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老師銀行利息收入分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時間:01/09 17:05
#稅務(wù)#
借銀行存款、借財務(wù)費用、利息收入負數(shù)
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小規(guī)模開具5%稅率的普票,改稅率增值稅是否含在小規(guī)模季度3萬免征增值稅里呢
文文老師
??|
提問時間:01/09 17:05
#稅務(wù)#
若季度開票不超過30萬,免增值稅
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之前會計留下的資產(chǎn)負債表不準(zhǔn)確 想要調(diào)賬 現(xiàn)在能知道真實的負債和資金情況 能不能把表上的數(shù)據(jù)調(diào)成真實的數(shù)據(jù) 需要提供什么附件呢 23年以前的賬都查不到了
cindy趙老師
??|
提問時間:01/09 17:05
#稅務(wù)#
如果之前會計留下的資產(chǎn)負債表不準(zhǔn)確,且能知道真實的負債和資金情況,是可以把表上的數(shù)據(jù)調(diào)成真實的數(shù)據(jù)的,這屬于會計差錯更正。以下是調(diào)賬及所需附件的相關(guān)情況: 1.調(diào)賬原則與方法 - 重要性判斷:首先要判斷差錯的重要性。如果差錯對財務(wù)報表影響重大,可能需要追溯調(diào)整以前年度的財務(wù)報表;如果影響不重大,可以采用未來適用法,在發(fā)現(xiàn)差錯的當(dāng)期進行調(diào)整。 - 追溯調(diào)整法:若采用追溯調(diào)整法,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表相關(guān)項目的期初數(shù),以及利潤表等相關(guān)報表的上年數(shù)等。涉及到損益類科目的調(diào)整,可能需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目進行。 - 未來適用法:采用未來適用法時,不需要調(diào)整以前年度的報表,只在當(dāng)期及以后期間按照正確的數(shù)據(jù)進行核算和列報。 所需附件 - 內(nèi)部說明文件 - 調(diào)賬申請報告:詳細說明調(diào)賬的原因、涉及的項目和金額、調(diào)賬的依據(jù)等,由財務(wù)部門負責(zé)人簽字,并加蓋公司公章。 - 情況說明:對資產(chǎn)負債表不準(zhǔn)確的具體情況進行詳細說明,包括哪些項目存在錯誤、錯誤的原因是什么、如何發(fā)現(xiàn)的等。可以附上相關(guān)的計算過程和分析。 - 相關(guān)證明材料 - 負債證明:如果是負債數(shù)據(jù)調(diào)整,需要提供負債的相關(guān)證明文件,如借款合同、欠款明細、債權(quán)人的確認函等,以證明真實的負債情況。 - 資金證明:對于資金情況的調(diào)整,要提供銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金流水明細等,以證實實際的資金狀況。 - 其他證明:若有其他影響資產(chǎn)負債表項目的事項,如資產(chǎn)盤點表、評估報告、合同協(xié)議等,也需作為附件提供。 - 審批文件 - 管理層審批:調(diào)賬申請需經(jīng)過公司管理層的審批,如總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等的簽字批準(zhǔn)。 - 董事會決議:如果調(diào)賬事項對公司財務(wù)狀況影響較大,可能還需要董事會的決議作為附件。
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老師 你好 12月份我們有一張高鐵數(shù)電發(fā)票,在勾選的時候已經(jīng)勾選,還要填寫附表二的8b和10嗎
文文老師
??|
提問時間:01/09 17:04
#稅務(wù)#
若已經(jīng)體現(xiàn)在已勾選認證欄,不用再填寫
?閱讀? 7
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老師A公司(小微企業(yè))轉(zhuǎn)讓持有B公司(非上市)的股權(quán),都是居民企業(yè),涉及印花稅減半、企業(yè)所得稅、不涉及增值稅,老師我的理解正確嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/09 17:03
#稅務(wù)#
你好,對的,你的理解沒問題。
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老師裝飾公司跟我們簽訂一年法律咨詢,然后他以后給我們公司推薦客戶,需要打傭金,這個經(jīng)營范圍需要增加什么項目,
文文老師
??|
提問時間:01/09 17:03
#稅務(wù)#
可增加咨詢服務(wù),推廣服務(wù)
?閱讀? 5
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我們商場搞抽獎活動 贈送電動車 需要繳個稅嗎 怎么合理規(guī)避
文文老師
??|
提問時間:01/09 17:02
#稅務(wù)#
按個稅法,按偶然所得申報個稅
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老師,小微企業(yè),公司2023年11月轉(zhuǎn)出去一次材料費沒收到發(fā)票,當(dāng)時說過后回來,現(xiàn)在開不回來了 做的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:銀行存款100000 請問現(xiàn)在能做一筆相反的分錄修改嗎?還是要準(zhǔn)備處理呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 17:00
#稅務(wù)#
你好,這個沒有發(fā)票,你二三年匯算清繳的時候有沒有調(diào)整?
?閱讀? 14
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老師,合作社的這種計提稅金怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:01/09 17:00
#稅務(wù)#
附加稅 借其他費用, 貸應(yīng)交稅費附加稅
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請問下我公司與A公司為同一法人,12月互相走賬。A公司在7-12月陸續(xù)每月開幾千元的餐飲費發(fā)票,前期我公司未做賬務(wù)處理,12月我公司支付A公司50000元,請問該怎么處理合理?謝謝老師!
東老師
??|
提問時間:01/09 16:59
#稅務(wù)#
餐費發(fā)票是誰開的呢?
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老師,6月份抵扣發(fā)票,12月收到紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
鄒老師
??|
提問時間:01/09 16:57
#稅務(wù)#
你好,做之前入賬的相反分錄就是了 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:原材料等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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你好,請問申報財務(wù)報表時,利潤表是季度的還是12月份的?
郭老師
??|
提問時間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
你好,本期10-十二月份 本年累計一到十二月份
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電子稅務(wù)局,怎么下載增值稅報表
樸老師
??|
提問時間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 省稅局網(wǎng)站的下載模塊下載
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老師,24年11月我的進項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)后我的未交增值稅就在借方,那么我交12月的增值稅,如果銷項稅小于我的未交增值稅借方金額,那我的會計分錄是不是這個做:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 XX 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
東老師
??|
提問時間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
你好,沒錯了,就是這么做的
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經(jīng)濟補償金賠了員工14500元,要代扣代繳個稅嗎,公司是可以入管理費用嗎
文文老師
??|
提問時間:01/09 16:51
#稅務(wù)#
申報個稅,按一次性補償金申報??扇牍芾碣M用-工資
?閱讀? 72
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納稅人屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,但是開數(shù)電特定業(yè)務(wù)里沒有這一項,該怎么添加上
郭老師
??|
提問時間:01/09 16:50
#稅務(wù)#
你好,找你稅務(wù)局那邊給你維護一下。很有可能會要求你們提供自產(chǎn)自銷的證明。
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你好老師現(xiàn)在所得稅繳納比例多少是5%,多少25%
郭老師
??|
提問時間:01/09 16:50
#稅務(wù)#
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%, 非小型微利企業(yè)就是300萬以上的,全部都是25%。
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應(yīng)交稅費期末借方余額,應(yīng)該怎樣調(diào)整平賬,會計分錄怎樣做?應(yīng)該計入營業(yè)外支出還是收入,還是直接調(diào)整呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
你好,你如果不用糾結(jié)是什么原因的話,你可以進入營業(yè)外支出。
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老師。你好,稅金及附加這塊,牽扯到上個月附加稅計提錯誤沒享受優(yōu)惠,退了296.04,這個月季報出現(xiàn)了提示,怎么處理,直接申報嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
修改一下下面的明細,要不申報不了。你下面的這個明細就是3必須大于等于4-10。你隨便調(diào)整一個吧。
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沒有核定營業(yè)賬簿,今年也沒有實繳,還需要報營業(yè)賬簿這個印花稅嗎
阿宇老師
??|
提問時間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
如果沒有核定營業(yè)賬簿印花稅,并且當(dāng)年沒有實際收到股東的實繳資本,通常是不需要申報營業(yè)賬簿印花稅的。因為營業(yè)賬簿印花稅主要是對記載資金的賬簿(如記載實收資本和資本公積的賬簿)和其他賬簿進行征稅。
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文文老師,是在百度查的
樸老師
??|
提問時間:01/09 16:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么問題呢?可以截圖嗎
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非獨立核算,是不是所得稅在總公司申報就可以,把幾個分公司和總總的報表合并?
郭老師
??|
提問時間:01/09 16:44
#稅務(wù)#
是的,對的,是這么做的
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你好,出口退稅港雜費可以是0%稅率的嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/09 16:42
#稅務(wù)#
你好,國際運輸?shù)牟攀?稅率
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交消費稅涉及到其他稅款嗎,比如附加稅
文文老師
??|
提問時間:01/09 16:42
#稅務(wù)#
交消費稅涉及到附加稅
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這個怎么整呀老師,麻煩解答一下
郭老師
??|
提問時間:01/09 16:41
#稅務(wù)#
你沒有選擇減免性質(zhì),你要選擇減免性質(zhì)才行。選擇利潤200萬以內(nèi)減半的那個。
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請問一下我是賣鮮雞鴨的,開票是免稅還是1個點呀
樸老師
??|
提問時間:01/09 16:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是免稅的哦
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老師,你好!一般納稅人需要繳納增值稅時的會計分錄怎么做,從收到進項開始到繳納的賬務(wù)處理過程
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 16:38
#稅務(wù)#
采購時 借:原材料/庫存商品 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款3。 材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料2。 計提工資 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資2。 發(fā)生的水電費、機物料消耗等 借:制造費用 貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款2。 計提折舊 借:制造費用(車間用) 管理費用(管理部門使用) 營業(yè)費用(銷售部門使用) 貸:累計折舊3。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品 貸:制造費用3。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本2。 銷售收入 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2。 月末,計提附加稅 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 -應(yīng)交教育費附加2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用 借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務(wù)費用2。 季末,計提預(yù)交所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費用2。 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進、銷差額) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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本季度企業(yè)所得稅要扣減上期的虧損嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/09 16:38
#稅務(wù)#
要,本季度計算企業(yè)所得稅要扣減上期的虧損
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印花稅之前按次申報了,變更經(jīng)營范圍后跳出來按季申報,但是申報不了。說我之前按次申報,本次申報不了
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 16:37
#稅務(wù)#
您好,那就直接選按次申報,這個只要申報了就可以
?閱讀? 28
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老師小規(guī)模開工程款,村里拆遷干了個活,進項名稱是工程款,銷項也是工程款,利潤也就百分之五左右,是不是太少了
郭老師
??|
提問時間:01/09 16:37
#稅務(wù)#
你好是的,這個太少了。
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