本期金額要填嗎?
東老師
??|
提問時間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
你好,這個本期金額也是需要填寫的
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老師,你好,項目領(lǐng)用庫存商品用來試驗試樣,直接進入管理費用嗎,對稅金有沒有什么影響?
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 增加了費用 減少了利潤
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