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老師,我公司是做學(xué)校食堂的,都是預(yù)收學(xué)生餐費(fèi),22年疫情停課,退還學(xué)生餐費(fèi),因?yàn)楣編ど蠜]錢,是老板從自己私人帳戶退的,導(dǎo)致帳上遺留了預(yù)收賬款60多萬(wàn),利潤(rùn)也負(fù)60多萬(wàn),像這種情況有什么解決辦法?謝謝!
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 12:04
#稅務(wù)#
您好,預(yù)收和利潤(rùn)為負(fù)不相關(guān)的,我們又沒有確認(rèn)收入,沒有損益科目,退款里 借:預(yù)收 貸:其他應(yīng)付款-老板
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著急,謝謝 ,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表和增值稅報(bào)表,麻煩發(fā)一下這三個(gè)表格得EXCEL版本,謝謝,最好能有公式自動(dòng)計(jì)算
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 12:04
#稅務(wù)#
你好 同學(xué)這里沒法給你上傳
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實(shí)收投資款申報(bào)印花稅時(shí),稅源信息采集沒有錄入實(shí)際結(jié)算信息和對(duì)方書立人信息怎么辦?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 12:00
#稅務(wù)#
你好,你可以重新采集
?閱讀? 10
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我與和電信簽訂的電路服務(wù)需要繳納印花稅嗎?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:59
#稅務(wù)#
你好,與電信簽訂的服務(wù)合同不需要繳納印花稅,不在印花稅列舉稅目里
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垃圾清理屬于那種增值稅征稅范圍
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:58
#稅務(wù)#
您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?個(gè)人提供的垃圾清理服務(wù)嗎?
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非營(yíng)組織會(huì)費(fèi)5萬(wàn),增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額是填5萬(wàn)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:57
#稅務(wù)#
是,增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額是填5萬(wàn)
?閱讀? 10
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我司之前申報(bào)印花稅,有符合這個(gè)條件減免,我今次申報(bào),沒看到下面這個(gè)選擇的:小型微利企業(yè)印花稅減征|《財(cái) 政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持 小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有 關(guān)稅費(fèi)政策的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào) 第
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你看你最后申報(bào)繳納的時(shí)候,印花稅有減半嗎
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食材供應(yīng)配送合同按什么類型來(lái)繳納印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:56
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)按買賣合同來(lái)申報(bào)印花稅
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老師,你好,排污許可證換證以后只有一個(gè)指標(biāo)了,那么申報(bào)的時(shí)候另外兩個(gè)指標(biāo)怎么填
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:56
#稅務(wù)#
您好,不填,有寫備注的地方寫上,指標(biāo)不再適用,
?閱讀? 9
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個(gè)體戶的匯算清繳這個(gè)取數(shù)是根據(jù)哪個(gè)表呀?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:55
#稅務(wù)#
您好,12月的利潤(rùn)表中有個(gè)年度累計(jì)數(shù),從哪里取數(shù)的
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除陳設(shè)備的開票項(xiàng)目是什么呢?開什么合適
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:51
#稅務(wù)#
你好 除陳設(shè)備是指什么樣的設(shè)備
?閱讀? 14
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更正申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳增值稅,附加稅怎么沒有金額,附加稅要另外申報(bào)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:50
#稅務(wù)#
你好,是需要另外申報(bào)。
?閱讀? 6
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老師 年末結(jié)賬的詳細(xì)順序可以發(fā)一下嗎?從計(jì)提企業(yè)所得稅 開始到分配利潤(rùn) 計(jì)提盈余公積。提取法定的盈余公積怎么計(jì)算的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:50
#稅務(wù)#
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再計(jì)提所得稅,然后再次結(jié)轉(zhuǎn)損益。 然后再計(jì)提盈余公積
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老師,員工福利費(fèi)1萬(wàn),職工培訓(xùn)費(fèi)500,做賬做在應(yīng)付職工薪酬科目下,(應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)1萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬——職工培訓(xùn)費(fèi)500),那是不是這些應(yīng)該做工資表里,加在應(yīng)該工資里?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:49
#稅務(wù)#
你好,是的,福利費(fèi)是需要加進(jìn)去的。
?閱讀? 22
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買車時(shí)4S店低開發(fā)票到底誰(shuí)受益?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:48
#稅務(wù)#
買車開票,這是正常的商業(yè)行為,不存在受益不受益
?閱讀? 68
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承包打印裝訂裝訂的發(fā)票怎么開
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:46
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)就可以
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營(yíng)業(yè)賬簿印花稅是以什么為依據(jù)申報(bào)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:45
#稅務(wù)#
營(yíng)業(yè)賬簿印花稅 實(shí)收資本+資本公積
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提交了有誤財(cái)務(wù)報(bào)表后更正了,在填寫這個(gè)所得稅申報(bào)時(shí)有這個(gè)黃色感嘆號(hào)是不是可以不理會(huì),直接按申報(bào)就行了
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤就不用理會(huì)
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律師的法律援助的這筆費(fèi)用是由司法所打到律所的對(duì)公賬上,然后這筆費(fèi)用的話是免稅的。那我怎么去確定這個(gè)費(fèi)用是免稅的呢?我想請(qǐng)教一下 然后這筆費(fèi)用我該怎么打出來(lái)給律師呢?直接備注法律援助費(fèi)用嗎?這樣就免稅了嗎?
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:42
#稅務(wù)#
根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局2022年8月5日發(fā)布的《關(guān)于法律援助補(bǔ)貼有關(guān)稅收政策的公告》,對(duì)法律援助人員按照《中華人民共和國(guó)法律援助法》規(guī)定獲得的法律援助補(bǔ)貼,免征增值稅和個(gè)人所得稅 。要確定這筆費(fèi)用是免稅的,可以參考以下方面: 政策依據(jù) 查看財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布的上述公告,明確該政策已自2022年1月1日起施行。 免稅申報(bào)情況 法律援助機(jī)構(gòu)向律所支付法律援助費(fèi)用時(shí),應(yīng)按規(guī)定為獲得補(bǔ)貼的法律援助人員辦理個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬所得免稅申報(bào)。律所作為接收方,在收到款項(xiàng)后也應(yīng)配合完成相關(guān)的免稅申報(bào)流程,并在賬務(wù)處理上按照免稅收入進(jìn)行核算。 稅務(wù)部門溝通 可以與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門進(jìn)行溝通,了解他們對(duì)法律援助費(fèi)用免稅政策的具體執(zhí)行情況和要求,確認(rèn)該筆費(fèi)用在當(dāng)?shù)厥欠褚驯徽J(rèn)定為免稅收入。 關(guān)于這筆費(fèi)用打給律師的方式及備注問(wèn)題,通??梢杂陕伤鶑膶?duì)公賬戶將法律援助費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給律師個(gè)人銀行卡,并在轉(zhuǎn)賬備注中注明“法律援助費(fèi)用”。但需注意,僅僅備注“法律援助費(fèi)用”并不直接導(dǎo)致該筆費(fèi)用免稅,免稅是基于上述財(cái)政部和稅務(wù)總局的政策規(guī)定以及相關(guān)免稅申報(bào)程序的完成。
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老師,小規(guī)模要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)啊,我電子稅務(wù)局上顯示截止到2月20日前申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:42
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要報(bào)的。
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老師,稅收減免性質(zhì)代碼0001129924與0001129902有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:41
#稅務(wù)#
您好 0001129924:適用于銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),特別是2008年12月31日以前購(gòu)入的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的小汽車等。 0001129902:通常用于一般性的增值稅減免項(xiàng)目,如技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)等免征增值稅的情形
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個(gè)體戶定期定額的核定金額是一個(gè)季度75000元這個(gè)季度開了85000用交經(jīng)營(yíng)所得嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,要的,沒有超過(guò)75000就免交,超過(guò)就全額交
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小微企業(yè)所得稅減免20%,減免的怎么做賬,交的企業(yè)所得稅怎么做賬,要個(gè)要個(gè)完整分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
直接按5%計(jì)提,不需要考慮減免的20%
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1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
你好,你只要是按照你的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的就沒問(wèn)題
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老師,農(nóng)產(chǎn)品銷售公司開給客戶3%的專票也可以按9計(jì)算抵扣的話,是不是就沒必要成為一般納稅人了
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
是的,沒必要的哈,就是那樣子
?閱讀? 3
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老師,合同簽訂時(shí)間能早于公司成立日期嗎?比如對(duì)方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照顯示的成立日期是24年12月,合同簽訂起始時(shí)間能為24年10月嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:38
#稅務(wù)#
一般情況下,合同簽訂時(shí)間不能早于公司成立日期,因?yàn)楣境闪⑶安痪叻ㄈ速Y格,無(wú)民事權(quán)利和行為能力,無(wú)法作為合同主體簽有效合同,且會(huì)導(dǎo)致責(zé)任承擔(dān)不明,不符合法律規(guī)定,合同可能無(wú)效。特殊情況如發(fā)起人以設(shè)立中公司名義簽合同,公司成立后追認(rèn)或?qū)嶋H履行,合同責(zé)任可能由公司承擔(dān),但合同也并非天然有效。
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老師,新成立的公司一年多了,忘了在電子稅務(wù)局備案銀行賬戶信息了,逾期備案會(huì)有罰款之類的么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:37
#稅務(wù)#
不一定有罰款,但是影響企業(yè)信用等級(jí)。
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我們資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn),是不是就不是小微企業(yè)了,那么印花稅和企業(yè)所得稅都按照哪個(gè)稅率交呀?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:37
#稅務(wù)#
你的資產(chǎn)平均超過(guò)了5000萬(wàn),就不屬于小型微利企業(yè),印花稅就沒有減半的政策了,萬(wàn)分之3,萬(wàn)分之5,1‰。 企業(yè)所得稅25%
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水產(chǎn)公司的無(wú)票收入不出合同,只出銷售單和開收據(jù)入賬,請(qǐng)問(wèn)這部分無(wú)票收入要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:36
#稅務(wù)#
這部分無(wú)票收入要繳納印花稅
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你好請(qǐng)問(wèn)下那個(gè)分公司的小規(guī)模賬戶沒開通繳納稅款怎么弄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:36
#稅務(wù)#
可以用個(gè)人的個(gè)人可以掃碼
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