當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
退回23年匯算清繳稅金怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
退稅會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實(shí)際收到退回的稅款時(shí):
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 04/16 11:33
sunxia1234
2024 04/16 12:01
我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
宋生老師
2024 04/16 12:04
你好,你把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤就好了。
sunxia1234
2024 04/17 08:49
老師,這筆是2023年第四季度的稅金,我們2024年1月做的分錄為:借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸;付款 ;按照以上您的分錄,有沖突嗎
宋生老師
2024 04/17 08:52
你好,你這樣做的話,就把所得稅費(fèi)用算到了二四年了。實(shí)際上應(yīng)該是23年的。
sunxia1234
2024 04/17 10:36
那現(xiàn)在怎么辦,我們所得稅匯算清繳都弄完了?怎么改
宋生老師
2024 04/17 10:41
你好,你這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來做。
閱讀 551