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這題財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄怎么寫
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速問速答同學(xué)你好
是業(yè)務(wù)二的嗎
2024 11/29 10:04
1233lll
2024 11/29 10:19
是的,是業(yè)務(wù)二的財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄
樸老師
2024 11/29 10:21
同學(xué)你好
計(jì)提本月在編職工薪酬
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?-?專業(yè)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?300000
單位管理費(fèi)用?-?行政及后勤管理費(fèi)用?150000
貸:應(yīng)付職工薪酬?450000
預(yù)算會計(jì)分錄:
借:事業(yè)支出?-?財(cái)政撥款支出(假設(shè)全部由財(cái)政撥款支付,若有其他資金來源,需相應(yīng)調(diào)整)450000
貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入?450000
開展行政管理活動領(lǐng)用庫存物品
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:單位管理費(fèi)用?720
貸:庫存物品?720
預(yù)算會計(jì)分錄:
無需編制分錄(未涉及預(yù)算資金收支)
開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動領(lǐng)用庫存物品
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?870
貸:庫存物品?870
預(yù)算會計(jì)分錄:
無需編制分錄(未涉及預(yù)算資金收支)
計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?-?專業(yè)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?100000
單位管理費(fèi)用?-?行政及后勤管理費(fèi)用?80000
貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊?180000
預(yù)算會計(jì)分錄:
無需編制分錄(未涉及預(yù)算資金收支)
無形資產(chǎn)攤銷
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?50000
貸:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷?50000
預(yù)算會計(jì)分錄:
無需編制分錄(未涉及預(yù)算資金收支)
購買庫存材料
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:庫存物品?10000
貸:零余額賬戶用款額度?10000
預(yù)算會計(jì)分錄:
借:事業(yè)支出?-?財(cái)政撥款支出(假設(shè)由財(cái)政撥款支付)10000
貸:資金結(jié)存?-?零余額賬戶用款額度?10000
年終結(jié)賬?-?業(yè)務(wù)活動費(fèi)用
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:本期盈余?805000
貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?805000
預(yù)算會計(jì)分錄:
借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(假設(shè)全部由財(cái)政撥款支付)805000
貸:事業(yè)支出?-?財(cái)政撥款支出?805000
年終結(jié)賬?-?單位管理費(fèi)用
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:本期盈余?312000
貸:單位管理費(fèi)用?312000
預(yù)算會計(jì)分錄:
借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(假設(shè)全部由財(cái)政撥款支付)312000
貸:事業(yè)支出?-?財(cái)政撥款支出?312000
年終結(jié)賬?-?事業(yè)支出
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)?485000
非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)?236000
其他結(jié)余?141000
貸:事業(yè)支出?862000
預(yù)算會計(jì)分錄:
借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)?485000
非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)?236000
其他結(jié)余?141000
貸:事業(yè)支出?862000
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