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老師:農(nóng)機專業(yè)合作社(小規(guī)模)24年10月成立、自產(chǎn)自銷收入全年167萬、季報增值稅,企業(yè)所得稅,個稅都免,但水利建設基金按萬分之六繳納未免、另外還有在開免稅發(fā)票(自產(chǎn)自銷)也限制每月10萬、季度不超30萬嗎?本年只開20萬免稅票?其他140萬怎么開?
樸老師
??|
提問時間:01/17 11:07
#稅務師#
農(nóng)機專業(yè)合作社(小規(guī)模)開具自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票沒有每月 10 萬、季度 30 萬的額度限制。 政策依據(jù):根據(jù)國家相關稅收政策,農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,免征增值稅,且不存在額度限制。 開票操作:該農(nóng)機專業(yè)合作社自產(chǎn)自銷收入全年 167 萬,都可開具免稅發(fā)票。在開票時,需確保發(fā)票開具的內(nèi)容真實、準確,與實際銷售業(yè)務相符,按規(guī)定的發(fā)票開具流程,在稅控系統(tǒng)中選擇相應的免稅項目編碼進行開具。
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老師,您好,請教一下合同服務范圍更像是常規(guī)修理,加工,標準化作業(yè),屬于印花稅征收范圍嗎?
小王老師
??|
提問時間:01/17 10:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果合同服務范圍主要是常規(guī)修理、加工、標準化作業(yè),這類合同通常被視為承攬合同,是需要繳納印花稅的。 祝您學習愉快!
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公司的房子前期是自己用,其科目是固定資產(chǎn),后期改為出租,轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn),那么對應租金的收入成本是什么?因為不是轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)核算后,固定資產(chǎn)下面的累計折舊些也沒有了么,老師能寫下前后的分錄嗎
樸老師
??|
提問時間:01/17 10:22
#稅務師#
同學你好 一、自用固定資產(chǎn)階段 購入房產(chǎn)時 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等 每月計提折舊(假設折舊金額為每月 X 元) 借:管理費用等 貸:累計折舊 二、轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)階段 轉(zhuǎn)換日(假設房產(chǎn)原值為 A 元,已計提折舊為 B 元,公允價值為 C 元) 成本模式下 借:投資性房地產(chǎn)(原值) A 累計折舊 B 貸:固定資產(chǎn) A 投資性房地產(chǎn)累計折舊 B 公允價值模式下 借:投資性房地產(chǎn) —— 成本 C 累計折舊 B 貸:固定資產(chǎn) A 其他綜合收益(差額,可能在借方) 三、出租階段(成本模式) 取得租金收入(假設每月租金為 Y 元) 借:銀行存款等 Y 貸:其他業(yè)務收入 Y 每月計提折舊(假設折舊金額為每月 Z 元) 借:其他業(yè)務成本 Z 貸:投資性房地產(chǎn)累計折舊 Z 四、出租階段(公允價值模式) 取得租金收入(假設每月租金為 Y 元) 借:銀行存款等 Y 貸:其他業(yè)務收入 Y 期末公允價值變動(假設公允價值上升了 D 元) 借:投資性房地產(chǎn) —— 公允價值變動 D 貸:公允價值變動損益 D
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一個人可以再一家公司既報工資薪金5000又報個人勞務所得800嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/17 07:51
#稅務師#
不可以的,要么是工資,要么是勞務報酬。
?閱讀? 55
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我們是新成立的分公司預計會一直虧損,但是母公司一直盈利,我們分公司作為承租方,今年確認租賃負債和使用權資產(chǎn),金額比較大,那么分公司需要確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債嗎
郭老師
??|
提問時間:01/17 06:23
#稅務師#
總分公司嗎 所得稅是合并申報的 不需要
?閱讀? 58
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你好,我們是一般納稅人企業(yè),甲方撥付的工程款可以支付此項目的招標代理費用嗎,可以算是是項目的間接費用嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 20:28
#稅務師#
您好,可以支付,可以算是間接費用
?閱讀? 69
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12月抵扣了4萬的待認證進項稅,12月開了銷項稅3萬8,這分錄在1月份憑證里面怎么寫
樸老師
??|
提問時間:01/16 18:41
#稅務師#
1. 將 12 月抵扣的待認證進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 40000 貸:應交稅費 - 待認證進項稅額 40000 2. 計算 12 月應交增值稅 由于進項稅額(40000 元)大于銷項稅額(38000 元),12 月形成留抵稅額 2000 元(40000 - 38000),1 月份無需繳納增值稅,也無需額外做分錄,留抵稅額會體現(xiàn)在 “應交稅費 - 應交增值稅” 科目的借方余額中。
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老師,例如合同上是桌子3張,凳子6張,但是發(fā)票開桌子6張,凳子3張,合同和發(fā)票總金額是一樣的,可以這樣開嗎.這樣開風險高嗎
郭老師
??|
提問時間:01/16 16:52
#稅務師#
你好,有風險的,有虛開發(fā)票的風險。
?閱讀? 70
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老師,用于在建工程的貸款的居間合同,開的發(fā)票是商業(yè)銷售*信息工程,是在稅務大廳代開的,那這個發(fā)票和居間合同能放在在建工程嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:39
#稅務師#
你好可以的,操作沒問題。
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申報期限類型是填寫什么?應稅憑證名稱是寫合同名稱嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 15:26
#稅務師#
稅費種核定,是否有核定印花稅?
?閱讀? 55
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請問老師,A公司提供的裝修工程,2024年8月1日進入長攤30萬,8月開始攤銷。后期2024年11月份同樣新增了A公司提供的裝修工程,有增加了15萬。請問這15萬怎么攤銷,是從8月1日開始,還是從11月開始呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:16
#稅務師#
你好,這個從11月份開始。
?閱讀? 71
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如果報關單上寫照章征稅,是否還需要開13%的增值稅發(fā)票申報增值稅
趙老師
??|
提問時間:01/16 14:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 也是需要開具的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 53
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老師個人可以在稅務局代開專票嗎,
家權老師
??|
提問時間:01/16 14:12
#稅務師#
你好,一般不能開專票的,房租可以
?閱讀? 58
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業(yè)務真實的情況下:老公的個體 給老婆的公司是可以開票的吧?需要注意什么?
文文老師
??|
提問時間:01/16 11:51
#稅務師#
是的,業(yè)務真實的情況下:老公的個體 給老婆的公司是可以開票的 做到三流一致
?閱讀? 88
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我們公司有外籍人員來中國四年了,現(xiàn)在發(fā)第一個月工資,但是個稅是怎么計算的
小王老師
??|
提問時間:01/16 11:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您參考這個表格:對中國境內(nèi)無住所的個人工資薪金所得征稅規(guī)定 居住時間 納稅人性質(zhì) 境內(nèi)所得 境外所得 境內(nèi)支付 境外支付 境內(nèi)支付 境外支付 小于90日 非居民 √ 免稅 × × 90日~183日 非居民 √ √ × × 183日~6年 居民 √ √ √ 免稅 6年以上(期間的單次離境不超過30日) 居民 √ √ √ √ 這里他屬于標紅的這種情況,他的境內(nèi)所得和境外所得境內(nèi)支付的部分都要計算繳納個稅的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 86
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老師您好!四季報不準確,可以修改嗎
家權老師
??|
提問時間:01/16 11:36
#稅務師#
你好,可以更正申報的
?閱讀? 129
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老師,我想問一下,就是在國外發(fā)生了認證費,認證之后把產(chǎn)品賣給我們,我們現(xiàn)在需要向境外支付認證費,這種情況下,是不需要代扣增值稅、所得稅,還是需要代扣增值稅,不需要代扣所得稅呢,還是都需要扣
樸老師
??|
提問時間:01/16 10:53
#稅務師#
同學你好 這個一般是都需要代扣代繳的
?閱讀? 70
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1、建筑施工企業(yè)在異地施工,需要在施工地預繳增值稅,在什么時間節(jié)點預繳? 2、建筑施工企業(yè)在機構(gòu)所在地施工,收到甲方的預付款,建筑施工企業(yè)需要提交增值稅,如果在異地施工,收到甲方預付款,需要提交增值稅嗎?在哪預繳?
小王老師
??|
提問時間:01/16 09:21
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1、異地預繳稅的時間一般按月繳納,但有時也可以按季度繳納,具體根據(jù)不同地區(qū)和不同企業(yè)有所不同。 2、需要預繳增值稅,在建筑服務發(fā)生地進行預繳。 祝您學習愉快!
?閱讀? 88
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1、本月先預發(fā)一個人全年獎金,預計30多萬(說要用一次性獎金申報個稅) 2、每月工資照發(fā),從應發(fā)此人的獎金里扣除上面預支的30萬,直到扣完后繼續(xù)再發(fā)獎金。 此人發(fā)放的全年總金額基本與上年持平,不會出現(xiàn)大的浮動 問題:1、國資委申報的相關報表時會出現(xiàn)需要解釋的問題嗎? 2、因為要求用一次性申報(這個不讓變),所以這個錢我是在本月支付時按照一次性申報嗎? 3、支付錢和每月扣他錢的時候,這兩筆分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/16 09:13
#稅務師#
第二個 他工資照發(fā),從30萬里面扣除是什么意思?就是每個月發(fā)放,但是它屬于獎金嗎?
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年終獎個稅怎么算合理
宋生老師
??|
提問時間:01/16 08:48
#稅務師#
一)先將雇員當月內(nèi)取得的全年一次性獎金,除以12個月,按其商數(shù)確定適用稅率和速算扣除數(shù)。如果在發(fā)放年終一次性獎金的當月,雇員當月工資薪金所得低于稅法規(guī)定的費用扣除額,應將全年一次性獎金減除"雇員當月工資薪金所得與費用扣除額的差額"后的余額,按上述辦法確定全年一次性獎金的適用稅率和速算扣除數(shù)。 (二)將雇員個人當月內(nèi)取得的全年一次性獎金,按上述確定的適用稅率和速算扣除數(shù)計算征稅,計算公式如下: 1、如果雇員當月工資薪金所得高于(或等于)稅法規(guī)定的費用扣除額的,適用公式為: 應納稅額=雇員當月取得全年一次性獎金×適用稅率-速算扣除數(shù) 2、如果雇員當月工資薪金所得低于稅法規(guī)定的費用扣除額的,適用公式為: 應納稅額=(雇員當月取得全年一次性獎金-雇員當月工資薪金所得與費用扣除額的差額)×適用稅率-速算扣除數(shù)
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延遲一天繳印花稅還可以再線上繳納嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 23:27
#稅務師#
您好,可以的哦,只有要交滯納金的
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老師原來是定期定額的從3,4季度開始改成查賬的了,收入從什么時候開始計算
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 22:39
#稅務師#
您好,從10月也就是4季度開始的
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小規(guī)模企業(yè)計提增值稅是不是借:應交稅金-增值稅-未交增值稅 借:營業(yè)稅金及附加 貸:小規(guī)模稅金 貸:城建&教育附加&地方教育附加
小菲老師
??|
提問時間:01/15 20:09
#稅務師#
同學你好 增值稅不計提的,就是做收入的時候做進去就行了
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老師:3月成立農(nóng)機專業(yè)合作社、10月份到稅務局登記辦理,4季度申報時、本季度開出20萬免稅發(fā)票,但收入是全年167萬、合作社自產(chǎn)自銷免增值稅和所得稅,這樣申報時還免嗎
郭老師
??|
提問時間:01/15 18:44
#稅務師#
你好,你們是自己自產(chǎn)自銷的是嗎?是的話免
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注冊資本增加應該交印花稅吧,應該選擇哪個稅種
家權老師
??|
提問時間:01/15 17:56
#稅務師#
那個是營業(yè)賬簿印花稅
?閱讀? 56
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請問我2023年:和2022年在匯算清繳時做了調(diào)增,現(xiàn)在怎我分錄
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:45
#稅務師#
只是調(diào)增,不用做分錄,涉及補稅或退稅,才要做分錄
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自然人股東撤資怎么申報稅金?請參考附件
范老師
??|
提問時間:01/15 17:25
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是需要申報的; 按照稅務機關的要求,填寫個人所得稅申報表,并附上相關證明材料。提交申報表:將填寫好的申報表及相關證明材料提交給稅務機關進行申報。 祝您學習愉快!
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個人所得稅計算方式
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:08
#稅務師#
累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 本期應預扣預繳稅額=(累計預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額
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老師您好,請問加油站賣油不經(jīng)過加油機直接賣掉,進貨還有銷貨都有開發(fā)票這樣的操作可以嗎?就是加油站進了一車的油,然后不卸到加油站的罐子里,直接賣給第三方,這樣可以嗎
郭老師
??|
提問時間:01/15 15:49
#稅務師#
可以的 可以這么做的
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如果2025年1月勾選了2024年10-12月的進項發(fā)票4萬多,但是還有些沒勾選的 ,要不要做進憑證里面?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 15:27
#稅務師#
你進入到待認證進項稅就可以了。
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