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老師,你好,請問收了客戶公司的款,但是客戶公司倒閉了,發(fā)票沒開,一直掛在那里怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)你做無票收入就可以了
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您好老師。我們單位租賃對方單位的房屋,我們是承租人。房租是我們私下打給對方老板了,只有一份和對方公司的租賃合同。這種情況下,產(chǎn)生的電費(fèi)分割單,我們電費(fèi)能稅前扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:32
#稅務(wù)#
需要復(fù)印電費(fèi)發(fā)票和分割單,可以扣除
?閱讀? 16
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該員工當(dāng)月工資已發(fā)(每月20號發(fā)薪),還能當(dāng)月增員(25號前操作)當(dāng)月給該員工購買社保嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:29
#稅務(wù)#
當(dāng)月增員下個(gè)月才能生效交,因?yàn)樾枰獙徍?/a>
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我們是小規(guī)模納稅人,想從自然人那里買一輛二手車,整個(gè)手續(xù)是什么樣子的,要交什么稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:28
#稅務(wù)#
叫自然人去二手車交易市場代開發(fā)票給你們公司就行
?閱讀? 7
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一般納稅人出售舊固定資產(chǎn) 增值稅是多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:23
#稅務(wù)#
如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
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請問老師、農(nóng)副產(chǎn)品配送行業(yè)稅負(fù)率是多少呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:19
#稅務(wù)#
你好,稅負(fù)是按地區(qū)設(shè)置的,且是動(dòng)態(tài)的,那個(gè)是稅局在掌握,不會全網(wǎng)公布的,沒法告訴你是什么水平哈,除非你跟稅局關(guān)系好,私下問專管員。 不需要刻意控制的稅負(fù),做賬講究的真實(shí),虛假申報(bào)要罰款的。除非稅局強(qiáng)行要求交稅,不然你真實(shí)申報(bào)的即使稅控監(jiān)控有疑問,查到你是據(jù)實(shí)做賬申報(bào),也不會罰你的款
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老師,是運(yùn)營服務(wù),開咨詢服務(wù)是不是不行
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:12
#稅務(wù)#
運(yùn)營服務(wù),開咨詢服務(wù),不合適
?閱讀? 3
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我們當(dāng)月收到供應(yīng)商開的貨物發(fā)票款也付供應(yīng)商了,發(fā)票沒有問題但是供應(yīng)商那邊自己的原因,當(dāng)月自己把發(fā)票作廢了,也不重新開票,我們在系統(tǒng)里看到的,這個(gè)怎么辦呀?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:12
#稅務(wù)#
遇到這種情況,可按以下步驟處理: 溝通協(xié)商:第一時(shí)間聯(lián)系供應(yīng)商,明確告知其發(fā)票作廢行為給企業(yè)造成的影響,要求重新開具合規(guī)發(fā)票。強(qiáng)調(diào)按照規(guī)定,已交付且企業(yè)已入賬的發(fā)票不能隨意作廢,督促其盡快解決。 賬務(wù)處理:若當(dāng)月已根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理,如借記 “庫存商品”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸記 “銀行存款” 等,在得知發(fā)票被作廢后,需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。將原已確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借記 “庫存商品” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對:在納稅申報(bào)時(shí),由于該發(fā)票已被作廢,不能作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。同時(shí),主動(dòng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況,避免因異常發(fā)票數(shù)據(jù)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。若后續(xù)供應(yīng)商仍不配合重新開票,可能需提供相關(guān)交易資料,如合同、付款憑證、貨物驗(yàn)收單等,證明業(yè)務(wù)真實(shí)性。 法律途徑:若溝通無果,可考慮采取法律手段,依據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任,維護(hù)自身合法權(quán)益
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老師,24年的商品發(fā)票未入賬,今年拿到發(fā)票直接入庫存就可以是吧
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:11
#稅務(wù)#
今年拿到發(fā)票直接入庫存,可以
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老師,農(nóng)墾職工收入中居民人均可支配收入=經(jīng)營凈收入+工資性收+轉(zhuǎn)移凈收入+財(cái)產(chǎn)凈收入 經(jīng)營凈收入指的是什么?是不是就是職工個(gè)人的經(jīng)營收入,這個(gè)不是所在公司的營業(yè)利潤吧
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:06
#稅務(wù)#
同學(xué)稍等,老師看一下
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老師請問月工資20500元扣除社保和免征額5000后為13968.36元,個(gè)稅怎么計(jì)算?。?/a>
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:04
#稅務(wù)#
1月直接按13968.36*3%計(jì)算個(gè)稅就行 累計(jì)預(yù)交工資個(gè)稅公式: 本月應(yīng)交個(gè)人所得稅=(累計(jì)應(yīng)付工資收入-累計(jì)扣除金額)*稅率-速算扣除數(shù)-累計(jì)預(yù)交稅: 工資薪金累計(jì)預(yù)交個(gè)稅實(shí)例:假設(shè)李總是公司財(cái)務(wù)總監(jiān),每月工資收入16000元,每月五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)部分總計(jì)金額為2500元。總計(jì)每月在預(yù)繳個(gè)稅時(shí)可以扣除3000元的附加費(fèi)用扣除。求李總每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅是多少? 1月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*7 *10%-2520-165*6=340 8月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*6-340=550 9月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-165*6-890 =550 10月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-165*6-1440=550 11月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-165*6-1990=550 12月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-165*6-2540=550
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我們承運(yùn)貨主運(yùn)輸貨物,安排司機(jī)優(yōu)先進(jìn)場排隊(duì),貨主給我們返了5元每噸,一共打了1萬多。請問這個(gè)是要交稅么,還是營業(yè)外收入。
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:03
#稅務(wù)#
你好,計(jì)入營業(yè)外收入。
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老師您好,請問簽訂的應(yīng)急救援協(xié)議需要交印花稅嗎?內(nèi)容主要是服務(wù)費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:03
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)不需要交印花稅
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老師,影視公司收到一張服化道開的發(fā)票:生活服務(wù)*美容服務(wù),這個(gè)美容服務(wù)可以收嗎,他們主要提供的化妝和造型服務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:58
#稅務(wù)#
你好,真實(shí)發(fā)生的就可以收
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銷售的二手機(jī)器時(shí),如果低于凈值時(shí),請問下怎樣打折開票的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:42
#稅務(wù)#
是銷售你的固定資產(chǎn)是嗎?銷售固定資產(chǎn)直接開固定資產(chǎn)的名字,按照折扣之后的。
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請問我們公司的老板,參與了公司的生產(chǎn)經(jīng)營,產(chǎn)生了差旅費(fèi),火車票可以抵扣嗎,但是因?yàn)楣窘?jīng)營不好,沒有給老板發(fā)工資
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:41
#稅務(wù)#
你好 差旅費(fèi)是可以報(bào)銷的,注明旅客身份信息的火車票可以抵扣。
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我們是一般納稅人 開普票稅率也是13%嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:40
#稅務(wù)#
你好,沒錯(cuò)的,和你開專票的稅率是一樣的
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這個(gè)月我開出去的發(fā)票金額小于我紅沖的發(fā)票金額,次月報(bào)稅的話應(yīng)該會顯示負(fù)數(shù),如果負(fù)數(shù)申報(bào)的話能通過嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)?還是說還得去大廳寫說明?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好!一般納稅人的話,負(fù)數(shù)也可以申報(bào)的 很早以前負(fù)數(shù)不能申報(bào),現(xiàn)在稅局系統(tǒng)改了,也能申報(bào)的,
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老師好,我想問一下,建筑行業(yè)9%的稅率,為什么有時(shí)需要預(yù)交企業(yè)所得稅,有時(shí)不交呢?啥時(shí)預(yù)交,啥時(shí)不預(yù)交呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:37
#稅務(wù)#
你好,異地施工的需要預(yù)繳稅款,如果是當(dāng)?shù)氐?,這個(gè)不用預(yù)繳,次月自己申報(bào)就行。 如果需要預(yù)繳,開了發(fā)票或者收到款,次月15號之前預(yù)繳。
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我想咨詢 公司員工吃飯,在個(gè)體老板那買的盒飯,一個(gè)月結(jié)一次 大概有一千多 我想問 這個(gè)成本那么弄 稅務(wù)局才認(rèn)可呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:35
#稅務(wù)#
需要有平時(shí)簽字的單據(jù)證明確實(shí)消費(fèi)了
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收到一筆政府補(bǔ)貼,補(bǔ)貼我們舉辦圖書活動(dòng)演講。補(bǔ)貼與公司收入不掛鉤,沒交增值稅,入了遞延收益科目?,F(xiàn)在舉辦活動(dòng),免費(fèi)給演講老師提供了公司的住宿服務(wù),需要視同銷售嗎?住宿的相關(guān)成本要做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:35
#稅務(wù)#
這個(gè)不需要視同銷售,這個(gè)活動(dòng)正常的做,成本費(fèi)用就行。這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增,不允許抵扣。
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老師你好 我們分公司租賃的房子 可以用總公司付款 開總公司發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:33
#稅務(wù)#
可以總公司付款,異地的但是不能開給總公司出委托書。這個(gè)屬于分公司的。
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請問一下,我公司參股的一家公司被吸收合并了,我們持有的股權(quán)換成了合并后的公司股權(quán),現(xiàn)在的價(jià)值比原始投資要多,也就是產(chǎn)生了溢價(jià),溢價(jià)部分是否需要繳納稅費(fèi)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:32
#稅務(wù)#
你好,溢價(jià)部分如果我們是做賬就要處理,是成本法還是權(quán)益法
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老師,我想問一下。企業(yè)所得稅免稅的和不勉稅的,成本區(qū)分不開,那涉及到的個(gè)人經(jīng)營所得稅,怎么交啊,是全額,還是怎么交
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:30
#稅務(wù)#
在企業(yè)所得稅的處理中,對于無法區(qū)分的應(yīng)稅和免稅成本,企業(yè)所得稅法并未直接規(guī)定具體的處理方法。然而,可以根據(jù)企業(yè)所得稅法的基本原則和相關(guān)規(guī)定推導(dǎo)出一些處理原則。首先,企業(yè)應(yīng)盡可能準(zhǔn)確區(qū)分應(yīng)稅和免稅成本。如果某項(xiàng)成本既與應(yīng)稅收入相關(guān),又與免稅收入相關(guān),且無法準(zhǔn)確劃分,那么根據(jù)稅收公平和合理性原則,可能需要采用一定的方法(如按收入比例、按成本性質(zhì)等)進(jìn)行分?jǐn)?/a>
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2024年的取得成本發(fā)票對方現(xiàn)在說想作廢了重新開到今年2月份,對我們公司有影響嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:29
#稅務(wù)#
可以的,復(fù)印一份跟重開的發(fā)票附在原來的憑證后邊就行
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在廣東省內(nèi),公司是廣州市,我們在河源市演出,個(gè)人代開發(fā)票是應(yīng)稅地址是寫公司的登記稅務(wù)局嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:28
#稅務(wù)#
(財(cái)稅〔2016〕36號)附件一《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》 第四十六條(三)的規(guī)定,增值稅納稅地點(diǎn)為:其他個(gè)人提供建筑服務(wù),銷售或者租賃不動(dòng)產(chǎn),轉(zhuǎn)讓自然資源使用權(quán),應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地、不動(dòng)產(chǎn)所在地、自然資源所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 非固定業(yè)戶銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)當(dāng)向銷售地或者勞務(wù)發(fā)生地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅;未向銷售地或者勞務(wù)發(fā)生地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅的,由其機(jī)構(gòu)所在地或者居住地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)征稅款。 應(yīng)該是應(yīng)該是演出地稅局
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老師好!員工采購單有部分沒有發(fā)票要如何報(bào)銷付款,賬務(wù)上應(yīng)當(dāng)如何處理?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:25
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可正常報(bào)銷(附采購單,入庫單等),可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
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24年9月的發(fā)票做在25年1月的賬里行嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:24
#稅務(wù)#
24年9月的發(fā)票做在25年1月的賬里,可以
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子公司給母公司上交利潤,子公司投資方里有個(gè)人,那我子公司給母公司上交利潤,用給個(gè)人分紅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:24
#稅務(wù)#
看分紅協(xié)議 協(xié)議里面約定就可以
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2024年增值稅申報(bào)表漏報(bào)技術(shù)服務(wù)收入,如果要變更增值稅申報(bào)表,把它填到未開具銷售發(fā)票會產(chǎn)生6%的稅費(fèi),那期末留抵稅額會變,但我之前已經(jīng)將這金額填到出口退稅匯總表了,現(xiàn)在變更了那就跟退稅匯總表對不上了,怎么辦?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:15
#稅務(wù)#
你好,有退稅的改就改不了,需要省里運(yùn)維才可以系統(tǒng)
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