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營業(yè)賬簿印花稅是以什么為依據(jù)申報
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:45
#稅務#
營業(yè)賬簿印花稅 實收資本+資本公積
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提交了有誤財務報表后更正了,在填寫這個所得稅申報時有這個黃色感嘆號是不是可以不理會,直接按申報就行了
樸老師
??|
提問時間:01/09 11:43
#稅務#
同學你好 數(shù)據(jù)沒有錯誤就不用理會
?閱讀? 20
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律師的法律援助的這筆費用是由司法所打到律所的對公賬上,然后這筆費用的話是免稅的。那我怎么去確定這個費用是免稅的呢?我想請教一下 然后這筆費用我該怎么打出來給律師呢?直接備注法律援助費用嗎?這樣就免稅了嗎?
藍小天老師
??|
提問時間:01/09 11:42
#稅務#
根據(jù)財政部、稅務總局2022年8月5日發(fā)布的《關于法律援助補貼有關稅收政策的公告》,對法律援助人員按照《中華人民共和國法律援助法》規(guī)定獲得的法律援助補貼,免征增值稅和個人所得稅 。要確定這筆費用是免稅的,可以參考以下方面: 政策依據(jù) 查看財政部、稅務總局發(fā)布的上述公告,明確該政策已自2022年1月1日起施行。 免稅申報情況 法律援助機構向律所支付法律援助費用時,應按規(guī)定為獲得補貼的法律援助人員辦理個人所得稅勞務報酬所得免稅申報。律所作為接收方,在收到款項后也應配合完成相關的免稅申報流程,并在賬務處理上按照免稅收入進行核算。 稅務部門溝通 可以與當?shù)囟悇詹块T進行溝通,了解他們對法律援助費用免稅政策的具體執(zhí)行情況和要求,確認該筆費用在當?shù)厥欠褚驯徽J定為免稅收入。 關于這筆費用打給律師的方式及備注問題,通常可以由律所從對公賬戶將法律援助費用轉賬給律師個人銀行卡,并在轉賬備注中注明“法律援助費用”。但需注意,僅僅備注“法律援助費用”并不直接導致該筆費用免稅,免稅是基于上述財政部和稅務總局的政策規(guī)定以及相關免稅申報程序的完成。
?閱讀? 11
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老師,小規(guī)模要報財務報表年報啊,我電子稅務局上顯示截止到2月20日前申報
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:42
#稅務#
你好,是的,是需要報的。
?閱讀? 46
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老師,稅收減免性質代碼0001129924與0001129902有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:41
#稅務#
您好 0001129924:適用于銷售自己使用過的固定資產,特別是2008年12月31日以前購入的未抵扣進項稅的小汽車等。 0001129902:通常用于一般性的增值稅減免項目,如技術轉讓、技術開發(fā)等免征增值稅的情形
?閱讀? 18
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個體戶定期定額的核定金額是一個季度75000元這個季度開了85000用交經營所得嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:40
#稅務#
您好,要的,沒有超過75000就免交,超過就全額交
?閱讀? 9
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小微企業(yè)所得稅減免20%,減免的怎么做賬,交的企業(yè)所得稅怎么做賬,要個要個完整分錄
家權老師
??|
提問時間:01/09 11:39
#稅務#
直接按5%計提,不需要考慮減免的20%
?閱讀? 5
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1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
東老師
??|
提問時間:01/09 11:39
#稅務#
你好,你只要是按照你的財務報表填寫的就沒問題
?閱讀? 21
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老師,農產品銷售公司開給客戶3%的專票也可以按9計算抵扣的話,是不是就沒必要成為一般納稅人了
家權老師
??|
提問時間:01/09 11:39
#稅務#
是的,沒必要的哈,就是那樣子
?閱讀? 3
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老師,合同簽訂時間能早于公司成立日期嗎?比如對方公司營業(yè)執(zhí)照顯示的成立日期是24年12月,合同簽訂起始時間能為24年10月嗎
樸老師
??|
提問時間:01/09 11:38
#稅務#
一般情況下,合同簽訂時間不能早于公司成立日期,因為公司成立前不具法人資格,無民事權利和行為能力,無法作為合同主體簽有效合同,且會導致責任承擔不明,不符合法律規(guī)定,合同可能無效。特殊情況如發(fā)起人以設立中公司名義簽合同,公司成立后追認或實際履行,合同責任可能由公司承擔,但合同也并非天然有效。
?閱讀? 3
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老師,新成立的公司一年多了,忘了在電子稅務局備案銀行賬戶信息了,逾期備案會有罰款之類的么
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:37
#稅務#
不一定有罰款,但是影響企業(yè)信用等級。
?閱讀? 7
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我們資產超過5000萬,是不是就不是小微企業(yè)了,那么印花稅和企業(yè)所得稅都按照哪個稅率交呀?
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:37
#稅務#
你的資產平均超過了5000萬,就不屬于小型微利企業(yè),印花稅就沒有減半的政策了,萬分之3,萬分之5,1‰。 企業(yè)所得稅25%
?閱讀? 5
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水產公司的無票收入不出合同,只出銷售單和開收據(jù)入賬,請問這部分無票收入要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:36
#稅務#
這部分無票收入要繳納印花稅
?閱讀? 4
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你好請問下那個分公司的小規(guī)模賬戶沒開通繳納稅款怎么弄
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:36
#稅務#
可以用個人的個人可以掃碼
?閱讀? 6
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我們收到的發(fā)票,把我們公司的納稅識別號寫錯了,想重開,但是這個公司已經停產開不了。這有什么辦法嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:34
#稅務#
若是普票,正常做賬。稅局不一定能發(fā)現(xiàn)
?閱讀? 15
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老師問一下,這個月有三種,1.出口0稅率所以轉內銷開了13個點的發(fā)票(填增值稅表適用稅率計稅銷售額里面?),2.之前月份轉出口免稅的(這個之前月份銷售額就報過進出口也說不用重新開票,是不是不用填了?),3.正常出口的(正常免稅銷售額里面?),請問一下填增值稅表是不是這樣填
樸老師
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提問時間:01/09 11:34
#稅務#
是的,填寫方式如下: 出口轉內銷開 13% 發(fā)票:填在增值稅納稅申報表附列資料(一)“稅率為 13%” 欄次,匯總到主表 “按適用稅率計稅銷售額”。 之前月份轉出口免稅且已申報:一般無需在本月申報表重填,確保之前申報準確、手續(xù)完備。 正常出口免稅:填在增值稅納稅申報表附列資料(一)“免稅” 欄次,匯總到主表 “免稅銷售額”,同時填增值稅減免稅申報明細表。
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請問老師個體戶的印花稅,2006年的時候,是月報還是季報啊請問老師個體戶的印花稅,2006年的時候,是月報還是季報啊
文文老師
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提問時間:01/09 11:31
#稅務#
個體戶的印花稅 季報
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老師,我想問一下。 公司的綜合稅率怎么計算?公式是怎么樣的呀?
藍小天老師
??|
提問時間:01/09 11:26
#稅務#
綜合稅率是指企業(yè)所繳納的各種稅收占其收入總額的比例。計算公式為:綜合稅率=企業(yè)全年納稅總額÷企業(yè)全年收入總額×100%。 納稅總額包括企業(yè)繳納的增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、城市維護建設稅、房產稅等各種稅的總和
?閱讀? 40
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個人承擔的基礎設施按什么合同繳納印花稅
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:25
#稅務#
你好,可按建筑合同
?閱讀? 79
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買東西開票84595,,匯款款84000,怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:24
#稅務#
您好,意思595這個不用付了嗎
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如何在開票系統(tǒng)中開6個點的維修服務費
家權老師
??|
提問時間:01/09 11:22
#稅務#
你好,沒法開出的,維修服務稅目屬于修理修配勞務,適用稅率13%
?閱讀? 5
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老師,被紅沖的專用發(fā)票是不是要在勾選認證系統(tǒng)做一個不勾選認證的操作呢?已經勾選認證并扣低了的發(fā)票是不是要做一個進項稅轉出處理?
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:22
#稅務#
你好,紅沖的發(fā)票選擇不了勾選。需要賬上做進項轉出申報的時候,填寫附表2就行。
?閱讀? 21
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請教一下,是不是經營范圍里邊有的,就能經營,還是只能開具主行業(yè)的發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:21
#稅務#
經營范圍里邊有的,就能經營
?閱讀? 14
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小規(guī)模納稅人不超過30萬無票收入會計分錄怎么寫?
東老師
??|
提問時間:01/09 11:20
#稅務#
銀行存款貸主營業(yè)務收銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 借,應交稅費,應交增值稅。貸,營業(yè)外收入
?閱讀? 5
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您好,老師,請問一下,我們公司租房子,簽了合同,另外還有公司要注冊,房租合同怎么做
東老師
??|
提問時間:01/09 11:19
#稅務#
你好這種可以在網上你好這種可以在網上直接下載你好,這種可以在網上直接下載租賃合同的樣本
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公司租的廠房裝修一般攤銷多久???
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:19
#稅務#
公司租的廠房裝修一般攤銷三年
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公司給跟單員配了一個手機,取得增值稅專用發(fā)票,是否可以抵扣進項。手機主要用在與客戶溝通
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:18
#稅務#
你好 ,依描述 ,可以進項抵扣
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如何在開票系統(tǒng)中新增6個點的人工服務費?
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:18
#稅務#
現(xiàn)在是無法選擇6%嗎?需要新增核定增值稅稅種
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老師好,所得稅匯算里的《高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》里面,填報的研發(fā)費用是只填寫費用化的金額嗎
東老師
??|
提問時間:01/09 11:18
#稅務#
對,沒錯,就是填寫費用化的
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老師,我司2023年8月已申報繳納增值稅及附加600元,稅管員打來電話說,讓申請退稅,那我司退稅的錢,怎么記賬呢,23年已經記賬了,跨年了 已經匯算清繳了 這個要怎么在24年記賬呢,我司是一般納稅人
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:17
#稅務#
你好,其實你這個可以直接借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入稅收減免。
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