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2022年9月份確認了一份未開票收入并且已經(jīng)繳納了增值稅,現(xiàn)在2023年1月份發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在如何調(diào)賬合適? 現(xiàn)在2023年1月份發(fā)現(xiàn)稅金繳納錯誤

84784976| 提問時間:2023 01/29 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,多繳納了還是少繳納了?
2023 01/29 10:45
郭老師
2023 01/29 10:45
主要是你的增值稅銷售額,你增值稅申報表能修改嗎?
84784976
2023 01/29 11:08
多繳納了 2022年9月份繳納的,稅額已經(jīng)繳納 2023年才發(fā)現(xiàn) 賬也做了,稅也交了
郭老師
2023 01/29 11:12
你好,你修改之前的申報表 借以前年度損益調(diào)整 應交稅費、應交增值稅銷項 貸應收賬款或者是銀行 匯算的時候需要納稅調(diào)減
84784976
2023 01/29 17:01
當時申報表上面確認了未開票收入10萬元,多交了增值稅和附加稅共計9900元,我現(xiàn)在修改了申報表,把這一項去掉了,然后我2023年1月份的賬上做個處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯了,10萬元是含稅的,共計收租金10萬元這含稅的,填報申報表時10萬元是不含稅填報了 2022年9月趕緊確認了未開票收入入賬,繳納了稅金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上做錯了 申報表也填錯了 稅務稽查估計對這項收入還要罰款 稅務稽查報告到現(xiàn)在還沒有下發(fā)
郭老師
2023 01/29 17:02
你好,你們及時改正,這個一般沒有罰款的。
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