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某學(xué)校對(duì)已計(jì)入固定資產(chǎn)的房屋進(jìn)行重新裝修改造并有了竣工結(jié)算報(bào)告,該筆裝修改造產(chǎn)生款項(xiàng)計(jì)入在建工程還是費(fèi)用
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產(chǎn)生款項(xiàng)計(jì)入在建工程
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城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)屬于稅金及附加費(fèi)用嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:21
#事業(yè)單位#
不屬于稅金及附加 做管理費(fèi)用里面。
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老師,行政單位,舉辦活動(dòng)場(chǎng)地布置,服裝之類的放到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用科目下的什么明細(xì)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動(dòng)的場(chǎng)地布置、服裝費(fèi)用等,通??梢苑旁?“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目下的 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)科目中,以下是具體說(shuō)明: 場(chǎng)地布置費(fèi)用 辦公用品及物料:活動(dòng)場(chǎng)地布置中購(gòu)買的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “辦公用品及物料費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場(chǎng)地租賃及設(shè)備租賃:如果活動(dòng)場(chǎng)地是租賃的,包括會(huì)議室、展覽廳、戶外場(chǎng)地等,以及為布置場(chǎng)地而租賃的音響設(shè)備、燈光設(shè)備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場(chǎng)地及設(shè)備租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場(chǎng)地布置勞務(wù)費(fèi):支付給專業(yè)的場(chǎng)地布置人員,如搭建舞臺(tái)、安裝燈光音響、進(jìn)行裝飾布置等工作人員的勞務(wù)費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場(chǎng)地布置勞務(wù)費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝費(fèi)用 活動(dòng)服裝購(gòu)置:如果為活動(dòng)專門購(gòu)買了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝購(gòu)置費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝租賃:若活動(dòng)服裝是租賃的,支付的租賃費(fèi)用可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 此外,如果服裝是專門為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,也可以考慮將其費(fèi)用資本化,先計(jì)入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過(guò)折舊的方式分期計(jì)入 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)” 明細(xì)科目。
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12月份事業(yè)單位,給同事報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),金額輸錯(cuò)了,多打了1000元,下年1月份退回國(guó)庫(kù)了,請(qǐng)問(wèn)12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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民非機(jī)構(gòu)在員工工資里扣工會(huì)費(fèi)來(lái)交機(jī)構(gòu)的工會(huì)費(fèi),是否合理?如何做分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:55
#事業(yè)單位#
你好,其實(shí)這個(gè)不合理的工會(huì)經(jīng)費(fèi)正常來(lái)說(shuō)是公司交的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位有個(gè)BOO項(xiàng)目,合同到期了這個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)前期已經(jīng)做過(guò)哪些憑證的。不過(guò)這筆資產(chǎn)借方你可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
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老師 事業(yè)單位保險(xiǎn)因財(cái)政沒(méi)有撥款,在本年度就沒(méi)有做成本支出,在下年收到財(cái)政資金時(shí)在以前年度盈余科目中進(jìn)行調(diào)整,這種做法給符合政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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老師,您好,我想問(wèn)一下,開(kāi)具的發(fā)票上有轉(zhuǎn)賬銀行信息,但對(duì)方忽然換了開(kāi)戶行了,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)款到新的銀行上,我們是讓對(duì)方提供一個(gè)說(shuō)明轉(zhuǎn)到新賬戶上嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 08:31
#事業(yè)單位#
您好,讓對(duì)方提供一個(gè)說(shuō)明轉(zhuǎn)到新賬戶上也是可以的。
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事業(yè)單位向隸屬平臺(tái)公司注入注冊(cè)資金會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
東老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺(tái)公司注入注冊(cè)資金,通常通過(guò)“長(zhǎng)期股權(quán)投資”科目核算,分錄如下: 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資(按實(shí)際支付金額或非現(xiàn)金資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值) 貸:銀行存款
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你好,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位發(fā)生的費(fèi)用支,如維修費(fèi)等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽(tīng)風(fēng)老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個(gè)要看你們單位的級(jí)別以及上級(jí)單位規(guī)定。 你們維修費(fèi)應(yīng)該是集中采購(gòu)的。中央預(yù)算單位50萬(wàn)以上要有集采合同。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時(shí)候是塊,有的時(shí)候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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老師:我們是XX學(xué)會(huì)(非營(yíng)利組織),由于2024年收到了2000元的會(huì)費(fèi),忘了開(kāi)財(cái)政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開(kāi)了去年的收據(jù),接下來(lái)該怎么財(cái)務(wù)處理呢
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 收到的會(huì)費(fèi),那你24年做賬了嗎?
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個(gè)人一個(gè)月的工資和社保,退回社保和工資到原來(lái)賬戶,該如何記賬?之后繳庫(kù)又該如何做賬?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時(shí)的記賬 退回工資 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負(fù)數(shù)表示,非財(cái)政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(退回社保部分,用負(fù)數(shù)表示,非財(cái)政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫(kù)時(shí)的記賬 工資繳庫(kù)(假設(shè)退回工資需要繳庫(kù)) 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫(kù)的金額) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財(cái)政撥款資金)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財(cái)政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將工資繳庫(kù)的金額) 社保繳庫(kù)(假設(shè)退回社保需要繳庫(kù)) 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫(kù)的金額) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財(cái)政撥款資金)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財(cái)政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將社保繳庫(kù)的金額)
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老師,請(qǐng)教一下政府單位的績(jī)效預(yù)算決算是怎么做的?
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/02 11:57
#事業(yè)單位#
績(jī)效預(yù)算決算的主要步驟和方法: 預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施: 根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 ,各級(jí)政府收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理。績(jī)效管理包括政府預(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。這要求從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果,并實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效。 績(jī)效評(píng)估機(jī)制建立: 各部門各單位要結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等,對(duì)新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性等 。 績(jī)效目標(biāo)管理: 各地區(qū)各部門編制預(yù)算時(shí)要全面設(shè)置部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)???jī)效目標(biāo)不僅要包括產(chǎn)出、成本,還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等績(jī)效指標(biāo) 。 決算報(bào)表編制: 根據(jù)《部門決算管理辦法》 ,部門決算報(bào)告體系包括決算報(bào)表、報(bào)表說(shuō)明和決算分析等。決算報(bào)表反映部門和單位收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果以及與預(yù)算管理相關(guān)的機(jī)構(gòu)人員、存量資產(chǎn)等信息。
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老師,我們醫(yī)院事業(yè)單位,現(xiàn)在是租的房子,這個(gè)房子不屬于醫(yī)院固定資產(chǎn),我們對(duì)手術(shù)室進(jìn)行了改造,那這個(gè)手術(shù)室改造能用以前年度計(jì)提的專用基金_修購(gòu)基金嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 10:16
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
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請(qǐng)問(wèn)財(cái)政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級(jí)主管部門代為管理,事業(yè)單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì))?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門時(shí):借:其他應(yīng)收款—上級(jí)主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門時(shí):借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門時(shí):借:其他應(yīng)收款—上級(jí)主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門時(shí):借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整。
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時(shí)候借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會(huì)計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補(bǔ)充做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄時(shí),需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)充預(yù)算會(huì)計(jì)分錄后,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”4000元。
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事業(yè)單位,開(kāi)立工資代發(fā)戶時(shí),支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開(kāi)戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開(kāi)戶費(fèi)時(shí): ·借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 貸:銀行存款 15 2.開(kāi)戶費(fèi)退回時(shí) ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 3.從零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補(bǔ)足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實(shí)際發(fā)放工資時(shí)! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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老師,我們是政府會(huì)計(jì)制度,公立醫(yī)院事業(yè)單位,是計(jì)提折舊的。那我們年末還能計(jì)提專用基金_修購(gòu)基金嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/01 08:54
#事業(yè)單位#
在政府會(huì)計(jì)制度下,公立醫(yī)院一般不需要再計(jì)提專用基金 — 修購(gòu)基金
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波德老師接,行政單位通過(guò)預(yù)算指標(biāo)支付電費(fèi)5000元,請(qǐng)問(wèn)怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),請(qǐng)波德老師速答
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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你好,我們是商促局接到工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么做賬務(wù)處理?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 21:32
#事業(yè)單位#
商促局接收工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí): 確定入賬價(jià)值:優(yōu)先按評(píng)估值入賬,無(wú)評(píng)估值則按調(diào)出方賬面價(jià)值入賬。 賬務(wù)分錄:借 “固定資產(chǎn)”,貸 “無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”。 若有相關(guān)費(fèi)用:如運(yùn)輸、安裝調(diào)試費(fèi),先借 “在建工程”,貸 “銀行存款” 等;資產(chǎn)可用后借 “固定資產(chǎn)”,貸 “在建工程”
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你好,老師請(qǐng)問(wèn)政府單位計(jì)提折舊預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是什么
羊小羊老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計(jì)提折舊時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)通常不做分錄。政府會(huì)計(jì)中,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)提折舊的分錄為借記 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”“單位管理費(fèi)用”“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計(jì)折舊”。
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我是事業(yè)單位會(huì)計(jì),在發(fā)放工資時(shí)個(gè)人部分少扣除了,在預(yù)算核算時(shí),發(fā)現(xiàn)個(gè)人部分少扣除的部分把預(yù)算的錢全程個(gè)人部分了,怎么做分錄
石澤芳老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/31 19:27
#事業(yè)單位#
1. 補(bǔ)記應(yīng)收個(gè)人款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款 - 職工姓名(少扣的個(gè)人部分金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(少扣的個(gè)人部分金額) 2. 調(diào)整費(fèi)用 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(或單位管理費(fèi)用等,根據(jù)工資所屬費(fèi)用類別)(負(fù)數(shù),少扣的個(gè)人部分金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(負(fù)數(shù),少扣的個(gè)人部分金額)
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上交收費(fèi)局的銀行利息如何記會(huì)計(jì)分錄
波德老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應(yīng)繳財(cái)政款,貸銀行存款。
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時(shí)候借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會(huì)計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,稍后給您回復(fù),請(qǐng)稍等
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老師你好!我在非盈利民營(yíng)醫(yī)院上班。單位有個(gè)銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個(gè)銀行賬戶2016年開(kāi)的,一直沒(méi)有對(duì)過(guò)賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導(dǎo)需要錢的時(shí)候就自己取取。現(xiàn)在,他把銀行對(duì)賬單拿過(guò)來(lái)了。這個(gè)賬我怎么處理
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/31 16:57
#事業(yè)單位#
非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,領(lǐng)導(dǎo)不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的
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請(qǐng)問(wèn)我單位事業(yè)單位,在22年的一個(gè)項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是做的在建工程145萬(wàn),預(yù)算會(huì)計(jì)做了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新,在今年審減24萬(wàn),對(duì)方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財(cái)政局國(guó)庫(kù),請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):收到審減款時(shí)借銀行存款,貸在建工程;存回國(guó)庫(kù)時(shí)借累計(jì)盈余,貸銀行存款。預(yù)算會(huì)計(jì):收到款時(shí)借資金結(jié)存,貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余);存回國(guó)庫(kù)時(shí)借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余),貸資金結(jié)存。具體科目根據(jù)單位制度調(diào)整。
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請(qǐng)問(wèn)我們是事業(yè)單位,有一筆業(yè)務(wù)是23年從零余額賬戶借款20000,已做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),24年歸還基本戶,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呢?
石澤芳老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/31 15:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,24年歸還基本戶時(shí),由于該筆資金歸還的不是零余額賬戶,預(yù)算會(huì)計(jì)可不做處理。但若在23年借款時(shí)未做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,根據(jù)《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度解釋第2號(hào)》規(guī)定,在24年歸還時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)按照歸墊的資金金額,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目。
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/31 13:54
#事業(yè)單位#
您好,如果是貨物是計(jì)入庫(kù)存商品,如果是服務(wù),是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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公司房屋租賃,房東不能提供發(fā)票,怎么合理做到成本里
東老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/31 13:52
#事業(yè)單位#
你好,只能正常入賬,但是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除的
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