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上年本年利潤(rùn)科目未結(jié)轉(zhuǎn),可以今年一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:53
#稅務(wù)#
上年本年利潤(rùn)科目未結(jié)轉(zhuǎn),可以今年一起結(jié)轉(zhuǎn)。
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分包開(kāi)異地施工費(fèi)的勞務(wù)發(fā)票,也要開(kāi)外經(jīng)證嗎?總包公司已經(jīng)上過(guò)異地稅了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:53
#稅務(wù)#
你好,是的,勞務(wù)費(fèi)也是需要開(kāi)外進(jìn)的。
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你好,印花稅,買(mǎi)賣(mài)合同以什么繳稅,我們做手機(jī)租賃業(yè)務(wù),是按當(dāng)時(shí)給客戶(hù)簽合同的總金額嗎,我們購(gòu)進(jìn)這些手機(jī)有的開(kāi)票了,有的對(duì)方不給開(kāi),還是按對(duì)方給我們開(kāi)過(guò)票的金額呀
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:52
#稅務(wù)#
你好,你購(gòu)入的手機(jī)需要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅。然后租賃的這些手機(jī)租賃收入需要交財(cái)產(chǎn)租賃合同。
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買(mǎi)一批農(nóng)機(jī),煙草公司出一部份錢(qián),合作社自己出一部分錢(qián),這個(gè)怎么入賬才合理啊,們不開(kāi)票給煙草公司他們直接把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,商家把全部的發(fā)票都開(kāi)給我們了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:51
#稅務(wù)#
你好,那這個(gè)機(jī)器屬于哪個(gè)公司?
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如果客戶(hù)用對(duì)公給我們打款30萬(wàn) 他不開(kāi)發(fā)票,然后給他退回另外一直公戶(hù) 都是他公司的對(duì)公 有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:50
#稅務(wù)#
意思是收30萬(wàn),再退回30萬(wàn) ?
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銀行的手續(xù)費(fèi)開(kāi)具的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:47
#稅務(wù)#
你好,手續(xù)費(fèi)是可以抵扣的,但是貸款的手續(xù)費(fèi)不行。
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請(qǐng)問(wèn)12月員工墊付的服務(wù)費(fèi)用,款已支付給員工,但是當(dāng)月未收到發(fā)票,該怎么做賬?謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:43
#稅務(wù)#
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí)沖
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年終獎(jiǎng)稅率高還是工資薪金稅率高?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:43
#稅務(wù)#
年終獎(jiǎng)稅率就是月度工資七級(jí)稅率
?閱讀? 2
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老師,公司24年有4個(gè)股東打了合計(jì)110萬(wàn)的投資款進(jìn)來(lái),做了4筆分錄。這個(gè)應(yīng)稅憑證數(shù)量這里是填1還是4啊。計(jì)稅金額是填110萬(wàn)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:42
#稅務(wù)#
應(yīng)稅憑證數(shù)量填 4,計(jì)稅金額填 110 萬(wàn),
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你好 老師 我們公司全資一個(gè)子公司 給他們的投資款記入的長(zhǎng)期股權(quán)投資 然后現(xiàn)在稅務(wù)局抽查說(shuō)我們長(zhǎng)期股權(quán)投資這部分沒(méi)交印花稅 這一部分需要交印花稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:42
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要繳納的
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小規(guī)模無(wú)票收入填哪個(gè)欄里啊
小艷老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:42
#稅務(wù)#
您好,滿(mǎn)足季度不超過(guò)30萬(wàn)嘛?
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員工福利費(fèi),什么時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這個(gè)科目,還是直接計(jì)入費(fèi)用就行
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:42
#稅務(wù)#
你好,需要通過(guò) 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 科目過(guò)渡一下才是的
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老師 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào) 帶出來(lái)的員工人數(shù)和資產(chǎn)總額 感覺(jué)不對(duì)呢 然后營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn) 沒(méi)有帶出來(lái)數(shù)值 是要我自己填寫(xiě)對(duì)吧
小艷老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:41
#稅務(wù)#
您好,是哪里不對(duì)呢?您是否申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
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老師請(qǐng)問(wèn)跟銀行貸款350萬(wàn),利息20萬(wàn),收到利息發(fā)票了,這個(gè)利息支出可以稅前扣除嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:41
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)利息可以稅前扣除的。
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你好,老師,個(gè)體工商戶(hù)以前是核定征收,2024.12轉(zhuǎn)為查賬征收,12月未申報(bào)里有財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)所得A表,把12月的數(shù)據(jù)報(bào)上就可以?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:38
#稅務(wù)#
不是只報(bào) 12 月的數(shù)據(jù)。對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)按照查賬征收的要求,完整反映 2024 年 12 月整月以及 2024 年度整體的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等情況,需編制包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等在內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表。對(duì)于經(jīng)營(yíng)所得 A 表,要填寫(xiě) 2024 年 12 月所屬期的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅預(yù)繳納稅申報(bào),稅款所屬期應(yīng)填寫(xiě) 2024 年 12 月 1 日至 12 月 31 日,同時(shí)要準(zhǔn)確填寫(xiě)收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額等各項(xiàng)數(shù)據(jù)
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你好老師!我想問(wèn)一下,季報(bào)利潤(rùn)表本年累計(jì)這個(gè)金額,自動(dòng)帶出來(lái)的是三季度9月份數(shù)據(jù),我今天報(bào)稅填的本期金額是12月份的,那和我的真實(shí)報(bào)表有差額,中間差就是十月、十一月,我怎么辦,把累計(jì)金額改了,還是年報(bào)在說(shuō)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:38
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)把累計(jì)數(shù)修改一下就可以了
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想看某個(gè)單位全年付出去多少錢(qián),是看應(yīng)付的借方累計(jì)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:37
#稅務(wù)#
看應(yīng)付的借方累計(jì)發(fā)生額
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小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增交所得稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:36
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,調(diào)整之后有利潤(rùn)的需要交所得稅
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新建企業(yè)正在修建廠房,沒(méi)正式投產(chǎn),公司承擔(dān)員工個(gè)稅,我這樣做分錄可以嗎? 計(jì)提時(shí)--- 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 20300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 300 發(fā)工資時(shí)--- 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 300 貸:銀行存款-20300
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:36
#稅務(wù)#
您好 公司承擔(dān)員工個(gè)稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目就好了
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還沒(méi)有認(rèn)定高薪企業(yè) 小規(guī)模 1:增值稅怎么申報(bào) 開(kāi)了三張普票 一張專(zhuān)票 2:企業(yè)所得稅怎么申報(bào) 3:4張研發(fā)費(fèi)用發(fā)票聽(tīng)說(shuō)有4級(jí)科目就是輔助賬怎么弄不懂(4張發(fā)票是企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費(fèi))分錄怎么做 4:開(kāi)出去4張發(fā)票,普票和專(zhuān)票分錄怎么寫(xiě)。 5:這4張發(fā)票銀行已付分錄怎么寫(xiě) 6:開(kāi)出去的發(fā)票銀行也已收到款分錄怎么寫(xiě)。 麻煩老師了 3張圖片是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,系統(tǒng)只能發(fā)三張圖片
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:34
#稅務(wù)#
你好,一項(xiàng)一項(xiàng)的來(lái)哈,小規(guī)模合計(jì)開(kāi)票金額不超過(guò)30萬(wàn),普票免稅,只繳納專(zhuān)票稅金
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如果固定資產(chǎn)有5萬(wàn)沒(méi)有取得正式發(fā)票,在匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增這5萬(wàn)和折舊的金額
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:32
#稅務(wù)#
只用調(diào)增對(duì)應(yīng)的折舊
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24年給對(duì)方開(kāi)的普票,25年對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,可以重新開(kāi)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:31
#稅務(wù)#
可以的,可以重新開(kāi)
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老師,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,如果去年年底報(bào)表虧損10萬(wàn),今年盈利了11萬(wàn),他會(huì)在企業(yè)所得稅報(bào)表里自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎,然后這個(gè)利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)的就是需要繳納的企業(yè)所得稅嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:28
#稅務(wù)#
如果已完成上一年度匯算清繳申報(bào),在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)通常會(huì)在企業(yè)所得稅報(bào)表里自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損,在預(yù)繳申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在第 9 行 “減:彌補(bǔ)以前年度虧損” 欄次。 應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 以前年度虧損。在這種情況下,若沒(méi)有其他調(diào)整事項(xiàng),今年的應(yīng)納稅所得額為 11-10=1 萬(wàn),企業(yè)需按規(guī)定稅率對(duì)這 1 萬(wàn)元計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
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24年個(gè)體戶(hù) 經(jīng)營(yíng)所得 年度匯繳 申報(bào)是25年的什么時(shí)間內(nèi)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:27
#稅務(wù)#
申報(bào)是25年的1月-3月份
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口腔門(mén)診做活動(dòng),種植牙一顆6000元,一年后6000元分10次返還,在種植收款的時(shí)候做了收入,請(qǐng)問(wèn)返還后(直接給客戶(hù)打款的有回單)是做費(fèi)用還是成本,是否可以稅前扣除。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)做費(fèi)用,但是很難稅前扣除
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在2024年時(shí)已經(jīng)對(duì)公付款了,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)開(kāi)不了發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理。
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:25
#稅務(wù)#
您好,開(kāi)不了發(fā)票,正常賬務(wù)處理,不影響 ,所得稅前不扣除就可以。
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老師你好,與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,在做賬時(shí)怎么做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:24
#稅務(wù)#
你好,所得稅申報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)利潤(rùn)總額和不征稅收入。增值稅不需要申報(bào)。
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平價(jià)出讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)甑仔枰U納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:21
#稅務(wù)#
平價(jià)出讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)甑滓话銦o(wú)需繳納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,因該轉(zhuǎn)讓未使企業(yè) “實(shí)收資本” 與 “資本公積” 合計(jì)金額變動(dòng),但股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能涉及其他稅費(fèi),需依具體情況和規(guī)定判斷繳納。
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老師 因?yàn)楣境闪⑦€沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù) 工資薪金的數(shù)據(jù)可以一直申報(bào)0??嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:21
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)有給員工發(fā)工資的話(huà)就可以零申報(bào)
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建設(shè)單位以商品房抵工程款的稅務(wù)處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:20
#稅務(wù)#
你好,是人家拿房子抵給你是嗎
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