問題已解決
老師 炒貨的 我不會賬務(wù)處理 教教我
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速問速答,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
07/08 17:54
84784983
07/08 17:56
6月10日預(yù)收了張三的貨款
6月15才我公司才進行采購銷售給張三 采購單位(李四)
七月份李四才開票給我 這個順序 我怎么出賬
宋生老師
07/08 17:57
你好!借銀行存款 貸預(yù)收賬款-張三
然借是借,預(yù)收賬款張三貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-李四
然后你拿到發(fā)票的時候,紅字沖減暫估的再按照發(fā)票上面做。
84784983
07/09 09:07
老師 可以不掛預(yù)收嗎
宋生老師
07/09 09:12
你好!你本來就是預(yù)收了貨款了
你想計入什么
84784983
07/09 10:07
其他應(yīng)付款 預(yù)收的賬套他們設(shè)置有問題 設(shè)不了三級 二級
宋生老師
07/09 10:16
你好!可以的,計入其他應(yīng)付款也行
84784983
07/09 15:24
收到款
借:銀行存款40000
貸:其他應(yīng)收款40000
采購庫存商品
借:庫存商品34955.75
應(yīng)交增值稅--待抵扣進項稅4544.25
貸:銀行存款39500
銷售時
借:其他應(yīng)付款40000
貸:主營業(yè)務(wù)收入35398.23
應(yīng)交增值稅--銷項稅額4604.77
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本34955.75
貸:庫存商品34955.75七月份我就調(diào)稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
老師我現(xiàn)在這樣出 采購的票已經(jīng)開出來了 跨月而已 我不需要暫估入賬 數(shù)據(jù)都清楚 七月份我就調(diào)稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
這樣可以嗎
宋生老師
07/09 15:25
你好,可以的,你寫的這個是比較清楚的,沒問題。
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