問題已解決

2024年增值稅申報表漏報技術(shù)服務(wù)收入,如果要變更增值稅申報表,把它填到未開具銷售發(fā)票會產(chǎn)生6%的稅費,那期末留抵稅額會變,但我之前已經(jīng)將這金額填到出口退稅匯總表了,現(xiàn)在變更了那就跟退稅匯總表對不上了,怎么辦?

84785032| 提問時間:01/23 10:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,有退稅的改就改不了,需要省里運維才可以系統(tǒng)
01/23 10:17
84785032
01/23 10:19
那要怎么辦?
暖暖老師
01/23 10:20
不行就申報到2025年1月這個
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