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老師銀行利息收入分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:05
#稅務(wù)#
借銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息收入負(fù)數(shù)
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小規(guī)模開具5%稅率的普票,改稅率增值稅是否含在小規(guī)模季度3萬免征增值稅里呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:05
#稅務(wù)#
若季度開票不超過30萬,免增值稅
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之前會(huì)計(jì)留下的資產(chǎn)負(fù)債表不準(zhǔn)確 想要調(diào)賬 現(xiàn)在能知道真實(shí)的負(fù)債和資金情況 能不能把表上的數(shù)據(jù)調(diào)成真實(shí)的數(shù)據(jù) 需要提供什么附件呢 23年以前的賬都查不到了
cindy趙老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:05
#稅務(wù)#
如果之前會(huì)計(jì)留下的資產(chǎn)負(fù)債表不準(zhǔn)確,且能知道真實(shí)的負(fù)債和資金情況,是可以把表上的數(shù)據(jù)調(diào)成真實(shí)的數(shù)據(jù)的,這屬于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。以下是調(diào)賬及所需附件的相關(guān)情況: 1.調(diào)賬原則與方法 - 重要性判斷:首先要判斷差錯(cuò)的重要性。如果差錯(cuò)對財(cái)務(wù)報(bào)表影響重大,可能需要追溯調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表;如果影響不重大,可以采用未來適用法,在發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整。 - 追溯調(diào)整法:若采用追溯調(diào)整法,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù),以及利潤表等相關(guān)報(bào)表的上年數(shù)等。涉及到損益類科目的調(diào)整,可能需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行。 - 未來適用法:采用未來適用法時(shí),不需要調(diào)整以前年度的報(bào)表,只在當(dāng)期及以后期間按照正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算和列報(bào)。 所需附件 - 內(nèi)部說明文件 - 調(diào)賬申請報(bào)告:詳細(xì)說明調(diào)賬的原因、涉及的項(xiàng)目和金額、調(diào)賬的依據(jù)等,由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字,并加蓋公司公章。 - 情況說明:對資產(chǎn)負(fù)債表不準(zhǔn)確的具體情況進(jìn)行詳細(xì)說明,包括哪些項(xiàng)目存在錯(cuò)誤、錯(cuò)誤的原因是什么、如何發(fā)現(xiàn)的等。可以附上相關(guān)的計(jì)算過程和分析。 - 相關(guān)證明材料 - 負(fù)債證明:如果是負(fù)債數(shù)據(jù)調(diào)整,需要提供負(fù)債的相關(guān)證明文件,如借款合同、欠款明細(xì)、債權(quán)人的確認(rèn)函等,以證明真實(shí)的負(fù)債情況。 - 資金證明:對于資金情況的調(diào)整,要提供銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金流水明細(xì)等,以證實(shí)實(shí)際的資金狀況。 - 其他證明:若有其他影響資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的事項(xiàng),如資產(chǎn)盤點(diǎn)表、評估報(bào)告、合同協(xié)議等,也需作為附件提供。 - 審批文件 - 管理層審批:調(diào)賬申請需經(jīng)過公司管理層的審批,如總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等的簽字批準(zhǔn)。 - 董事會(huì)決議:如果調(diào)賬事項(xiàng)對公司財(cái)務(wù)狀況影響較大,可能還需要董事會(huì)的決議作為附件。
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老師 你好 12月份我們有一張高鐵數(shù)電發(fā)票,在勾選的時(shí)候已經(jīng)勾選,還要填寫附表二的8b和10嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:04
#稅務(wù)#
若已經(jīng)體現(xiàn)在已勾選認(rèn)證欄,不用再填寫
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老師A公司(小微企業(yè))轉(zhuǎn)讓持有B公司(非上市)的股權(quán),都是居民企業(yè),涉及印花稅減半、企業(yè)所得稅、不涉及增值稅,老師我的理解正確嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:03
#稅務(wù)#
你好,對的,你的理解沒問題。
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老師裝飾公司跟我們簽訂一年法律咨詢,然后他以后給我們公司推薦客戶,需要打傭金,這個(gè)經(jīng)營范圍需要增加什么項(xiàng)目,
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:03
#稅務(wù)#
可增加咨詢服務(wù),推廣服務(wù)
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我們商場搞抽獎(jiǎng)活動(dòng) 贈(zèng)送電動(dòng)車 需要繳個(gè)稅嗎 怎么合理規(guī)避
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:02
#稅務(wù)#
按個(gè)稅法,按偶然所得申報(bào)個(gè)稅
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老師,小微企業(yè),公司2023年11月轉(zhuǎn)出去一次材料費(fèi)沒收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)說過后回來,現(xiàn)在開不回來了 做的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:銀行存款100000 請問現(xiàn)在能做一筆相反的分錄修改嗎?還是要準(zhǔn)備處理呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有發(fā)票,你二三年匯算清繳的時(shí)候有沒有調(diào)整?
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老師,合作社的這種計(jì)提稅金怎么做分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:00
#稅務(wù)#
附加稅 借其他費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
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請問下我公司與A公司為同一法人,12月互相走賬。A公司在7-12月陸續(xù)每月開幾千元的餐飲費(fèi)發(fā)票,前期我公司未做賬務(wù)處理,12月我公司支付A公司50000元,請問該怎么處理合理?謝謝老師!
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:59
#稅務(wù)#
餐費(fèi)發(fā)票是誰開的呢?
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老師,6月份抵扣發(fā)票,12月收到紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:57
#稅務(wù)#
你好,做之前入賬的相反分錄就是了 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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你好,請問申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表是季度的還是12月份的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
你好,本期10-十二月份 本年累計(jì)一到十二月份
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電子稅務(wù)局,怎么下載增值稅報(bào)表
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 省稅局網(wǎng)站的下載模塊下載
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老師,24年11月我的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)后我的未交增值稅就在借方,那么我交12月的增值稅,如果銷項(xiàng)稅小于我的未交增值稅借方金額,那我的會(huì)計(jì)分錄是不是這個(gè)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 XX 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
你好,沒錯(cuò)了,就是這么做的
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經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金賠了員工14500元,要代扣代繳個(gè)稅嗎,公司是可以入管理費(fèi)用嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:51
#稅務(wù)#
申報(bào)個(gè)稅,按一次性補(bǔ)償金申報(bào)??扇牍芾碣M(fèi)用-工資
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納稅人屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,但是開數(shù)電特定業(yè)務(wù)里沒有這一項(xiàng),該怎么添加上
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:50
#稅務(wù)#
你好,找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。很有可能會(huì)要求你們提供自產(chǎn)自銷的證明。
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你好老師現(xiàn)在所得稅繳納比例多少是5%,多少25%
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:50
#稅務(wù)#
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%, 非小型微利企業(yè)就是300萬以上的,全部都是25%。
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應(yīng)交稅費(fèi)期末借方余額,應(yīng)該怎樣調(diào)整平賬,會(huì)計(jì)分錄怎樣做?應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出還是收入,還是直接調(diào)整呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
你好,你如果不用糾結(jié)是什么原因的話,你可以進(jìn)入營業(yè)外支出。
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老師。你好,稅金及附加這塊,牽扯到上個(gè)月附加稅計(jì)提錯(cuò)誤沒享受優(yōu)惠,退了296.04,這個(gè)月季報(bào)出現(xiàn)了提示,怎么處理,直接申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
修改一下下面的明細(xì),要不申報(bào)不了。你下面的這個(gè)明細(xì)就是3必須大于等于4-10。你隨便調(diào)整一個(gè)吧。
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沒有核定營業(yè)賬簿,今年也沒有實(shí)繳,還需要報(bào)營業(yè)賬簿這個(gè)印花稅嗎
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
如果沒有核定營業(yè)賬簿印花稅,并且當(dāng)年沒有實(shí)際收到股東的實(shí)繳資本,通常是不需要申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅的。因?yàn)闋I業(yè)賬簿印花稅主要是對記載資金的賬簿(如記載實(shí)收資本和資本公積的賬簿)和其他賬簿進(jìn)行征稅。
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文文老師,是在百度查的
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么問題呢?可以截圖嗎
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非獨(dú)立核算,是不是所得稅在總公司申報(bào)就可以,把幾個(gè)分公司和總總的報(bào)表合并?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:44
#稅務(wù)#
是的,對的,是這么做的
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你好,出口退稅港雜費(fèi)可以是0%稅率的嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:42
#稅務(wù)#
你好,國際運(yùn)輸?shù)牟攀?稅率
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交消費(fèi)稅涉及到其他稅款嗎,比如附加稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:42
#稅務(wù)#
交消費(fèi)稅涉及到附加稅
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這個(gè)怎么整呀老師,麻煩解答一下
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:41
#稅務(wù)#
你沒有選擇減免性質(zhì),你要選擇減免性質(zhì)才行。選擇利潤200萬以內(nèi)減半的那個(gè)。
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請問一下我是賣鮮雞鴨的,開票是免稅還是1個(gè)點(diǎn)呀
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是免稅的哦
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老師,你好!一般納稅人需要繳納增值稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做,從收到進(jìn)項(xiàng)開始到繳納的賬務(wù)處理過程
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:38
#稅務(wù)#
采購時(shí) 借:原材料/庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款3。 材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料2。 計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資2。 發(fā)生的水電費(fèi)、機(jī)物料消耗等 借:制造費(fèi)用 貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款2。 計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用(車間用) 管理費(fèi)用(管理部門使用) 營業(yè)費(fèi)用(銷售部門使用) 貸:累計(jì)折舊3。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品 貸:制造費(fèi)用3。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本2。 銷售收入 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2。 月末,計(jì)提附加稅 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 -應(yīng)交教育費(fèi)附加2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用2。 季末,計(jì)提預(yù)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用2。 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)、銷差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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本季度企業(yè)所得稅要扣減上期的虧損嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:38
#稅務(wù)#
要,本季度計(jì)算企業(yè)所得稅要扣減上期的虧損
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印花稅之前按次申報(bào)了,變更經(jīng)營范圍后跳出來按季申報(bào),但是申報(bào)不了。說我之前按次申報(bào),本次申報(bào)不了
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:37
#稅務(wù)#
您好,那就直接選按次申報(bào),這個(gè)只要申報(bào)了就可以
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老師小規(guī)模開工程款,村里拆遷干了個(gè)活,進(jìn)項(xiàng)名稱是工程款,銷項(xiàng)也是工程款,利潤也就百分之五左右,是不是太少了
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:37
#稅務(wù)#
你好是的,這個(gè)太少了。
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