問題已解決
老師,我想問下,12月份的報銷,因為1月才提交且發(fā)放報銷款,那這些費用報銷是如何做賬呢?
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速問速答你好,12月份借管理費用
貸其他應(yīng)付款,
一月份借其他應(yīng)付款貸銀行
01/23 12:23
84784977
01/23 12:25
如今這些報銷我是1月才做賬呢
郭老師
01/23 12:25
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行
84784977
01/23 12:26
當(dāng)時12月的時候沒有做借管理費用那筆分錄,因為當(dāng)時還沒交過來,所以也沒有數(shù)據(jù)
郭老師
01/23 12:27
你好,我上面給你寫了一月份做的賬務(wù)處理的
84784977
01/23 13:31
然后到時匯算清繳的時候跟審計說??
郭老師
01/23 13:31
你好,讓他自己查。這個不用跟審計說的。
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