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老師,申報企業(yè)所得稅的時候,如果去年年底報表虧損10萬,今年盈利了11萬,他會在企業(yè)所得稅報表里自動彌補以前年度虧損是嗎,然后這個利潤總額減去彌補的就是需要繳納的企業(yè)所得稅嗎

84784984| 提問時間:01/09 14:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果已完成上一年度匯算清繳申報,在申報企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)通常會在企業(yè)所得稅報表里自動彌補以前年度虧損,在預繳申報時填寫在第 9 行 “減:彌補以前年度虧損” 欄次。 應納稅所得額的計算公式為:應納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項扣除 - 以前年度虧損。在這種情況下,若沒有其他調整事項,今年的應納稅所得額為 11-10=1 萬,企業(yè)需按規(guī)定稅率對這 1 萬元計算繳納企業(yè)所得稅。
01/09 14:28
84784984
01/09 14:29
明白了。謝謝老師
樸老師
01/09 14:31
滿意請給五星好評,謝謝
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