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投資款報印花稅,選擇什么稅目
東老師
??|
提問時間:01/09 14:07
#稅務(wù)#
你好,這個選擇營業(yè)賬簿就行
?閱讀? 21
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老師,請問,固定資產(chǎn)機器原值10萬,折舊3年,已折舊完了,沒有固定資產(chǎn)清理,也沒賣廢鐵,財務(wù)報表里面,固定資產(chǎn)一欄還填寫固定資產(chǎn)原值10萬嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/09 14:06
#稅務(wù)#
你好,是的,只要沒有清理原值和累計折舊都是原來的數(shù)。
?閱讀? 7
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訂貨,先私款訂的試用,后面貨給客戶用了,廠家私款現(xiàn)在不給開票,這個能怎么辦呢?
東老師
??|
提問時間:01/09 14:04
#稅務(wù)#
就是你們購貨的沒有發(fā)票,是嗎?
?閱讀? 22
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因為紅沖之前的發(fā)票導(dǎo)致多交了增值稅,多繳納的稅留抵分三次在后期抵扣如何做分錄
宋生老師
??|
提問時間:01/09 14:00
#稅務(wù)#
你好,這個不需要單獨做憑證 ,在申報表上面有留底就可以了,它會自動抵扣。
?閱讀? 14
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培訓(xùn),軟件,團(tuán)建能不能做成研發(fā)經(jīng)費?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 13:57
#稅務(wù)#
你好,這個不可以做研發(fā)費用的。
?閱讀? 18
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計提的工會經(jīng)費分錄怎么寫?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 13:55
#稅務(wù)#
借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工-工會
?閱讀? 5
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老師您好,請問我司為生產(chǎn)企業(yè),向境外單位支付傭金,境外單位在境外提供服務(wù),是否屬于銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)?是否需代扣增值稅?
樸老師
??|
提問時間:01/09 13:54
#稅務(wù)#
如果境外單位在境外為境內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提供傭金服務(wù),根據(jù)財稅〔2016〕36 號附件 1 的規(guī)定,屬于 “境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)” 的情形,不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)或者無形資產(chǎn)。因此,不需要代扣增值稅。 相關(guān)規(guī)定明確,在境內(nèi)銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)的情形包括:服務(wù)(租賃不動產(chǎn)除外)或者無形資產(chǎn)(自然資源使用權(quán)除外)的銷售方或者購買方在境內(nèi);所銷售或者租賃的不動產(chǎn)在境內(nèi);所銷售自然資源使用權(quán)的自然資源在境內(nèi)等。而境外單位為境內(nèi)企業(yè)在境外提供傭金服務(wù),不符合上述在境內(nèi)銷售的判定標(biāo)準(zhǔn)。
?閱讀? 6
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我們是一般納稅人,享受出口退稅,小規(guī)模給我們開的1%發(fā)票,可以退稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/09 13:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 專票可以退稅的
?閱讀? 12
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老師,請問快遞費進(jìn)項稅額可以抵扣嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/09 13:49
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人單位,快遞費的進(jìn)項稅額是可以抵扣的
?閱讀? 4
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請問遼寧現(xiàn)在小規(guī)模的附加稅怎么交啊?增值稅80元,城市維護(hù)建設(shè)稅減半,教育費附加和地方教育費附加也減半嗎?還是減免?
東老師
??|
提問時間:01/09 13:48
#稅務(wù)#
你好,月收入沒有超過10萬元的話是免費教育費附加和地方教育費附加的
?閱讀? 12
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老師 銀行借款1000萬,產(chǎn)生利息 這個計入什么科目
東老師
??|
提問時間:01/09 13:46
#稅務(wù)#
借財務(wù)借款利息 貸銀行存款
?閱讀? 20
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你好老師申報增值稅款時開票的銷售額和申報是自動跳出來的申報額不符,然后我手動改了,申報時又顯示比對不上,什么原因???老師求解
郭老師
??|
提問時間:01/09 13:46
#稅務(wù)#
你們是全部在電子稅務(wù)局里面開的嗎?
?閱讀? 8
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請問老師,小規(guī)模增值稅報稅,比如不含稅金額20萬,國稅報稅系統(tǒng)自動帶免交增值稅6000,我實際開的是1個點發(fā)票,需要再免交增值稅那欄改為2000嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/09 13:44
#稅務(wù)#
你好,不需要 直接按照系統(tǒng)的提交就好了。
?閱讀? 6
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我上個月申報個稅多報了3600元,要緊嗎?我更正不了
東老師
??|
提問時間:01/09 13:40
#稅務(wù)#
你好,什么原因多報的,是給一個人多報工資了嗎?
?閱讀? 10
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請問年終獎和工資一起申報(不單獨申報)流程是什么,具體怎么操作?
小菲老師
??|
提問時間:01/09 13:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 就是把一次性獎金和工資的錢加在一起,按照總金額去申報工資薪金所得,就行了
?閱讀? 5
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老師,年底的手上有一大堆材料發(fā)票,沒有認(rèn)證,有必要先把材料票暫估入庫么?另外,票已經(jīng)有了只是還沒有認(rèn)證,進(jìn)項稅額有必要先計入待抵扣進(jìn)項稅么
宋生老師
??|
提問時間:01/09 13:37
#稅務(wù)#
你好可以先入賬,只是不用抵扣進(jìn)項而已。就是你說的計入到待抵扣進(jìn)項稅額。
?閱讀? 36
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老師A公司控股B公司,如果A公司收到B公司的分紅,這些分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 13:36
#稅務(wù)#
你如果投資超過了一年的話是可以免的。
?閱讀? 8
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請客戶的招待費開的專票可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 13:35
#稅務(wù)#
你好,這個是不能夠抵扣進(jìn)項。
?閱讀? 4
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上期抵扣了不該抵扣的進(jìn)項稅額,系統(tǒng)如何操作轉(zhuǎn)出
宋生老師
??|
提問時間:01/09 13:35
#稅務(wù)#
你好,是什么原因不能抵扣?是用于職工福利嗎?
?閱讀? 15
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律師事務(wù)所,企業(yè)與合伙人(主任)共同向個人借款1000萬,簽訂借款協(xié)議,約定支付利息。企業(yè)取得借款后,簽訂租賃協(xié)議租賃度假村經(jīng)營,企業(yè)賬務(wù)未記此業(yè)務(wù),由于到期企業(yè)未歸還個人借款及利息,個人起訴企業(yè)與合伙人,法院判決企業(yè)及合伙人共同償還,企業(yè)費用中列支營業(yè)外支出418萬,S局說此項支出不符合規(guī)定,不允許在費用中列支,需要補繳個稅,請問是否可以列支?
樸老師
??|
提問時間:01/09 13:33
#稅務(wù)#
該營業(yè)外支出 418 萬通常不可以列支。原因包括支出與應(yīng)稅收入缺乏直接相關(guān)性、可能缺少合法有效憑證、企業(yè)與合伙人責(zé)任界定模糊,且不符合稅務(wù)處理合規(guī)性要求,所以 S 局不允許其在費用中列支并要求補繳個稅是合理的。
?閱讀? 138
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請問老師個人年收入沒有超過6萬,年終獎2000,要不要交個稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 13:33
#稅務(wù)#
您好,把年終獎并入工資,沒有超過60000,是免交的
?閱讀? 1
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老師請問一下,11月計提的工資是一萬,但是在發(fā)放的時候老板多給其中的員工多發(fā)了9.9,11月個稅申報是按一萬申報的,而實際發(fā)了10009.9,這種情況需要改11月的所屬期嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/09 13:30
#稅務(wù)#
這個錢還退回嗎?不退回的話需要修改。
?閱讀? 7
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老師,季報表跟年報表有啥區(qū)別呢
樸老師
??|
提問時間:01/09 13:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 一個是季度的數(shù)據(jù) 一個是年度累計的
?閱讀? 9
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我公司用的是會計軟件,上面自帶的管理費用下面就有個開辦費,可是我發(fā)現(xiàn)A104000期間費用明細(xì)表里沒有開辦費,該如何解決呢?
東老師
??|
提問時間:01/09 13:26
#稅務(wù)#
你好,如果沒有的話就填寫在辦公費里面
?閱讀? 4
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兩個經(jīng)辦,三個負(fù)責(zé)人都是在一個公司的上下級關(guān)系嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/09 13:24
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 是這樣
?閱讀? 1
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調(diào)賬后,企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表需要更改嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/09 13:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不需要的
?閱讀? 10
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我們公司是一般納稅人,銷售機械設(shè)備,12月銷售一輛公司名字轎車,開具二手車銷售發(fā)票,1月份申報增值稅怎么申報?需要申報這張發(fā)票?
郭老師
??|
提問時間:01/09 13:22
#稅務(wù)#
你好,如果你們單位是13年之后買來的這個車,13%銷售貨物第5列,第6列里面填寫。你做無票收入就行,這張發(fā)票不是你們開的。
?閱讀? 5
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發(fā)票之前電子普通發(fā)票開錯了,現(xiàn)在能紅沖嗎?稅控盤已經(jīng)繳銷了,有什么辦法可以紅沖
小菲老師
??|
提問時間:01/09 13:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以紅沖,電子稅務(wù)局里面紅沖
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計提工資跨年才發(fā)放,個稅是發(fā)放后再申報還是計提是申報,企業(yè)所得扣除又是算在24年還是25年
樸老師
??|
提問時間:01/09 13:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個按計提的申報 在24年
?閱讀? 5
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老師,我這個月沒有開票,申報增值稅和企業(yè)所得稅收入欄應(yīng)該怎么填。發(fā)票要到15號以后才能開出
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 13:13
#稅務(wù)#
您好,這個月申報的是上個月的收入,按上個月的來申報
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