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老師好,普通的服務(wù)公司怎么界定是小微企業(yè),還是中小企業(yè)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/20 17:57
#稅務(wù)師#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 符合以上條件,就是小微
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公司食堂購買蔬菜肉類需要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/20 15:06
#稅務(wù)師#
您好,公司是主營什么的
?閱讀? 46
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代訂機(jī)票,開的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/20 14:56
#稅務(wù)師#
開的增值稅普通發(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
?閱讀? 39
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請(qǐng)問老師。批發(fā)零售行業(yè),全部的活動(dòng)都不能適用研發(fā)加計(jì)扣除對(duì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/20 14:50
#稅務(wù)師#
是的,不能的哈,不適用那個(gè)政策
?閱讀? 27
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小規(guī)模納稅人開機(jī)械租賃專票幾個(gè)點(diǎn)?。磕荛_13個(gè)點(diǎn)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/20 13:59
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人開機(jī)械租賃專票1%或3%
?閱讀? 60
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你好老師,這個(gè)1692.89是怎么算出來了?一共貸了35萬,25年,直到1月還有214666.28本金沒有還,但是今天還的時(shí)候怎么算出來的1692.89,搞不明白,希望老師給算一下
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/20 11:20
#稅務(wù)師#
您好,能給一下貸款利率么,我們是用這個(gè)公式算的 等額本息: 利用函數(shù)PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)計(jì)算本金,IPMT函數(shù)計(jì)算利息 本金=PPMT(各期利率,第幾期,總期數(shù),本金) 利息=IPMT(各期利率,第幾期,總期數(shù),本金)
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請(qǐng)問冷庫單位,買進(jìn)賣出的冷凍肉制品是免稅的么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/20 10:36
#稅務(wù)師#
您好, 買進(jìn)環(huán)節(jié):如果冷庫單位從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購買自產(chǎn)的豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等動(dòng)物及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織,屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品范疇,可享受免征增值稅政策。 賣出環(huán)節(jié):若冷庫單位作為從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人,銷售上述部分鮮活肉蛋產(chǎn)品,同樣可免征增值稅。例如,將未經(jīng)深加工的冷凍肉制品直接銷售給其他批發(fā)商或零售商等
?閱讀? 47
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老師,買原材料給司機(jī)付款了,沒有運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/19 15:19
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)先入賬,匯算清繳調(diào)增處理
?閱讀? 37
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跨境電子商務(wù)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)實(shí)行核定征收的跨境電商企業(yè)免征企業(yè)所得稅嗎?核定征收不是就要對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行核定嗎?矛盾了吧?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/19 12:47
#稅務(wù)師#
不免所得稅 收入*核定率*稅率,按照這個(gè)來交所得稅。
?閱讀? 41
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投資者從證券投資基金中取得的收益是指什么?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/19 12:44
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 就是指 股利 或者 利息收入
?閱讀? 40
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老師,為什么這里的經(jīng)營所得可以減半征收?
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)閭€(gè)體工商戶的年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,可以減半征收個(gè)人所得稅。所以計(jì)算時(shí)最后乘以50%。自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。 個(gè)體工商戶不區(qū)分征收方式,均可享受。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 74
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開普票是不是稅率3個(gè)點(diǎn)肯定不對(duì)吧
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 23:41
#稅務(wù)師#
您好,是的,小規(guī)模現(xiàn)在是1%優(yōu)惠稅率,不要開3%,
?閱讀? 71
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負(fù)數(shù)填哪啊,一般納稅人如果有無票收入后又沖回的情況
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/18 19:02
#稅務(wù)師#
你好,無票收入填到哪一列,沖回的時(shí)候也填到哪一列。
?閱讀? 44
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銷項(xiàng)20萬左右,進(jìn)項(xiàng)要多少才能保證交1萬到3萬的稅啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 16:43
#稅務(wù)師#
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1萬 進(jìn)項(xiàng)稅額19萬 如果算進(jìn)項(xiàng)的加稅合計(jì)那就是190,000÷稅率?190,000 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3萬 進(jìn)項(xiàng)稅額=17萬 進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)=170,000÷稅率?170,000
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你好,家具公司,開了工藝品*地毯電子專票出去,需要跟地毯一模一樣的進(jìn)項(xiàng)嗎,進(jìn)項(xiàng)能比銷項(xiàng)晚一個(gè)月開嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 16:31
#稅務(wù)師#
您好,不用,可以晚一個(gè)月開進(jìn)來的
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查還差多少進(jìn)項(xiàng)怎么算啊
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/18 15:46
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 一般可以根據(jù)稅負(fù)率來推算進(jìn)項(xiàng)的
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涉稅實(shí)務(wù)里有個(gè)知識(shí)點(diǎn)說企業(yè)銷售在固定資產(chǎn)科目核算的土地使用年限及其他地上建筑物,城建稅計(jì)固清,這里是專指土地使用權(quán)和地上建筑物,還是所有的固定資產(chǎn)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/18 14:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 專指土地使用權(quán)和地上建筑物
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老師您好,請(qǐng)教一下。貿(mào)易公司,收到發(fā)票了,但是給客戶開出去的發(fā)票單價(jià)寫低了,現(xiàn)在客戶不同意退票重新開發(fā)票。我可以自己調(diào)一下賬嗎?(我需要怎么調(diào)賬)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/17 16:41
#稅務(wù)師#
若客戶不同意退票重開,可進(jìn)行如下調(diào)賬: 收入調(diào)整:按少開金額補(bǔ)記收入,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整:若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤,按正確與錯(cuò)誤成本差額補(bǔ)記成本,借 “主營業(yè)務(wù)成本”,貸 “庫存商品”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷售成本”。同時(shí)要關(guān)注稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),必要時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。
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老師,請(qǐng)問一下在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)能不能去變更10-11月個(gè)稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/17 15:18
#稅務(wù)師#
可以的,在匯算前都可以更正
?閱讀? 77
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老師,請(qǐng)問有個(gè)股東轉(zhuǎn)了100萬投資款,后面跟公司借了100萬?,F(xiàn)在把股份轉(zhuǎn)讓出去了。他的借款可以直接抵投資款嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/17 13:56
#稅務(wù)師#
你好可以的,操作沒問題。
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1月年終獎(jiǎng)6000元,工資6000元,個(gè)稅怎么算劃算
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/17 13:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 年度總收入多少 有專項(xiàng)扣除嗎
?閱讀? 52
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1、建筑施工企業(yè)在機(jī)構(gòu)所在地施工,收到甲方的預(yù)付款,建筑施工企業(yè)需要提交增值稅,如果在異地施工,收到甲方預(yù)付款,需要預(yù)交增值稅嗎?在哪預(yù)繳? 2、甲方給的預(yù)付款,施工企業(yè)預(yù)繳增值稅后,后期結(jié)算款的預(yù)繳如何處理?請(qǐng)?jiān)敿?xì)舉例說明。
周老師
??|
提問時(shí)間:01/17 12:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.都是需要預(yù)繳的,都是在施工地預(yù)繳。 2.甲方給的預(yù)付款已預(yù)繳增值稅后,在后期結(jié)算款中,企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的納稅義務(wù)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。若預(yù)繳稅額超過實(shí)際應(yīng)納稅額,超出部分可以在以后期間抵減;若預(yù)繳稅額不足,則需補(bǔ)繳差額。 例如,施工企業(yè)在異地項(xiàng)目收到10萬元預(yù)付款時(shí)已按3%預(yù)繳了3000元增值稅,后期結(jié)算款為90萬元,假設(shè)適用稅率仍為3%,則當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅27000元(90萬*3%),扣除前期預(yù)繳的3000元后,實(shí)際需補(bǔ)繳24000元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師:農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社(小規(guī)模)24年10月成立、自產(chǎn)自銷收入全年167萬、季報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅都免,但水利建設(shè)基金按萬分之六繳納未免、另外還有在開免稅發(fā)票(自產(chǎn)自銷)也限制每月10萬、季度不超30萬嗎?本年只開20萬免稅票?其他140萬怎么開?
樸老師
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提問時(shí)間:01/17 11:07
#稅務(wù)師#
農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社(小規(guī)模)開具自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票沒有每月 10 萬、季度 30 萬的額度限制。 政策依據(jù):根據(jù)國家相關(guān)稅收政策,農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,免征增值稅,且不存在額度限制。 開票操作:該農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社自產(chǎn)自銷收入全年 167 萬,都可開具免稅發(fā)票。在開票時(shí),需確保發(fā)票開具的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,與實(shí)際銷售業(yè)務(wù)相符,按規(guī)定的發(fā)票開具流程,在稅控系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的免稅項(xiàng)目編碼進(jìn)行開具。
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老師,您好,請(qǐng)教一下合同服務(wù)范圍更像是常規(guī)修理,加工,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),屬于印花稅征收范圍嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/17 10:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果合同服務(wù)范圍主要是常規(guī)修理、加工、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),這類合同通常被視為承攬合同,是需要繳納印花稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司的房子前期是自己用,其科目是固定資產(chǎn),后期改為出租,轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn),那么對(duì)應(yīng)租金的收入成本是什么?因?yàn)椴皇寝D(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)核算后,固定資產(chǎn)下面的累計(jì)折舊些也沒有了么,老師能寫下前后的分錄嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/17 10:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 一、自用固定資產(chǎn)階段 購入房產(chǎn)時(shí) 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等 每月計(jì)提折舊(假設(shè)折舊金額為每月 X 元) 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)折舊 二、轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)階段 轉(zhuǎn)換日(假設(shè)房產(chǎn)原值為 A 元,已計(jì)提折舊為 B 元,公允價(jià)值為 C 元) 成本模式下 借:投資性房地產(chǎn)(原值) A 累計(jì)折舊 B 貸:固定資產(chǎn) A 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 B 公允價(jià)值模式下 借:投資性房地產(chǎn) —— 成本 C 累計(jì)折舊 B 貸:固定資產(chǎn) A 其他綜合收益(差額,可能在借方) 三、出租階段(成本模式) 取得租金收入(假設(shè)每月租金為 Y 元) 借:銀行存款等 Y 貸:其他業(yè)務(wù)收入 Y 每月計(jì)提折舊(假設(shè)折舊金額為每月 Z 元) 借:其他業(yè)務(wù)成本 Z 貸:投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 Z 四、出租階段(公允價(jià)值模式) 取得租金收入(假設(shè)每月租金為 Y 元) 借:銀行存款等 Y 貸:其他業(yè)務(wù)收入 Y 期末公允價(jià)值變動(dòng)(假設(shè)公允價(jià)值上升了 D 元) 借:投資性房地產(chǎn) —— 公允價(jià)值變動(dòng) D 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 D
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一個(gè)人可以再一家公司既報(bào)工資薪金5000又報(bào)個(gè)人勞務(wù)所得800嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/17 07:51
#稅務(wù)師#
不可以的,要么是工資,要么是勞務(wù)報(bào)酬。
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我們是新成立的分公司預(yù)計(jì)會(huì)一直虧損,但是母公司一直盈利,我們分公司作為承租方,今年確認(rèn)租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn),金額比較大,那么分公司需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/17 06:23
#稅務(wù)師#
總分公司嗎 所得稅是合并申報(bào)的 不需要
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你好,我們是一般納稅人企業(yè),甲方撥付的工程款可以支付此項(xiàng)目的招標(biāo)代理費(fèi)用嗎,可以算是是項(xiàng)目的間接費(fèi)用嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 20:28
#稅務(wù)師#
您好,可以支付,可以算是間接費(fèi)用
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12月抵扣了4萬的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,12月開了銷項(xiàng)稅3萬8,這分錄在1月份憑證里面怎么寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/16 18:41
#稅務(wù)師#
1. 將 12 月抵扣的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 40000 2. 計(jì)算 12 月應(yīng)交增值稅 由于進(jìn)項(xiàng)稅額(40000 元)大于銷項(xiàng)稅額(38000 元),12 月形成留抵稅額 2000 元(40000 - 38000),1 月份無需繳納增值稅,也無需額外做分錄,留抵稅額會(huì)體現(xiàn)在 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 科目的借方余額中。
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老師,例如合同上是桌子3張,凳子6張,但是發(fā)票開桌子6張,凳子3張,合同和發(fā)票總金額是一樣的,可以這樣開嗎.這樣開風(fēng)險(xiǎn)高嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 16:52
#稅務(wù)師#
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
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