問題已解決

我公司2020年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)已做成本已抵扣,今年稽查局查出該票為虛開發(fā)票,需要補(bǔ)繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅和滯納金,請問分錄如何做?

動次打次| 提問時(shí)間:2023 12/23 23:56
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閆鵬輝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借 管理費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交所得稅 借營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款
2023 12/24 00:06
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