問題已解決

在11月份申報10月份增值稅時,未開具發(fā)票填了300,增值稅也交了,賬務怎么處理?12月份申報11月份增值稅時,實際沒有開發(fā)票,未開具發(fā)票那欄怎么操作

沈芬芬| 提問時間:2024 12/13 09:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,那就不需要填寫任何數(shù)據(jù)沒開票
2024 12/13 09:59
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~