問(wèn)題已解決

某制造企業(yè)2022年發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元。 (2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款10萬(wàn)元、增值稅 1.7萬(wàn)元。 (3)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)一項(xiàng),取得營(yíng)業(yè)外凈收入60萬(wàn)元。 (4)出售包裝物,取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元。 I (5)取得國(guó)債利息2萬(wàn)元。 (6)全年銷(xiāo)售成本1000萬(wàn)元。 (7)全年銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元,含廣告費(fèi)400萬(wàn)元;全年管理費(fèi)用300萬(wàn)元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用70萬(wàn)元;全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元。 (8)全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元,含通過(guò)政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元,直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元,違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元。 已知:該制造企業(yè)2022年適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。 (1)該企業(yè)對(duì)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額為調(diào)增( )萬(wàn)元。(2)該企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)招待

m211724266| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/22 13:10
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暖暖老師
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職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1、廣告費(fèi)用扣除2010*15%=301.5 該企業(yè)對(duì)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額為調(diào)增400-301.5=98.50
2023 12/22 13:11
暖暖老師
2023 12/22 13:12
(2)該企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)招待扣除80*60%=48 2010*0.005=10.05 納稅調(diào)增80-10.05=69.95
m211724266
2023 12/22 13:46
(3)該企業(yè)對(duì)營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)整額為調(diào)增( )萬(wàn)元
暖暖老師
2023 12/22 13:48
3會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額是2000+11.7+60+10+2-1000-500-300-50-40=193.7 公益性捐贈(zèng)扣除限額193.7*12%=23.24全部扣除 直接款增和罰款納稅調(diào)增12 該企業(yè)對(duì)營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)整額為調(diào)增12
m211724266
2023 12/22 13:53
該企業(yè)2022年度應(yīng)納稅所得額為( )萬(wàn)元。
暖暖老師
2023 12/22 13:55
應(yīng)納稅所得額是193.7-2+98.5+12+69.95-70=302.15 應(yīng)交企業(yè)所得稅302.15*25%=75.5375
m211724266
2023 12/22 14:13
這樣子寫(xiě)對(duì)嗎
暖暖老師
2023 12/22 14:21
研發(fā)支出加計(jì)扣除的你沒(méi)減去
m211724266
2023 12/22 14:36
他是這樣寫(xiě)的對(duì)嗎
暖暖老師
2023 12/22 14:42
三新費(fèi)用按100%扣除,不是50%
m211724266
2023 12/22 14:43
好的謝謝老師
暖暖老師
2023 12/22 14:44
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
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