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當(dāng)月對(duì)客戶有價(jià)格折扣,但是當(dāng)月不開票,然后跨月開票,這個(gè)分錄該怎么寫呢。然后涉及到稅務(wù)方面的又該怎么處理呢。

發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)| 提問時(shí)間:2023 12/22 09:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)月銷售時(shí)確認(rèn)收入的分錄了嗎?
2023 12/22 09:46
發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)
2023 12/22 09:48
當(dāng)月月末需要暫估入賬。
玲老師
2023 12/22 09:50
你好。那咱后面開發(fā)票的時(shí)候就把折扣的這一部分可以開在同一張發(fā)票上,用復(fù)數(shù)來體現(xiàn)這樣處理。
玲老師
2023 12/22 09:50
稅務(wù)你現(xiàn)在做的無票收入就是正常申報(bào),然后后面開發(fā)票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)
2023 12/22 09:57
那我們自己的系統(tǒng)上要怎么寫分錄呢。
玲老師
2023 12/22 10:00
你好 發(fā)生收入要寫分錄 的? ? 開票時(shí)紅沖無票收入? 按發(fā)票再寫分錄?
發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)
2023 12/22 10:02
那增值稅和所得稅的分錄呢。
玲老師
2023 12/22 10:02
增值稅借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。
發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)
2023 12/22 10:17
好的,謝謝老師。
玲老師
2023 12/22 10:18
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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