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小規(guī)模差額征稅怎么做分錄

84784959| 提問時間:2019 08/23 09:57
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-增值稅 貸:銀行存款
2019 08/23 09:58
月月老師
2019 08/23 09:58
你好,主營業(yè)務(wù)成本是銷項稅額抵減。
月月老師
2019 08/23 09:59
你好,主營業(yè)務(wù)成本的增值稅是銷項稅額抵減。
84784959
2019 08/23 10:00
84784959
2019 08/23 10:00
可以幫我做一個示范的分錄嗎?
月月老師
2019 08/23 10:03
你好 借:銀行存款 52060.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入 49581.62 應(yīng)交稅金-增值稅 2479.08 借:主營業(yè)務(wù)成本 47102.53 應(yīng)交稅金-增值稅(銷項稅額抵減)2355.13 貸:應(yīng)付職工薪酬 49457.66
84784959
2019 08/23 10:03
5個點的差額征稅
84784959
2019 08/23 10:08
主營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該是發(fā)票的金額嗎?
月月老師
2019 08/23 10:10
你好,有稅額抵減,不能這樣算。
84784959
2019 08/23 10:13
那報企業(yè)所得稅的時候,收入就按照49581.62這樣報嗎?
84784959
2019 08/23 10:27
???
月月老師
2019 08/23 10:31
你好,是的,所得稅按照49581報。
84784959
2019 08/23 10:32
好的,感謝感謝
月月老師
2019 08/23 10:33
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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