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我們有一個項目是跟人家合作的,按收取的租金三七分賬,收支都是我們這邊,需要分收入給合作方,這個我具體要怎么做賬操作呢?

84785046| 提問時間:2023 04/11 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方有投資本金嗎?
2023 04/11 15:22
84785046
2023 04/11 15:30
就是做醫(yī)院陪護(hù)床的,雙方各投入一半的資金
84785046
2023 04/11 15:31
我們是公司,對方是個人,,主營就是陪護(hù)床租賃收入
郭老師
2023 04/11 15:36
你好,那你支付出去的這個就屬于你的成本。
郭老師
2023 04/11 15:36
你收到的所有的都屬于你的收入。
84785046
2023 04/11 15:38
這個分錄要怎么做呢
84785046
2023 04/11 15:40
假設(shè)現(xiàn)在租金收入300,我要分200給他
郭老師
2023 04/11 15:40
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2023 04/11 15:40
借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行房款300。
84785046
2023 04/11 15:44
那分200給他的分錄要怎么做?
郭老師
2023 04/11 15:45
上面寫了借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,我剛才寫錯了,金額200。
84785046
2023 04/11 15:49
可是他是個人,也不會開發(fā)票給我們耶
郭老師
2023 04/11 15:52
銀行沒有發(fā)票,可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
84785046
2023 04/11 15:54
等于說匯算清繳的時候還要做納稅調(diào)增?
郭老師
2023 04/11 15:55
對的,是的,是這么做的
84785046
2023 04/11 15:58
那假設(shè)我都是虧損的,還要做這些操作嗎,可以直接一鍵零申報嗎?利潤是負(fù)數(shù)的
郭老師
2023 04/11 15:59
需要的,需要納稅條子。
郭老師
2023 04/11 15:59
需要的,需要納稅調(diào)增,這個和虧損盈利沒有關(guān)系。
84785046
2023 04/11 16:28
借主營業(yè)務(wù)成本--分潤,貸銀行存款200可以這樣嗎
郭老師
2023 04/11 16:29
可以的,可以這么做的。
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