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當(dāng)月收到增值稅專用發(fā)票,因進(jìn)項(xiàng)太多想留到次年再抵扣,當(dāng)月可以把成本做進(jìn)賬嗎?借:原料,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀存。等次年再抵扣可以吧?那專票在勾選平臺(tái)就不用勾選了吧?

67836052| 提問時(shí)間:2023 11/05 15:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,就是那樣做的,先不用勾選
2023 11/05 15:11
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