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這題財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄怎么寫

1233lll| 提問時(shí)間:2024 11/29 10:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 是業(yè)務(wù)二的嗎
2024 11/29 10:04
1233lll
2024 11/29 10:19
是的,是業(yè)務(wù)二的財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄
樸老師
2024 11/29 10:21
同學(xué)你好 計(jì)提本月在編職工薪酬 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?-?專業(yè)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?300000 單位管理費(fèi)用?-?行政及后勤管理費(fèi)用?150000 貸:應(yīng)付職工薪酬?450000 預(yù)算會計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出?-?財(cái)政撥款支出(假設(shè)全部由財(cái)政撥款支付,若有其他資金來源,需相應(yīng)調(diào)整)450000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入?450000 開展行政管理活動領(lǐng)用庫存物品 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:單位管理費(fèi)用?720 貸:庫存物品?720 預(yù)算會計(jì)分錄: 無需編制分錄(未涉及預(yù)算資金收支) 開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動領(lǐng)用庫存物品 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?870 貸:庫存物品?870 預(yù)算會計(jì)分錄: 無需編制分錄(未涉及預(yù)算資金收支) 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?-?專業(yè)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?100000 單位管理費(fèi)用?-?行政及后勤管理費(fèi)用?80000 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊?180000 預(yù)算會計(jì)分錄: 無需編制分錄(未涉及預(yù)算資金收支) 無形資產(chǎn)攤銷 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?50000 貸:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷?50000 預(yù)算會計(jì)分錄: 無需編制分錄(未涉及預(yù)算資金收支) 購買庫存材料 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:庫存物品?10000 貸:零余額賬戶用款額度?10000 預(yù)算會計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出?-?財(cái)政撥款支出(假設(shè)由財(cái)政撥款支付)10000 貸:資金結(jié)存?-?零余額賬戶用款額度?10000 年終結(jié)賬?-?業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:本期盈余?805000 貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用?805000 預(yù)算會計(jì)分錄: 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(假設(shè)全部由財(cái)政撥款支付)805000 貸:事業(yè)支出?-?財(cái)政撥款支出?805000 年終結(jié)賬?-?單位管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:本期盈余?312000 貸:單位管理費(fèi)用?312000 預(yù)算會計(jì)分錄: 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(假設(shè)全部由財(cái)政撥款支付)312000 貸:事業(yè)支出?-?財(cái)政撥款支出?312000 年終結(jié)賬?-?事業(yè)支出 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)?485000 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)?236000 其他結(jié)余?141000 貸:事業(yè)支出?862000 預(yù)算會計(jì)分錄: 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)?485000 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?-?本年收支結(jié)轉(zhuǎn)?236000 其他結(jié)余?141000 貸:事業(yè)支出?862000
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