問題已解決
老師,收到這個專票,請問怎么做分錄 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:沖之前做賬的借方
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速問速答你好,之前是加稅合計做了管理費用嗎?如果是的話,借進項借管理費用負數(shù)。
2023 03/28 10:20
84785017
2023 03/28 10:29
之前做了
借:預付
貸:銀存
郭老師
2023 03/28 10:30
借額管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。
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