問題已解決

老師,我想問一下,當(dāng)天開具的增值稅正數(shù)電子專用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)備注錯誤,當(dāng)天開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了一張正確備注的正數(shù)發(fā)票。現(xiàn)在正確的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)給客戶了,那開具負(fù)數(shù)發(fā)票還用不用給客戶

84785014| 提問時間:2023 11/22 16:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 不用給對方的?
2023 11/22 16:07
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