問題已解決
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個進項發(fā)票異常,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?
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速問速答你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023 07/06 10:24
84785011
2023 07/06 10:33
那后面這張異常發(fā)票恢復(fù)正常了,又可以抵扣了,又怎么寫分錄
郭老師
2023 07/06 10:36
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸以前年度損益調(diào)整。
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