問題已解決
老師,這個發(fā)票的分錄怎么做,有差額征稅,我方是銷售方
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速問速答同學(xué)你好
(1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2023 02/08 14:12
84785038
2023 02/08 15:35
老師,能否把上面的發(fā)票,帶數(shù)據(jù)幫我做一下,對上面您給出的分錄,我還沒有完全理解,想通過真實分錄消化一下
樸老師
2023 02/08 15:40
同學(xué)你好
成本就是扣除的金額
84785038
2023 02/08 15:41
(1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額
借:銀行存款?13800
???????貸:主營業(yè)務(wù)收入?13142.86
??????????????應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)??657.14
(2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本10811.43
???????應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)?540.57
???????貸:銀行存款?11352
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?116.57
????????貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅116.57 老師,看下做的對不對
樸老師
2023 02/08 15:48
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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