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收到上年度增值稅及附加稅退稅該怎么做分錄

LuckyPan| 提問時間:02/19 11:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1、如果形成了應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅借方余額,則做以下會計分錄處理:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費   2、如果原來計提過所得稅費用,則做以下會計分錄處理:   借:銀行存款   貸:以前年度損益調(diào)整   3、結(jié)轉(zhuǎn)時,做以下會計分錄處理:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤
02/19 11:20
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