問題已解決
老師,是不是只要本月開票或者有進(jìn)項發(fā)票就要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?另外,如果本月有銷項和進(jìn)項,然后上期的留抵(應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,現(xiàn)在是銷項小于進(jìn)項+留抵。那分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這樣做賬務(wù)處理對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答第一個是的。
第2個:如果你當(dāng)月的進(jìn)項小于銷項的話,是這么做的。
09/09 13:41
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