問題已解決
老師出口退稅的外貿(mào)部分進項稅勾選,正常是在當月勾選還是在次月勾選,比如說,11月開的進項稅如果在12月勾選的時候所屬期是12月,那增值稅申報的時候是不是這個數(shù)只能出現(xiàn)在12月的本期認證相符且本期未申報抵扣里面
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,當月勾選,次月申報。不是的,退稅勾選你12月份勾選,1月份申報,不管是所屬期幾月份。
12/04 08:34
m9673_56588
12/04 08:43
是這樣嗎,假設11月開出來的進項稅票,正常要在11月出口退稅類勾選,那么勾選的所屬期就是11月,然后要在12月發(fā)起出口退稅申報,這個申報的所屬期是12月。
對于增值稅而言,我申報這個進項稅的所屬期就體現(xiàn)在11月的增值稅申報上。
郭老師
12/04 08:44
你好可以的
可以這么做的
m9673_56588
12/04 08:50
那我之前的都是在次月做的抵扣類認證,那申報增值稅的時候,銷項是列示在當月的所屬期,進項列示在次月的所屬期嗎,銷項和進項分兩個月嗎,之前的進項出現(xiàn)在次月我給手動刪除了報在了當月的所屬期
郭老師
12/04 08:52
好抵扣勾選是根據(jù)所屬期你認證的所屬期是11月份。不管是幾月份認證的,你可以在11月份也可以在12月份認證。然后都是在12月份申報增值稅的時候填寫。
m9673_56588
12/04 09:01
不是吧,我如果認證在了11月就是申報在增值稅11月的所屬期,這個地方吧,不能說11月做了認證申報在12月的本期認證相符且本期未申報抵扣這個地方
郭老師
12/04 09:03
退稅勾選在11月份認證,然后12月份申報的時候,填寫26~28
閱讀 264