問題已解決

老師咨詢一下,本月沖減了之前年度的預(yù)提未付的費(fèi)用,財(cái)報(bào)需要調(diào)整未分配利潤期初數(shù)據(jù)嗎

84785035| 提問時(shí)間:2024 12/31 13:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正常來說肯定是需要調(diào)整的
2024 12/31 13:44
84785035
2024 12/31 13:57
老師那財(cái)報(bào)調(diào)整了未分配利潤期初數(shù)據(jù),另一個(gè)調(diào)整哪里啊
東老師
2024 12/31 13:57
涉及到什么科目了?比如說銀行存款,應(yīng)收賬款等
84785035
2024 12/31 14:02
其他應(yīng)付款,因?yàn)槭强缒甑奈锤顿M(fèi)用
東老師
2024 12/31 14:02
對(duì),那所以調(diào)整這個(gè)科目就可以了
84785035
2024 12/31 14:04
這樣啊,那我就是把年初的其他應(yīng)付款也相應(yīng)的調(diào)整即可是吧
東老師
2024 12/31 14:04
對(duì),沒錯(cuò)兒,把這個(gè)調(diào)整了就行了
84785035
2024 12/31 14:06
能多問一句,這樣調(diào)整我也得更正稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啥的
東老師
2024 12/31 14:06
這個(gè)沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的,正常更正財(cái)務(wù)報(bào)表就成
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