問題已解決
您好,小規(guī)模納稅人去年的一筆免稅增值稅,紅字沖了,去年轉入營業(yè)外收入年稅收入了,那我還得調整本年利潤,還通過以前年度損益調整調嗎? 紅字沖借負數應交稅費應交增值稅,貸負數營業(yè)外收入免稅收入,還是直接借營業(yè)外收入,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸本年利潤
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答免稅增值稅是計入營業(yè)外收入,為什么要沖呢
2019 06/24 11:39
84785032
2019 06/24 11:41
今年發(fā)票紅沖了,我不調整營業(yè)外收入,那相當于多記了啊,利潤也不對了啊
文文老師
2019 06/24 11:47
發(fā)票紅沖,不需要重新開具了嗎
84785032
2019 06/24 11:49
本月已經開具所有合同的發(fā)票,已經超過,本期要交稅的。
文文老師
2019 06/24 16:43
已經匯算清繳,建議處理在當期
紅字沖借負數應交稅費應交增值稅,貸負數營業(yè)外收入免稅收入
閱讀 1580