問題已解決

老師,是不是只要本月開票或者有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?另外,如果本月有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),然后上期的留抵(應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,現(xiàn)在是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)+留抵。那分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這樣做賬務(wù)處理對嗎?

84784982| 提問時(shí)間:09/09 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
第一個(gè)是的。 第2個(gè):如果你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)的話,是這么做的。
09/09 13:41
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