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上年本年利潤科目未結(jié)轉(zhuǎn),可以今年一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:53
#稅務(wù)#
上年本年利潤科目未結(jié)轉(zhuǎn),可以今年一起結(jié)轉(zhuǎn)。
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分包開異地施工費(fèi)的勞務(wù)發(fā)票,也要開外經(jīng)證嗎?總包公司已經(jīng)上過異地稅了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:53
#稅務(wù)#
你好,是的,勞務(wù)費(fèi)也是需要開外進(jìn)的。
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你好,印花稅,買賣合同以什么繳稅,我們做手機(jī)租賃業(yè)務(wù),是按當(dāng)時(shí)給客戶簽合同的總金額嗎,我們購進(jìn)這些手機(jī)有的開票了,有的對方不給開,還是按對方給我們開過票的金額呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:52
#稅務(wù)#
你好,你購入的手機(jī)需要交買賣合同印花稅。然后租賃的這些手機(jī)租賃收入需要交財(cái)產(chǎn)租賃合同。
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老師,請問一下,我們購買一批農(nóng)機(jī),煙草公司出一部份錢,合作社自己出一部分錢,這個(gè)怎么入賬才合理啊,們不開票給煙草公司他們直接把錢轉(zhuǎn)過來了,商家把全部的發(fā)票都開給我們了
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:51
#稅務(wù)#
你好,那這個(gè)機(jī)器屬于哪個(gè)公司?
?閱讀? 9
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如果客戶用對公給我們打款30萬 他不開發(fā)票,然后給他退回另外一直公戶 都是他公司的對公 有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:50
#稅務(wù)#
意思是收30萬,再退回30萬 ?
?閱讀? 12
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銀行的手續(xù)費(fèi)開具的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:47
#稅務(wù)#
你好,手續(xù)費(fèi)是可以抵扣的,但是貸款的手續(xù)費(fèi)不行。
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請問12月員工墊付的服務(wù)費(fèi)用,款已支付給員工,但是當(dāng)月未收到發(fā)票,該怎么做賬?謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:43
#稅務(wù)#
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí)沖
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年終獎(jiǎng)稅率高還是工資薪金稅率高?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:43
#稅務(wù)#
年終獎(jiǎng)稅率就是月度工資七級稅率
?閱讀? 2
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老師,公司24年有4個(gè)股東打了合計(jì)110萬的投資款進(jìn)來,做了4筆分錄。這個(gè)應(yīng)稅憑證數(shù)量這里是填1還是4啊。計(jì)稅金額是填110萬嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:42
#稅務(wù)#
應(yīng)稅憑證數(shù)量填 4,計(jì)稅金額填 110 萬,
?閱讀? 2
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你好 老師 我們公司全資一個(gè)子公司 給他們的投資款記入的長期股權(quán)投資 然后現(xiàn)在稅務(wù)局抽查說我們長期股權(quán)投資這部分沒交印花稅 這一部分需要交印花稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:42
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要繳納的
?閱讀? 3
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小規(guī)模無票收入填哪個(gè)欄里啊
小艷老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:42
#稅務(wù)#
您好,滿足季度不超過30萬嘛?
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員工福利費(fèi),什么時(shí)候通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這個(gè)科目,還是直接計(jì)入費(fèi)用就行
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:42
#稅務(wù)#
你好,需要通過 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 科目過渡一下才是的
?閱讀? 4
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老師 請問企業(yè)所得稅季報(bào) 帶出來的員工人數(shù)和資產(chǎn)總額 感覺不對呢 然后營業(yè)收入成本利潤 沒有帶出來數(shù)值 是要我自己填寫對吧
小艷老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:41
#稅務(wù)#
您好,是哪里不對呢?您是否申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
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老師請問跟銀行貸款350萬,利息20萬,收到利息發(fā)票了,這個(gè)利息支出可以稅前扣除嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:41
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)利息可以稅前扣除的。
?閱讀? 8
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你好,老師,個(gè)體工商戶以前是核定征收,2024.12轉(zhuǎn)為查賬征收,12月未申報(bào)里有財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營所得A表,把12月的數(shù)據(jù)報(bào)上就可以?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:38
#稅務(wù)#
不是只報(bào) 12 月的數(shù)據(jù)。對于財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)按照查賬征收的要求,完整反映 2024 年 12 月整月以及 2024 年度整體的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等情況,需編制包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等在內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表。對于經(jīng)營所得 A 表,要填寫 2024 年 12 月所屬期的經(jīng)營所得個(gè)人所得稅預(yù)繳納稅申報(bào),稅款所屬期應(yīng)填寫 2024 年 12 月 1 日至 12 月 31 日,同時(shí)要準(zhǔn)確填寫收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額等各項(xiàng)數(shù)據(jù)
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你好老師!我想問一下,季報(bào)利潤表本年累計(jì)這個(gè)金額,自動帶出來的是三季度9月份數(shù)據(jù),我今天報(bào)稅填的本期金額是12月份的,那和我的真實(shí)報(bào)表有差額,中間差就是十月、十一月,我怎么辦,把累計(jì)金額改了,還是年報(bào)在說
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:38
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)把累計(jì)數(shù)修改一下就可以了
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想看某個(gè)單位全年付出去多少錢,是看應(yīng)付的借方累計(jì)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:37
#稅務(wù)#
看應(yīng)付的借方累計(jì)發(fā)生額
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小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增交所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:36
#稅務(wù)#
是的,對的,調(diào)整之后有利潤的需要交所得稅
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新建企業(yè)正在修建廠房,沒正式投產(chǎn),公司承擔(dān)員工個(gè)稅,我這樣做分錄可以嗎? 計(jì)提時(shí)--- 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 20300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 300 發(fā)工資時(shí)--- 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 300 貸:銀行存款-20300
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:36
#稅務(wù)#
您好 公司承擔(dān)員工個(gè)稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 計(jì)入營業(yè)外支出科目就好了
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還沒有認(rèn)定高薪企業(yè) 小規(guī)模 1:增值稅怎么申報(bào) 開了三張普票 一張專票 2:企業(yè)所得稅怎么申報(bào) 3:4張研發(fā)費(fèi)用發(fā)票聽說有4級科目就是輔助賬怎么弄不懂(4張發(fā)票是企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費(fèi))分錄怎么做 4:開出去4張發(fā)票,普票和專票分錄怎么寫。 5:這4張發(fā)票銀行已付分錄怎么寫 6:開出去的發(fā)票銀行也已收到款分錄怎么寫。 麻煩老師了 3張圖片是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,系統(tǒng)只能發(fā)三張圖片
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:34
#稅務(wù)#
你好,一項(xiàng)一項(xiàng)的來哈,小規(guī)模合計(jì)開票金額不超過30萬,普票免稅,只繳納專票稅金
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如果固定資產(chǎn)有5萬沒有取得正式發(fā)票,在匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增這5萬和折舊的金額
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:32
#稅務(wù)#
只用調(diào)增對應(yīng)的折舊
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24年給對方開的普票,25年對方說開錯(cuò)了,可以重新開嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:31
#稅務(wù)#
可以的,可以重新開
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老師,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,如果去年年底報(bào)表虧損10萬,今年盈利了11萬,他會在企業(yè)所得稅報(bào)表里自動彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎,然后這個(gè)利潤總額減去彌補(bǔ)的就是需要繳納的企業(yè)所得稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:28
#稅務(wù)#
如果已完成上一年度匯算清繳申報(bào),在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)通常會在企業(yè)所得稅報(bào)表里自動彌補(bǔ)以前年度虧損,在預(yù)繳申報(bào)時(shí)填寫在第 9 行 “減:彌補(bǔ)以前年度虧損” 欄次。 應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 以前年度虧損。在這種情況下,若沒有其他調(diào)整事項(xiàng),今年的應(yīng)納稅所得額為 11-10=1 萬,企業(yè)需按規(guī)定稅率對這 1 萬元計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
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24年個(gè)體戶 經(jīng)營所得 年度匯繳 申報(bào)是25年的什么時(shí)間內(nèi)
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:27
#稅務(wù)#
申報(bào)是25年的1月-3月份
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口腔門診做活動,種植牙一顆6000元,一年后6000元分10次返還,在種植收款的時(shí)候做了收入,請問返還后(直接給客戶打款的有回單)是做費(fèi)用還是成本,是否可以稅前扣除。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)做費(fèi)用,但是很難稅前扣除
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在2024年時(shí)已經(jīng)對公付款了,現(xiàn)在對方才發(fā)開不了發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理。
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:25
#稅務(wù)#
您好,開不了發(fā)票,正常賬務(wù)處理,不影響 ,所得稅前不扣除就可以。
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老師你好,與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入要填寫增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,在做賬時(shí)怎么做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:24
#稅務(wù)#
你好,所得稅申報(bào)表的時(shí)候填寫利潤總額和不征稅收入。增值稅不需要申報(bào)。
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平價(jià)出讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓,年底需要繳納營業(yè)賬簿印花稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:21
#稅務(wù)#
平價(jià)出讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓,年底一般無需繳納營業(yè)賬簿印花稅,因該轉(zhuǎn)讓未使企業(yè) “實(shí)收資本” 與 “資本公積” 合計(jì)金額變動,但股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能涉及其他稅費(fèi),需依具體情況和規(guī)定判斷繳納。
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老師 因?yàn)楣境闪⑦€沒有開展業(yè)務(wù) 工資薪金的數(shù)據(jù)可以一直申報(bào)0??嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:21
#稅務(wù)#
你好,沒有給員工發(fā)工資的話就可以零申報(bào)
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建設(shè)單位以商品房抵工程款的稅務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:20
#稅務(wù)#
你好,是人家拿房子抵給你是嗎
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