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老師社保費(fèi)管理客戶端這個(gè)和自然人電子稅務(wù)局有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:13
#稅務(wù)#
您好,是一樣的,只不過進(jìn)入口不一樣
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老師:你好我想問出口企業(yè)首次申報(bào)核查情況表里面的相關(guān)問題,1:經(jīng)營地址:指的是實(shí)際生產(chǎn)地嗎:2:首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生的日期從什么地方可以找到,3:固定資產(chǎn)總產(chǎn)值指什么?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:12
#稅務(wù)#
...
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請問我公司是還沒有正式投產(chǎn),處于基建階段,只有 進(jìn)項(xiàng)稅留抵,沒有銷項(xiàng)稅,年末需要將進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:11
#稅務(wù)#
處于基建階段只有進(jìn)項(xiàng)稅留抵無銷項(xiàng)稅的公司,年末無需將進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額留在 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 科目即可,便于反映留抵稅額情況,待正式投產(chǎn)后按正常流程處理。
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老師,房東說,不開票打9折。開票就收全額,稅點(diǎn)我司負(fù)責(zé),選哪個(gè)好
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:09
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是開票的稅率表,你算下,對比下才知道
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尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在今年第三季度只開出一張10萬元的普通電子發(fā)票,在申報(bào)第三季度增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),按照這10萬元的普票申報(bào)了,關(guān)鍵是因各種原因在今年第四季度里又把第三季度開出的這張10萬元的普票沖紅了,請問:我在第三季度已經(jīng)按10萬元普票申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅怎么樣處理呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:04
#稅務(wù)#
這個(gè)不用處理,在第四季度的時(shí)候調(diào)整就行
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一個(gè)公司對社會(huì)的貢獻(xiàn)率怎么計(jì)算,我們是制造業(yè),還請幫忙把公式列一下
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:59
#稅務(wù)#
制造業(yè)公司對社會(huì)的貢獻(xiàn)率計(jì)算公式為:社會(huì)貢獻(xiàn)率 =(企業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)總額 ÷ 平均資產(chǎn)總額)×100%。 其中,企業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)總額包括工資、勞**休統(tǒng)籌及其他社會(huì)福利支出、利息支出凈額、應(yīng)交增值稅、應(yīng)交產(chǎn)品銷售稅金及附加、應(yīng)交所得稅、其他稅收等的總和;平均資產(chǎn)總額 =(期初資產(chǎn)總額 + 期末資產(chǎn)總額)÷2。
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老師,環(huán)境保護(hù)費(fèi)怎么申報(bào)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 登錄電子稅務(wù)局 選擇 “企業(yè)業(yè)務(wù)” 登錄電子稅務(wù)局,在首頁依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)】。 進(jìn)行環(huán)境保護(hù)稅稅源信息采集 點(diǎn)擊【新增稅種】,勾選 “環(huán)境保護(hù)稅”,點(diǎn)擊【確定】。 點(diǎn)擊【稅源采集】,錄入基礎(chǔ)經(jīng)營信息,如是否有排污許可證編號、生產(chǎn)經(jīng)營所在區(qū)劃、污染物類別等。選擇 “有排污許可證編號” 時(shí),需點(diǎn)擊【新增】錄入編號,錄入完成后勾選【確認(rèn)】。 選擇單筆錄入或者批量導(dǎo)入錄入環(huán)境保護(hù)稅稅源信息: 單筆錄入:點(diǎn)擊【新增稅源】,錄入環(huán)境保護(hù)稅稅源信息,點(diǎn)擊【保存】。若存在多種污染物,可繼續(xù)點(diǎn)擊【新增稅源】,采集稅源信息。 批量錄入:依次點(diǎn)擊【導(dǎo)入】-【下載模版】按鈕,下載環(huán)境保護(hù)稅稅源信息模板,在表中填好相關(guān)信息后,導(dǎo)入文件,點(diǎn)擊【確定】并【提交】,完成稅源采集。 進(jìn)行申報(bào)計(jì)算 在 “環(huán)境保護(hù)稅稅源明細(xì)表” 頁面,點(diǎn)擊【申報(bào)計(jì)算】,根據(jù)污染物排放量計(jì)算方法,填寫 “廢氣(廢水)排放量”“實(shí)測濃度值” 等信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出污染當(dāng)量數(shù),勾選 “減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱”,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊【提交】。 提交申報(bào) 確認(rèn)式申報(bào):系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出本期應(yīng)申報(bào)的稅種卡片,并展示應(yīng)納稅額、減免稅額等信息。核對無誤后,勾選環(huán)境保護(hù)稅,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】,完成確認(rèn)式申報(bào)。 填表式申報(bào):若需要查看所選稅種申報(bào)及減免稅明細(xì),可點(diǎn)擊【填表式申報(bào)】,選擇【減免稅明細(xì)申報(bào)附表】,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出減免稅信息,確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】,完成填表式申報(bào)。
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這個(gè)提示是什么意思,我們是個(gè)體戶核定征收,收入是540000(含稅金額)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:56
#稅務(wù)#
這個(gè)不用自己手動(dòng)填寫的 你自己手動(dòng)填寫的嗎
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老師,汽車租賃公司,營業(yè)執(zhí)照注冊資本500萬,投資的是車,車款超過500萬,這個(gè)有關(guān)系嗎?是否要去改注冊資本
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有關(guān)系,不用改注冊資本
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印花稅在電子稅務(wù)局的哪里哪個(gè)選項(xiàng)去申報(bào)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:48
#稅務(wù)#
你好,財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面
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老師,個(gè)體戶如果沒有開對公賬戶,怎么開發(fā)票呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:42
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)不影響的,正常開就可以了
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老師其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款會(huì)計(jì)分錄怎么寫?這算是債轉(zhuǎn)股吧?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:39
#稅務(wù)#
借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本。這個(gè)不屬于債轉(zhuǎn)股。
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老師好,如果我剛成立的公司這倆月不營業(yè),不交社保 不開發(fā)票,先不營業(yè),能先不稅務(wù)登記么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:38
#稅務(wù)#
您好,可以的,后面有需要再開通
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利息收入需要補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?1、2022年企業(yè)將資金1000萬借給關(guān)聯(lián)方企業(yè),取得利息收入,一年期年利率低于銀行同期貸款利率,現(xiàn)S局要求按照人民同期貸款利率補(bǔ)繳增、所得稅;2、23年又將部分資金借給100%投資人,同上述一樣低于銀行利率,是否需要補(bǔ)繳增、所得稅?是否符合免增值稅?3、如果需要補(bǔ)交,是補(bǔ)繳3年還是5年?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:32
#稅務(wù)#
2022 年借給關(guān)聯(lián)方,S 局要求按人行同期貸款利率補(bǔ)繳增值稅和企業(yè)所得稅是合理的,因關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)調(diào)整。 2023 年借給 100% 投資人,一般需補(bǔ)繳兩稅,除非符合企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位間無償借貸免增值稅條件。 稅款追征一般 3 年,特殊情況可延長到 5 年,偷稅、抗稅、騙稅的不受此期限限制。
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自己開了公司,公司只有兩個(gè)人可以有業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)工資沒業(yè)務(wù)時(shí)不發(fā)工資嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:32
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做。
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數(shù)電發(fā)票怎么查真?zhèn)?,比如號碼24452000000008546332這個(gè)發(fā)票,發(fā)票代碼是什么,發(fā)票號碼是什么?數(shù)電票號碼是什么?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:30
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有發(fā)票代碼,不需要輸入 發(fā)票號碼就是那一串?dāng)?shù)字。 數(shù)電票號碼就是上面的數(shù)字
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老師您好,請問,我們自研的無形資產(chǎn)本年結(jié)轉(zhuǎn)入賬了,攤銷額記入下個(gè)項(xiàng)目的資本化支出里,1,我是否要填寫A107012加計(jì)扣除表內(nèi)第43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”? 2,如果填寫,那么新項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)新無形資產(chǎn)后的攤銷,在下期的A107012表中,43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”填寫的數(shù)據(jù),是不是要扒掉之前一個(gè)無形資產(chǎn)攤銷的數(shù)額?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 1. 是否填寫 A107012 加計(jì)扣除表內(nèi)第 43 行 “本年形成無形資產(chǎn)攤銷額” 如果自研無形資產(chǎn)符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件,其攤銷額記入下個(gè)項(xiàng)目的資本化支出,這種情況下需要填寫 A107012 加計(jì)扣除表內(nèi)第 43 行 “本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”。因?yàn)榉蠗l件的無形資產(chǎn)攤銷額可以享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,應(yīng)在該表中進(jìn)行相應(yīng)申報(bào),以準(zhǔn)確計(jì)算企業(yè)可享受的稅收優(yōu)惠。 2. 下期 A107012 表中第 43 行填寫數(shù)據(jù)的確定 下期 A107012 表中第 43 行 “本年形成無形資產(chǎn)攤銷額” 填寫的數(shù)據(jù),應(yīng)按照新形成無形資產(chǎn)在本期的實(shí)際攤銷額填寫,無需扒掉之前一個(gè)無形資產(chǎn)攤銷的數(shù)額。因?yàn)楦鳠o形資產(chǎn)的攤銷是獨(dú)立核算和申報(bào)的,只要是符合加計(jì)扣除條件的無形資產(chǎn)攤銷額,都應(yīng)按其實(shí)際發(fā)生額在相應(yīng)年度的該表中填寫,以如實(shí)反映企業(yè)無形資產(chǎn)攤銷及可享受加計(jì)扣除的情況。
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這個(gè)十年的,畫的綠的,沒表也沒單阿,這個(gè)口決,為啥不說他倆
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:24
#稅務(wù)#
你好,編口訣老師認(rèn)為這個(gè)不適合編口訣,就沒有編。
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更正申報(bào)所得稅,更正不了。
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:24
#稅務(wù)#
你好,你是報(bào)第四季度,然后去修改第三季度嗎?如果是的話,先把那個(gè)第四作廢
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老師,我想問個(gè)問題,申報(bào)經(jīng)濟(jì)合同印花稅的時(shí)候。不含稅的金額,到底是以實(shí)際每個(gè)月簽了合同的金額,還是以銷售發(fā)票的金額及收到的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額,兩者匯總數(shù)申報(bào)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 印花稅是根據(jù)合同申報(bào)的,沒有合同再按照發(fā)票來申報(bào)
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股東跟公司的往來款,在年底需要收回嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:23
#稅務(wù)#
有限公司個(gè)人股東需要還回來。你們欠股東的錢可以不用。
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老師,我公司在16年從銀行貸款有一千萬以預(yù)付貨款轉(zhuǎn)給第三方,之后一直掛著預(yù)付賬款,實(shí)際這個(gè)錢,第三方轉(zhuǎn)給老板了,現(xiàn)在一直掛著,我能不能做成壞賬,慢慢沖掉
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以做成壞賬的
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老師:稅金滯納金可以稅前抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:17
#稅務(wù)#
收入滯納金不可以抵扣所得稅。
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老師:我司是小規(guī)模納稅人, 12月計(jì)提工資20000元,在1月發(fā)放,我申報(bào)工資是在1月申報(bào)這個(gè)2萬的工資,那我匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:13
#稅務(wù)#
不需匯算清繳之前發(fā)下去不用
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老師,我們銷售一個(gè)產(chǎn)品給A客戶,價(jià)格225萬,然后,A客戶銷售給B客戶,銷售前:A委托我們給這個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行一個(gè)改造,然后我們只收取A客戶10萬,我們收到退回的產(chǎn)品進(jìn)行改造+改造后的成本,B客戶也給給我們開具發(fā)票了250萬,請問,我成本確認(rèn)分錄怎么做:因?yàn)槭杖胫荒艽_認(rèn)10萬 借:*****?這個(gè)分錄是什么呢? 其他業(yè)務(wù)成本4萬 貸:發(fā)出商品 229萬(改造產(chǎn)品成本225+改造后4萬)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:13
#稅務(wù)#
借:其他業(yè)務(wù)成本 229 萬 貸:發(fā)出商品 225 萬 貸:庫存商品 —— 改造后相關(guān)成本 4 萬
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老師,問下電子稅務(wù)局上我在這家單位上班,沒在電子稅務(wù)局上變更過我的信息,我打開涉稅市場身份信息更變是我的名字,有必要把他修改為股東的嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:13
#稅務(wù)#
您好您這個(gè)只是修改什么您好,您這個(gè)只是修改什么呢?
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老師,新成立的公司由于沒有業(yè)務(wù),一直都是零申報(bào),信用等級自動(dòng)劃分為M級,發(fā)票額度是自動(dòng)降么
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:10
#稅務(wù)#
你好,如果經(jīng)常不開發(fā)票的話,他這個(gè)發(fā)票額度是會(huì)降的
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個(gè)體戶開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要繳印花稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:09
#稅務(wù)#
需要交 沒免稅政策
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老師你好,小規(guī)模企業(yè)這個(gè)1月要申報(bào)的【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)】這個(gè),是申報(bào)24年度的嗎?24年1月后收到的投資款是不是不在此次申報(bào)范圍?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:08
#稅務(wù)#
對,就是2024年收到的投資款要在這次里面申報(bào)
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老師,我去年4月份有一張專用發(fā)票在5月份被紅沖了,這張發(fā)票應(yīng)該在紅沖之前已經(jīng)進(jìn)行了勾選認(rèn)證并進(jìn)行了抵扣,當(dāng)時(shí)疏忽沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我可以補(bǔ)做嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:08
#稅務(wù)#
你好 可以的可以的
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