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實(shí)務(wù)
問題已解決
問一下,新建賬套,需要什么初期數(shù)據(jù),現(xiàn)在要什么數(shù)據(jù)才能建賬套?以前是流水賬,資產(chǎn)負(fù)債表,怎么平衡,就給了銀行余額,應(yīng)付
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速問速答期初是上一個(gè)月月末,你們是老公司嗎?之前有做賬務(wù)處理嗎?
07/23 15:03
郭老師
07/23 15:03
這個(gè)是外賬還是內(nèi)賬的?你申報(bào)給稅務(wù)局的怎么做的?
84784955
07/23 15:04
資產(chǎn)負(fù)債表,怎么平衡,就給了銀行余額,應(yīng)付,預(yù)付、預(yù)收、應(yīng)收和庫(kù)存商品余額
84784955
07/23 15:05
就這些數(shù)據(jù),借貸不平
84784955
07/23 15:07
銀行、應(yīng)收、預(yù)付、庫(kù)存商品都是借方,就應(yīng)付和預(yù)收是貸方,試算不平衡
郭老師
07/23 15:09
不平的差額放到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
84784955
07/23 15:09
沒有做,現(xiàn)在新賬套,沒有稅務(wù)
郭老師
07/23 15:09
你好,差額放到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
期初錄入你盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)就可以的。貨幣資金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、實(shí)收資本。差額放到未分配利潤(rùn)。
84784955
07/23 15:11
借、貸查16萬,未分配利潤(rùn)太多了吧,沒有實(shí)收資本
84784955
07/23 15:12
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金就5萬
郭老師
07/23 15:13
注冊(cè)資金收到了嗎?沒有收到的話不填寫的,你只要其他的科目余額正確的話,你的未分配利潤(rùn)出來的一定是正確的。
84784955
07/23 15:14
沒有固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬月發(fā)的,
郭老師
07/23 15:16
本月發(fā)放上一個(gè)月的,還是本月發(fā)放本月的?本月發(fā)放上一個(gè)月的話,應(yīng)付職工薪酬有余額是上一個(gè)月的沒有支付的。
84784955
07/23 15:17
注冊(cè)資金就5萬,庫(kù)存商品一千八百萬,借方2千萬,貸方4百多萬
郭老師
07/23 15:19
庫(kù)存商品買的這些都支付了嗎?沒有欠了別人的錢。
84784955
07/23 15:51
利潤(rùn)表怎么做,什么數(shù)據(jù)都沒有,有呀,應(yīng)付賬款有數(shù)據(jù)
郭老師
07/23 15:52
你的應(yīng)付賬款錄入期末余額了嗎?
利潤(rùn)表做不了。
84784955
07/23 15:52
銀行、應(yīng)收、預(yù)付、庫(kù)存商品都是借方,就應(yīng)付和預(yù)收是貸方,試算不平衡就這些數(shù)據(jù)
郭老師
07/23 15:53
把差額放到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
84784955
07/23 15:54
銀行、應(yīng)收、預(yù)付、庫(kù)存商品都是借方,就應(yīng)付和預(yù)收是貸方,這些數(shù)據(jù)有的,試算不平衡
郭老師
07/23 15:58
你好,試算不平衡不是告訴你方法了嗎?你在看給你回復(fù)的可以嗎
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