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某行政單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)計提本月的在編職工薪酬200 000元和外部人員勞務費 30000元。(2) 領用一批庫存物品,其賬面余額為 820元。3)發(fā)出政府儲備物資一批,其賬面余額為100000元。 (4) 購買庫存材料一批,價款為8000元,款項通過單位零余額賬戶支付。 資產(chǎn)尚未收到。(5) 購買一項固定資產(chǎn),發(fā)生預付賬款 5000元,款項通過單位零余額賬戶支付。固定(6) 購買的一項固定資產(chǎn),扣除之前的預付賬款5000元后,補付價敖16500元,款項通過單位零余額賬戶支付。將購買的該項固定資產(chǎn)投入使用,確定的威本為21500元。(7) 本月發(fā)現(xiàn)3個月前購買的一批電腦耗材存在質(zhì)量問題,耗材價值3000元,通過“業(yè)務活動費用”科目核算。經(jīng)與供應商溝通予以退回,貨款已入賬。怎么根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該行政單位編制有關的會計分錄?

91869467| 提問時間:2024 11/29 10:03
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解答 以下是根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務為該行政單位編制的會計分錄: (1) 借:業(yè)務活動費用 230,000 貸:應付職工薪酬 200,000 其他應付款 30,000 (2) 借:業(yè)務活動費用 820 貸:庫存物品 820 (3 借:業(yè)務活動費用 100,000 貸:政府儲備物資 100,000 (4) 借:在途物品 8,000 貸:零余額賬戶用款額度 8,000 5 借:預付賬款 5,000 貸:零余額賬戶用款額度 5,000 (6) 借:固定資產(chǎn) 21,500 貸:預付賬款 5,000 零余額賬戶用款額度 16,500 (7) 借:銀行存款 3,000 貸:業(yè)務活動費用 3,000
2024 11/29 10:07
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