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上個月增值稅申報的時候,未開具發(fā)票那欄填了未開發(fā)票收入,這個月把發(fā)票開了,現(xiàn)在申報的時候未開具發(fā)票那欄要填負(fù)數(shù)嗎?

84785025| 提問時間:2019 05/16 15:12
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
這個月(5月)開票,次月(6月)申報時,需要在未開票那欄填寫負(fù)數(shù)。
2019 05/16 15:15
84785025
2019 05/16 15:18
那比如說3月未開票收入是10萬,4月開了10萬,但是4月任然還有未開票收入15萬,這在5月申報4月份的報表時,這個怎么填呢?
答疑陳園老師
2019 05/16 15:23
可以填-10+15。 可能有的地方不讓這么寫,就直接填寫5萬。
84785025
2019 05/16 15:28
本來4月未開票收入15萬,怎么能和上期的抵消呢?
答疑陳園老師
2019 05/16 15:30
因?yàn)槟悴荒芴顚?10+15,只能寫計算后的金額。 不影響總的申報金額。
84785025
2019 05/16 15:32
等于是把這次的未開票收入報少了啊
答疑陳園老師
2019 05/16 15:34
不是報少了,只是有了一個計算過程。你有一個補(bǔ)開票的10萬在里面。
84785025
2019 05/16 15:38
明白了,謝謝
答疑陳園老師
2019 05/16 15:41
不客氣,希望對你有幫助
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