問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)其他公司法人代表將欠本公司實(shí)際控制人的欠款以公對(duì)公的形式轉(zhuǎn)賬,本公司該怎么做賬呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果這筆欠款是之前已經(jīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款,收到款項(xiàng)時(shí),借“銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。 如果之前沒(méi)有確認(rèn)過(guò)應(yīng)收賬款,先補(bǔ)記應(yīng)收賬款,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “其他應(yīng)收款 - 本公司實(shí)際控制人”,再做收到款項(xiàng)的分錄,借 “銀行存款”,貸“應(yīng)收賬款”
11/04 11:21
84784982
11/04 11:37
公司也沒(méi)跟他們簽署任何協(xié)議,可以這樣做賬嗎?
樸老師
11/04 11:38
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784982
11/04 11:39
也不開(kāi)發(fā)票,能做應(yīng)收賬款嗎?
樸老師
11/04 11:41
不開(kāi)發(fā)票不代表不能做應(yīng)收賬款
84784982
11/04 11:46
是因?yàn)樗麄兌际歉髯怨镜膶?shí)際控制人才能這樣做賬嗎?
樸老師
11/04 11:47
是的 你也可以用其他應(yīng)收款 都可以
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