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當(dāng)月沖了以前年度的發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月的成本大于銷售收入,這種情況怎么處理啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:17
#稅務(wù)#
你是沖了以前年度自己開(kāi)的發(fā)票嗎?你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。 對(duì)應(yīng)的成本你不沖嗎?
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)金流量表要上傳嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:16
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)金流量表如果帶出來(lái)了也是需要申報(bào)的
?閱讀? 3
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老師,問(wèn)下合伙企業(yè) 合伙人的實(shí)繳出資可以放在實(shí)收資本里面嗎?需要繳納印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 合伙企業(yè),不入實(shí)收資本,不繳納印花稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司上年采用完全成本法,今年采用制造成本法,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本報(bào)稅的時(shí)候預(yù)警超過(guò)50%,金稅3期,預(yù)警提示了,但是我們費(fèi)用都是實(shí)際的,我還能這樣報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)被查呀
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:11
#稅務(wù)#
可以報(bào)稅,因成本核算方法變更合理合法且費(fèi)用真實(shí),有正當(dāng)理由。但被稅務(wù)稽查可能性較大,金稅三期對(duì)超 50% 的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)警會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注,不過(guò)若能準(zhǔn)備好變更資料及相關(guān)憑證等向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,也可能不會(huì)被深入檢查。
?閱讀? 9
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凈化設(shè)備經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票,1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)有什么區(qū)別嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:11
#稅務(wù)#
你好,你開(kāi)的專票還是普票呀?
?閱讀? 10
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經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率分別多少嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:10
#稅務(wù)#
你好,這是動(dòng)產(chǎn)還是不動(dòng)產(chǎn)的? 動(dòng)產(chǎn)一般納稅人13%,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 小規(guī)模的1% 不動(dòng)產(chǎn)一般納稅人一般計(jì)稅9% 簡(jiǎn)易計(jì)稅5%小規(guī)模的5%
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公司取得對(duì)投資單位的投資,今年取得了一筆分紅,進(jìn)了投資收益,請(qǐng)問(wèn)這筆投資收益需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,稅率按照多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:09
#稅務(wù)#
公司取得的投資單位分紅收益,是否繳納增值稅分情況:符合條件的權(quán)益性投資收益及非保本投資收益不繳納;“明股實(shí)債” 等以貨幣資金投資收取固定或保底利潤(rùn)的,需按貸款服務(wù)繳納。需繳納時(shí),一般納稅人稅率 6%,小規(guī)模納稅人征收率 3%。
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老師,買賣合同和營(yíng)業(yè)賬簿印花稅一起申報(bào)不了,只有110萬(wàn)的營(yíng)業(yè)賬簿可以下次申報(bào)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:06
#稅務(wù)#
不可以的,你這個(gè)下一次申報(bào)的話就得下一年了。
?閱讀? 4
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固定資產(chǎn)處置買了21萬(wàn) 盤虧15200.35,讓填圖二,圖二怎么填
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:05
#稅務(wù)#
你好,你的資產(chǎn)盤虧是什么原因引起的
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老師,企業(yè)所得稅率按多少繳納
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅25%,小微企業(yè)是5%
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請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳填寫(xiě)的增值稅要加上附加一起填寫(xiě)還是只填增值稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:04
#稅務(wù)#
預(yù)繳時(shí),增值稅填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳稅款表》,附加稅費(fèi)填寫(xiě)《城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加申報(bào)表》,兩者分別填寫(xiě)。一般先申報(bào)增值稅,確定預(yù)繳稅額后,以此為計(jì)稅依據(jù)申報(bào)附加稅費(fèi),部分電子稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將預(yù)繳增值稅稅額帶入附加稅費(fèi)申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)欄。
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老師,個(gè)體的經(jīng)營(yíng)所得含稅還是不含稅,增值稅不交稅款是不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:03
#稅務(wù)#
你好 查賬征收的不含稅金額 得和你增值稅銷售額一致
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老師,勞務(wù)公司在,一般納稅人,24年就只有一筆開(kāi)票收入,然后準(zhǔn)備開(kāi)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)票額度被減少了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么提額?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:03
#稅務(wù)#
勞務(wù)公司一般納稅人開(kāi)票額度被減后提額方法: 聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),了解開(kāi)票額度降低的具體原因。 若存在欠稅、漏稅等涉稅風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)處理并解除。 在完成月度或季度增值稅申報(bào)后,登錄電子稅局,依次點(diǎn)擊 “我要辦稅”—“發(fā)票使用”—“發(fā)票額度調(diào)整申請(qǐng)”,點(diǎn)擊 “新增申請(qǐng)”,填寫(xiě)信息并上傳購(gòu)銷合同等附件后提交申請(qǐng)。 在電子稅務(wù)局 “發(fā)票額度調(diào)整申請(qǐng)” 頁(yè)面查看申請(qǐng)審核狀態(tài)和進(jìn)度,了解額度調(diào)整結(jié)果
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你好,我想請(qǐng)問(wèn)題下我們小規(guī)模公司在2024年12月份給對(duì)方公司開(kāi)具1%服務(wù)費(fèi)普票,然后在2025年1月7號(hào)才收到成本票,我可以把1月份的成本票做進(jìn)2024年12月份么,還有這家公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可能會(huì)涉及到清稅,這會(huì)有影響么
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:53
#稅務(wù)#
理論上按權(quán)責(zé)發(fā)生制,2025 年 1 月的成本票若屬 2024 年成本,可計(jì)入 2024 年。實(shí)操上,2024 年 12 月先暫估入賬,2025 年 1 月收到票時(shí)先沖銷暫估再正常入賬。對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓清稅而言,這樣處理能準(zhǔn)確反映成本利潤(rùn),提升稅務(wù)合規(guī)性,減少被稅務(wù)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn),也利于審計(jì)和信息披露,保障股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利進(jìn)行。
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增值稅留抵抵欠申請(qǐng)條件 是什么意思
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:52
#稅務(wù)#
你好,就是什么情況下可以抵欠稅?但是實(shí)際上沒(méi)有,這沒(méi)有明確的規(guī)定需要什么條件,是看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求的。
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有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),屬于哪種性質(zhì)?法人是股東嗎? 未分配利潤(rùn)正數(shù)該如何處理,直接轉(zhuǎn)給法人代表嗎?交完企業(yè)所得稅還需要交個(gè)稅20%嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)性質(zhì)是有限責(zé)任公司 法人不一定是股東,也可以不是股東。 你有利潤(rùn)的話可以轉(zhuǎn)給股東。是需要交20%的個(gè)稅。
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老師,如果實(shí)收資本和資本公積沒(méi)有發(fā)生變化,需要零申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:47
#稅務(wù)#
按年申報(bào)的話,對(duì)的是的。
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老師,適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)中利潤(rùn)表里的上期金額填上個(gè)季度的嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:45
#稅務(wù)#
上期金額填去年同期數(shù)據(jù)
?閱讀? 24
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老師 申報(bào)24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的 比如減:銷售費(fèi)用(填寫(xiě)A104000) 一定要去填A(yù)104000表嗎
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:44
#稅務(wù)#
您好,小型企業(yè)現(xiàn)在都是簡(jiǎn)并申報(bào),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取填好的,A104000不一定要填。你看右下角有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,點(diǎn)開(kāi)若是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就可以提交
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老師,建筑業(yè)資源稅的量怎么申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:44
#稅務(wù)#
你好,你有開(kāi)采資源嗎 不然就0申報(bào)就行
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老師,昨天申報(bào)的社保,,沒(méi)有繳費(fèi),今天繳費(fèi)為什么點(diǎn)開(kāi)繳費(fèi)信息沒(méi)有的?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:43
#稅務(wù)#
再看下申報(bào)是否成功了?
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老師,我們是餐飲公司,就像咱們支付工人的飯費(fèi),還有那不銹鋼的費(fèi)用,這類計(jì)銷售費(fèi)用,行嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:39
#稅務(wù)#
支付工人的飯費(fèi)計(jì)入福利費(fèi),不銹鋼的費(fèi)用可以計(jì)入銷售費(fèi)用
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印花稅是簽訂合同時(shí)繳納還是付錢時(shí)繳納
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:37
#稅務(wù)#
那個(gè)是按合同不含稅,簽合同時(shí)交
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老師,公司之前是承包加氣站搞技術(shù)服務(wù),買賣天然氣的,現(xiàn)在買了幾輛車,租賃了幾輛,暫時(shí)這兩個(gè)月有運(yùn)輸天然氣賺運(yùn)費(fèi)的活,后續(xù)就是買賣天然氣這些車配送上門,買賣天然氣配送上門的業(yè)務(wù)收入是按照混合銷售入賬的,成本我設(shè)置的時(shí)候是不是其他業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸成本,這個(gè)二級(jí)科目下再設(shè)置,加氣費(fèi),過(guò)停洗,車輛維護(hù)費(fèi)、車輛配件費(fèi)、勞保費(fèi),是這樣嗎,我單純干運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù),收入是其他業(yè)務(wù)收入運(yùn)費(fèi)收入,下設(shè)自有車輛收入和租賃車輛收入,成本是其他業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸成本,跟上面的成本入在一起按照單車核算,這個(gè)思路對(duì)嗎,科目設(shè)置合理嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:33
#稅務(wù)#
這種思路和科目設(shè)置有一定合理性,收入分類能清晰區(qū)分來(lái)源,成本核算符合實(shí)際且利于計(jì)算與管理。可優(yōu)化之處在于,可增設(shè) “車輛租金” 科目,對(duì) “加氣費(fèi)”“車輛維護(hù)費(fèi)” 等進(jìn)一步細(xì)分,若運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展壯大,可將運(yùn)輸收入從 “其他業(yè)務(wù)收入” 調(diào)整為 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。
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為什么有一些大公司,就是要當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用和收入,一定要當(dāng)年開(kāi)發(fā)票出來(lái)呢,不能跨年,不是支持先記賬再補(bǔ)發(fā)票的嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 大公司一般不這樣做
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老師 申報(bào)24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 與A100000表上的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上 A105050只填寫(xiě)了職工薪酬 A100000表上辦公費(fèi)用是沒(méi)有的 對(duì)嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:31
#稅務(wù)#
具體是是哪個(gè)數(shù)字?
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老師,現(xiàn)在預(yù)估成本,進(jìn)項(xiàng)稅額部分怎么寫(xiě)憑證
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:29
#稅務(wù)#
你好,預(yù)估成本的話不需要管進(jìn)項(xiàng)稅的部分。
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老師 我們是生產(chǎn)型企業(yè),外購(gòu)的貨物,在12月份出口了,12月份開(kāi)了免稅的出口發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只來(lái)了部分,剩余部分的進(jìn)票在1月份開(kāi)給我們公司,現(xiàn)在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:28
#稅務(wù)#
你好,你可以選轉(zhuǎn)出部分,下月來(lái)了再全部轉(zhuǎn)出
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老師好,小規(guī)模納稅人分公司,在稅費(fèi)認(rèn)定信息里面征收項(xiàng)目沒(méi)有印花稅,還用繳納嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:27
#稅務(wù)#
有印花稅的憑證范圍就得自行采集申報(bào),比如有買賣商品的業(yè)務(wù)
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12月份付的房租費(fèi)沒(méi)有發(fā)票過(guò)來(lái)的,以后也不會(huì)有發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),就直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?做費(fèi)用嗎?借管理費(fèi)用的金額要價(jià)稅分離嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:24
#稅務(wù)#
那個(gè)不能取得發(fā)票,不需要做價(jià)稅分離
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