問(wèn)題已解決

我做了一筆沖紅的22年的收入,借應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交銷項(xiàng)稅,,這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候稅額是根據(jù)收入自動(dòng)出的,但我這個(gè) 是以前年度損益調(diào)整,,增值稅要怎么報(bào)?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/28 15:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
沖紅的收入屬于以前年度損益調(diào)整,這確實(shí)會(huì)對(duì)增值稅的申報(bào)產(chǎn)生一定的影響。在您的情況下,沖紅的收入需要用到“以前年度損益調(diào)整”科目,并且還需要沖減對(duì)應(yīng)的增值稅稅額。具體的會(huì)計(jì)處理是借:以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)收賬款等。 在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),您需要特別注意。由于沖紅涉及的是以前年度的收入,因此不能簡(jiǎn)單地根據(jù)當(dāng)前的收入數(shù)據(jù)來(lái)自動(dòng)計(jì)算稅額。您需要根據(jù)沖紅的月份,按照正數(shù)的收入金額減去沖紅的收入金額之后的余額來(lái)做為收入進(jìn)行申報(bào)。同樣,銷項(xiàng)稅額的申報(bào)也需要根據(jù)沖紅后的實(shí)際銷售額來(lái)計(jì)算。
2024 03/28 15:13
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