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您好,小規(guī)模納稅人去年的一筆免稅增值稅,紅字沖了,去年轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入年稅收入了,那我還得調(diào)整本年利潤,還通過以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎? 紅字沖借負數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸負數(shù)營業(yè)外收入免稅收入,還是直接借營業(yè)外收入,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤

84785032| 提問時間:2019 06/24 11:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
免稅增值稅是計入營業(yè)外收入,為什么要沖呢
2019 06/24 11:39
84785032
2019 06/24 11:41
今年發(fā)票紅沖了,我不調(diào)整營業(yè)外收入,那相當(dāng)于多記了啊,利潤也不對了啊
文文老師
2019 06/24 11:47
發(fā)票紅沖,不需要重新開具了嗎
84785032
2019 06/24 11:49
本月已經(jīng)開具所有合同的發(fā)票,已經(jīng)超過,本期要交稅的。
文文老師
2019 06/24 16:43
已經(jīng)匯算清繳,建議處理在當(dāng)期 紅字沖借負數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸負數(shù)營業(yè)外收入免稅收入
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