問題已解決

老師,我想問個問題,申報經(jīng)濟合同印花稅的時候。不含稅的金額,到底是以實際每個月簽了合同的金額,還是以銷售發(fā)票的金額及收到的那個進項發(fā)票的金額,兩者匯總數(shù)申報?

84784988| 提問時間:01/09 12:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 印花稅是根據(jù)合同申報的,沒有合同再按照發(fā)票來申報
01/09 12:24
小菲老師
01/09 12:25
同學,你好 以合同為準。 如果之后開票大于合同,超過部分繼續(xù)申報印花稅
小菲老師
01/09 12:26
同學,你好 以合同為準,有合同,按照合同申報
小菲老師
01/09 12:27
同學,你好 12月份按照100萬申報印花稅
小菲老師
01/09 12:31
同學,你好 不是,合同是含稅的,就填含稅。合同是不含稅就填不含稅的
小菲老師
01/09 14:32
同學,你好 不要,就按照含稅申報
小菲老師
01/09 15:06
同學,你好 不會的,你按實際申報就行
84784988
01/09 12:25
但是那個合同上面的金額,有時候跟開票金額有出入
84784988
01/09 12:26
比如12月份我們簽了幾份合同,但是。還沒有生產(chǎn)出來嘛,還沒有對賬,那可能到一月份才能開這個發(fā)票,或者二月份才能開這個發(fā)票。有些甚至會分成幾個月開發(fā)票。
84784988
01/09 12:26
這樣的話,我這個月12月份我申報了合同的印花稅。那到后面我開票的話,我就不用申報印花稅了。
84784988
01/09 12:27
不是大于,那個金額會小于合同金額,因有損耗嗎?
84784988
01/09 12:27
比如一份合同簽了100萬,但實際上我們出貨才出了85萬。那相當于我申報的時候是報了100萬的印花稅。
84784988
01/09 12:27
我們開發(fā)票是以對賬為準嘛,那對賬的話只有85萬,我們只能開85萬的銷項出去。
84784988
01/09 12:31
都是不含稅的,對吧?
84784988
01/09 14:31
老師,合同上寫著含稅,那要不要折成不含稅金額???
84784988
01/09 15:03
那會不會被那個匹配到數(shù)據(jù)不對?
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